Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 540,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 000,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 70 540,0 тысяч тенге;
2) затраты – 79 540,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 42 050,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 28 490,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
| Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года №36/9-VIII |
Бюджет Маныракского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 79 540,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 500,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 500,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 70 540,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70 540,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 70 540,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 79 540,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 340,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 340,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 340,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 050,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 290,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 200,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/9-VIII |
Бюджет Маныракского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 84 312,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 540,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 120,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 120,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 890,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 530,0 | ||
3 | Земельный налог | 530,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 710,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 120,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 530,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 530,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 74 772,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 772,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 772,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 84 312,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 380,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 71 380,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 380,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 013,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 367,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 392,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 392,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 392,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 060,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 272,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 060,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 530,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 530,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 530,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 530,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 010,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 010,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 010,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 010,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/9-VIII |
Бюджет Маныракского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 89 372,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 113,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 247,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 247,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 304,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 562,0 | ||
3 | Земельный налог | 562,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 933,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 247,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 562,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 562,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 79 259,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 259,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 259,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 89 372,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 663,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 663,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 663,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 214,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 449,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 596,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 596,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 596,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 124,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 348,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 124,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 562,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 562,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 562,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 562,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 551,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 551,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 551,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 551,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
