Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении самоуправлении в Республике Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 19декабря2025 года №45/2-VIII "Обюджете Зайсанского района на 2026-2028 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы–67 168,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления–25 974,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления-0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала-1000,0 тысяч тенге;
специальные поступления-0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов–40 194,0 тысяч тенге;
2) затраты–67 168,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование-0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты-0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов-0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами-0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов-0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства-0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета-0,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит(профицит) бюджета -0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета-0,0 тысяч тенге;
поступление займов-0,0 тысяч тенге;
погашение займов-0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств-0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Каратальского сельского округа на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 33 964,0 тысяч тенге.
3. Учесть в бюджете Каратальского сельского округа на 2026 год целевые трансферты в сумме 6 230,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1января 2026года.
| Председатель Зайсанского районного маслихата | Е. Загипаров |
| Приложение 1 к решению №46/7-VIII Зайсанского районного маслихата от 23 декабря 2025 года |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 67 168,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 25 974,0 | ||
01 | Подоходный налог | 10 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 14 624,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 700,0 | ||
3 | Налог на землю | 200,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 11 024,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 700,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 550,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 550,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 000,0 | ||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 1 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 40 194,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 194,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 194,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 67 168,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 338,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 338,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 338,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 338,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 300,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 8 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 100,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 230,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 230,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 230,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | |||||
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению №46/7-VIII Зайсанского районного маслихата от 23 декабря 2025 года |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 61 961,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 28 670,0 | ||
01 | Подоходный налог | 11 304,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 304,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 16 766,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 700,0 | ||
3 | Налог на землю | 250,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 066,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 750,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 600,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 600,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 000,0 | ||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 1 000,0 | ||
2 | Продажанематериальныхактивов | 1 000,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 32 291,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 291,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 291,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 61 961,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51 361,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 361,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 361,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 361,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 300,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 8 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 100,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | |||||
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению №46/7-VIII Зайсанского районного маслихата от 23 декабря 2025 года |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 62 335,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 637,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13 967,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 967,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 17 020,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 700,0 | ||
3 | Налог на землю | 300,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 130,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 890,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 650,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 650,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 000,0 | ||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 1 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 29 698,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 698,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 698,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 62 335,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51 735,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 735,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 735,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 735,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 300,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 8 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 100,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | |||||
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
