Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № 23/3-VIII "О бюджете города Риддера на 2025 - 2027 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Риддера на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 12564973,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10114305,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 63857,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 84000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2302811,0 тысяч тенге;
2) затраты – 13263688,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -37496,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 37496,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -661218,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 661218,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов –375132,0 тысяч тенге;
погашение займов – 80290,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 366376,2 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, в связи с изменением законодательства, в размере 6194746,8 тыс.тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2025 год в размере 656562,0 тыс.тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 1352242,0 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
"7-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год кредиты из областного бюджета на приобретение жилья за счет привлечения внутренних займов в размере 375132,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| 
      Исполняющий обязанности  председателя городского маслихата  | 
И. Загидуллин | 
| Приложение к решению  Риддерского городского маслихата от 24 июня 2025 года № 28/2-VIII  | 
|
| Приложение 1 к решению  Риддерского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № 23/3-VIII  | 
Бюджет города Риддера на 2025 год
Категория  | Всего доходы (тысяч тенге)  | ||||
Класс  | |||||
Подкласс  | |||||
Специфика  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
I. Доходы  | 12 564 973,8  | ||||
1  | Налоговые поступления  | 10 114 305,8  | |||
01  | Подоходный налог  | 5 795 119,8  | |||
1  | Корпоративный подоходный налог  | 2 206 661,8  | |||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 3 588 458,0  | |||
03  | Социальный налог  | 2 146 500,0  | |||
1  | Социальный налог  | 2 146 500,0  | |||
04  | Налоги на собственность  | 1 952 469,0  | |||
1  | Налоги на имущество  | 1 314 253,0  | |||
3  | Земельный налог  | 220 480,0  | |||
4  | Налог на транспортные средства  | 414 285,0  | |||
5  | Единый земельный налог  | 3 451,0  | |||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 137 139,0  | |||
2  | Акцизы  | 8 702,0  | |||
3  | Поступления за использование природных и других ресурсов  | 47 925,0  | |||
4  | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности  | 80 512,0  | |||
08  | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами  | 83 078,0  | |||
1  | Государственная пошлина  | 83 078,0  | |||
2  | Неналоговые поступления  | 63 857,0  | |||
01  | Доходы от государственной собственности  | 34 857,0  | |||
5  | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности  | 16 460,0  | |||
7  | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета  | 240,0  | |||
9  | Прочие доходы от государственной собственности  | 18 157,0  | |||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 29 000,0  | |||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 29 000,0  | |||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 84 000,0  | |||
01  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 20 000,0  | |||
1  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 20 000,0  | |||
03  | Продажа земли и нематериальных активов  | 64 000,0  | |||
1  | Продажа земли  | 50 000,0  | |||
2  | Продажа нематериальных активов  | 14 000,0  | |||
4  | Поступления трансфертов  | 2 302 811,0  | |||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 2 302 811,0  | |||
2  | Трансферты из областного бюджета  | 2 302 811,0  | |||
Функциональная группа  | Всего расходы (тысяч тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
II.Затраты  | 13 263 688,0  | ||||
01  | Государственные услуги общего характера  | 560 959,0  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 303 638,0  | |||
112  | Аппарат маслихата района (города областного значения)  | 48 494,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)  | 48 494,0  | |||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 255 144,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)  | 251 518,0  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 3 626,0  | |||
2  | Финансовая деятельность  | 4 665,0  | |||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 4 665,0  | |||
003  | Проведение оценки имущества в целях налогообложения  | 4 380,0  | |||
010  | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим  | 285,0  | |||
9  | Прочие государственные услуги общего характера  | 252 656,0  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 137 313,0  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог  | 137 313,0  | |||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 86 465,0  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)  | 86 055,0  | |||
015  | Капитальные расходы государственного органа  | 410,0  | |||
482  | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)  | 28 878,0  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма  | 28 878,0  | |||
02  | Оборона  | 72 924,0  | |||
1  | Военные нужды  | 24 639,0  | |||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 24 639,0  | |||
005  | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности  | 24 639,0  | |||
2  | Организация работы по чрезвычайным ситуациям  | 48 285,0  | |||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 48 285,0  | |||
006  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)  | 48 285,0  | |||
03  | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  | 48 521,0  | |||
9  | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности  | 48 521,0  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 48 521,0  | |||
021  | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах  | 48 521,0  | |||
06  | Социальная помощь и социальное обеспечение  | 877 504,0  | |||
1  | Социальное обеспечение  | 185 618,0  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 185 618,0  | |||
005  | Государственная адресная социальная помощь  | 185 618,0  | |||
2  | Социальная помощь  | 389 874,0  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 389 874,0  | |||
004  | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан  | 461,0  | |||
006  | Оказание жилищной помощи  | 152,0  | |||
007  | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов  | 132 811,0  | |||
010  | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому  | 10 666,0  | |||
014  | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому  | 138 254,0  | |||
017  | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью  | 107 530,0  | |||
9  | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения  | 302 012,0  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 302 012,0  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения  | 59 155,0  | |||
011  | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат  | 651,0  | |||
021  | Капитальные расходы государственного органа  | 7,0  | |||
050  | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан  | 216 943,0  | |||
054  | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях  | 24 987,0  | |||
067  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 269,0  | |||
094  | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь  | 0,0  | |||
07  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 1 890 320,0  | |||
1  | Жилищное хозяйство  | 1 023 584,0  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 774 799,0  | |||
003  | Организация сохранения государственного жилищного фонда  | 84 720,0  | |||
004  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  | 312 020,0  | |||
031  | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов  | 2 927,0  | |||
059  | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту  | 0,0  | |||
098  | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда  | 375 132,0  | |||
466  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)  | 248 785,0  | |||
466  | 003  | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда  | 6 785,0  | ||
004  | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры  | 220 000,0  | |||
098  | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда  | 22 000,0  | |||
2  | Коммунальное хозяйство  | 39 292,0  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 39 292,0  | |||
012  | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения  | 11 690,0  | |||
026  | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)  | 22 363,0  | |||
458  | 028  | Развитие коммунального хозяйства  | 5 239,0  | ||
3  | Благоустройство населенных пунктов  | 827 444,0  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 827 444,0  | |||
015  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 516 534,0  | |||
016  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 132 720,0  | |||
017  | Содержание мест захоронений и захоронение безродных  | 1 248,0  | |||
018  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 176 942,0  | |||
08  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 680 100,0  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 272 434,0  | |||
819  | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)  | 272 434,0  | |||
009  | Поддержка культурно-досуговой работы  | 272 434,0  | |||
2  | Спорт  | 79 649,0  | |||
466  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)  | 1 000,0  | |||
008  | Развитие объектов спорта  | 1 000,0  | |||
819  | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)  | 78 649,0  | |||
014  | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне  | 30 377,0  | |||
015  | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях  | 48 272,0  | |||
3  | Информационное пространство  | 221 777,0  | |||
819  | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)  | 221 777,0  | |||
005  | Услуги по проведению государственной информационной политики  | 30 000,0  | |||
007  | Функционирование районных (городских) библиотек  | 157 011,0  | |||
008  | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана  | 34 766,0  | |||
9  | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства  | 106 240,0  | |||
819  | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)  | 106 240,0  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта  | 52 470,0  | |||
004  | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики  | 49 341,0  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 4 429,0  | |||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 47 689,0  | |||
1  | Сельское хозяйство  | 47 689,0  | |||
498  | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)  | 47 689,0  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства  | 47 409,0  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 280,0  | |||
11  | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность  | 42 794,0  | |||
2  | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность  | 42 794,0  | |||
466  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)  | 42 794,0  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)  | 42 408,0  | |||
015  | Капитальные расходы государственного органа  | 386,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 1 444 584,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 944 584,0  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 944 584,0  | |||
023  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог  | 944 584,0  | |||
045  | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов  | 0,0  | |||
9  | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций  | 500 000,0  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 500 000,0  | |||
037  | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям  | 500 000,0  | |||
13  | Прочие  | 1 386 131,0  | |||
9  | Прочие  | 1 386 131,0  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 729 569,0  | |||
085  | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах  | 729 569,0  | |||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 656 562,0  | |||
012  | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)  | 656 562,0  | |||
14  | Обслуживание долга  | 17 081,0  | |||
1  | Обслуживание долга  | 17 081,0  | |||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 17 081,0  | |||
021  | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета  | 17 081,0  | |||
15  | Трансферты  | 6 195 081,0  | |||
1  | Трансферты  | 6 195 081,0  | |||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 6 195 081,0  | |||
006  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 334,2  | |||
024  | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства  | 6 194 746,8  | |||
Трансферты за счет сверхплановых поступлений  | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование:  | -37 496,0  | ||||
Бюджетные кредиты  | 0,0  | ||||
5  | Погашение бюджетных кредитов  | 37 496,0  | |||
01  | Погашение бюджетных кредитов  | 37 496,0  | |||
1  | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета  | 37 496,0  | |||
21  | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций  | 37 496,0  | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами  | 0,0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0,0  | ||||
6  | Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | |||
01  | Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | |||
1  | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны  | 0,0  | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета  | -661 218,2  | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета  | 661 218,2  | ||||
7  | Поступления займов  | 375 132,0  | |||
01  | Внутренние государственные займы  | 375 132,0  | |||
2  | Договоры займа  | 375 132,0  | |||
16  | Погашение займов  | 80 290,0  | |||
1  | Погашение займов  | 80 290,0  | |||
459  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения)  | 80 290,0  | |||
005  | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом  | 80 290,0  | |||
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 366 376,2  | |||
01  | Остатки бюджетных средств  | 366 376,2  | |||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 366 376,2  | |||
          
          