Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 529 764,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 74 511 682,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 692 401,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 546 554,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 779 126,8 тысяч тенге;
2) затраты – 157 997 302,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -321 522,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 599 424,8 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 599 424,8 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -34 745 440,3 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 745 440,3 тысяч тенге;
поступление займов – 45 571 091,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 1 006 561,2 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2025 год, в том числе:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 %;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 19,3 %;
3) социальный налог – 19 %;
4) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 94,8 %.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
| Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 25 ноября 2025 года № 39/2-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 124 529 764,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 74 511 682,0 | ||
01 | Подоходный налог | 52 815 616,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 31 209 096,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 606 520,0 | ||
03 | Социальный налог | 8 314 491,0 | ||
1 | Социальный налог | 8 314 491,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 911 978,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 5 198 548,0 | ||
3 | Земельный налог | 600 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 111 130,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 300,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 545 751,0 | ||
2 | Акцизы | 125 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 208 284,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 211 967,0 | ||
07 | Прочие налоги | 573,0 | ||
1 | Прочие налоги | 573,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 923 273,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 923 273,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 692 401,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 155 534,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 350,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 13 927,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140 456,0 | ||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета | 801,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12 822,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12 822,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7 024,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 7 024,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 517 018,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 517 018,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 546 554,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 664 927,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 664 927,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 881 627,0 | ||
1 | Продажа земли | 621 611,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 260 016,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 779 126,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 779 126,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 36 779 126,8 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 157 997 302,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 708 303,7 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 62 540,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 61 638,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 902,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 717 060,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 670 986,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 46 074,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 661 701,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 326 657,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 21 678,3 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 365,8 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2 315,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 310 685,1 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 112 874,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 110 243,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 631,7 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 108 319,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 101 523,8 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 445,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 350,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 548 012,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 536 734,7 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 278,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 160 964,6 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 160 964,6 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 336 830,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 336 775,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
02 | Оборона | 117 942,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 117 942,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 114 707,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 235,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 250 173,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 250 173,1 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 250 173,1 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 081 518,3 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 730 895,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 201 655,1 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 12 728,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 212 577,9 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 183,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 606 573,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 40 647,6 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 083,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 222 337,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 920 610,3 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 203 862,3 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 469,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 238 161,8 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 26 545,9 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 39 461,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 350 622,7 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 350 622,7 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 723 508,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 906 740,6 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 531 543,9 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 53 170,2 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 25 702,5 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 888 504,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 100,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 407 720,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 694 164,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 144 275,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 45 097 694,8 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 3 452 194,4 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 4 122 603,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 114 580,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 495,5 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 412 246,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 985,5 | ||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 698 616,9 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 893 679,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 599 363,2 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 648 764,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 38 086,5 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 900 818,7 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 401 829,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 448,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 181,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 305 401,2 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 380 112,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 73 325,5 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 193 726,2 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 110 564,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 496,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 397 569,2 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 397 569,2 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 172 917,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 48 489,8 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 8 260,4 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 25 422,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 60 697,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 30 048,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 76 656,8 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 521,8 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4 521,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53 748,8 | ||
071 | Мероприятия по охране окружающей среды | 53 748,8 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 18 386,2 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 18 386,2 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 845 506,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 573 865,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 1 572 120,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 745,4 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 271 640,9 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 271 640,9 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 221 684,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 221 684,2 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6 336 273,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 935 348,1 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 60 000,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 8 904 173,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 4 985 890,1 | ||
13 | Прочие | 1 105 030,7 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 006 561,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 006 561,2 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 98 469,5 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 29 253,0 | ||
011 | Поддержка субъектов предпринимательства | 69 216,5 | ||
14 | Обслуживание долга | 894 324,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 894 324,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 894 324,0 | ||
15 | Трансферты | 43 373 291,8 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 43 373 291,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 269 310,6 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 43 103 980,2 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -321 522,0 | |||
Бюджетные кредиты | 7 864,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 864,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7 864,0 | ||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 864,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 329 386,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 599 424,8 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 1 599 424,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 599 424,8 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 599 424,8 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -34 745 440,3 | |||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 34 745 440,3 | |||
7 | Поступления займов | 45 571 091,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 45 571 091,0 | ||
2 | Договоры займа | 45 571 091,0 | ||
16 | Погашение займов | 11 759 974,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 759 974,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 759 974,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 934 323,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 934 323,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 934 323,3 | ||
