О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2025 года № 39/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 124 529 764,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 74 511 682,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 692 401,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 12 546 554,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 779 126,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 157 997 302,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -321 522,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 599 424,8 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 599 424,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -34 745 440,3 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 745 440,3 тысяч тенге;

      поступление займов – 45 571 091,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 1 006 561,2 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2025 год, в том числе:

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 %;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 19,3 %;

      3) социальный налог – 19 %;

      4) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 94,8 %.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 25 ноября 2025 года
№ 39/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

124 529 764,6

1



Налоговые поступления

74 511 682,0


01


Подоходный налог

52 815 616,0



1

Корпоративный подоходный налог

31 209 096,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21 606 520,0


03


Социальный налог

8 314 491,0



1

Социальный налог

8 314 491,0


04


Налоги на собственность

8 911 978,0



1

Налоги на имущество

5 198 548,0



3

Земельный налог

600 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 111 130,0



5

Единый земельный налог

2 300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 545 751,0



2

Акцизы

125 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

208 284,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 211 967,0


07


Прочие налоги

573,0



1

Прочие налоги

573,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 923 273,0



1

Государственная пошлина

2 923 273,0

2



Неналоговые поступления

692 401,8


01


Доходы от государственной собственности

155 534,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

350,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

13 927,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140 456,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

801,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

12 822,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

12 822,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

7 024,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

7 024,0


06


Прочие неналоговые поступления

517 018,8



1

Прочие неналоговые поступления

517 018,8

3



Поступления от продажи основного капитала

12 546 554,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 664 927,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 664 927,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

881 627,0



1

Продажа земли

621 611,0



2

Продажа нематериальных активов

260 016,0

4



Поступления трансфертов

36 779 126,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 779 126,8



2

Трансферты из областного бюджета

36 779 126,8


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

157 997 302,1

01



Государственные услуги общего характера

2 708 303,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 540,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

61 638,0



003

Капитальные расходы государственного органа

902,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

717 060,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

670 986,9



003

Капитальные расходы государственного органа

46 074,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

661 701,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

326 657,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

21 678,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

365,8



018

Капитальные расходы государственного органа

2 315,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

310 685,1


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

112 874,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

110 243,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 631,7


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

108 319,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

101 523,8



007

Капитальные расходы государственного органа

445,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 350,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

548 012,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

536 734,7



013

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 278,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

160 964,6



040

Развитие объектов государственных органов

160 964,6


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

336 830,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

336 775,2



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0

02



Оборона

117 942,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

117 942,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

114 707,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

3 235,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

250 173,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

250 173,1



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

250 173,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 081 518,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 730 895,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

201 655,1



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 728,0



005

Государственная адресная социальная помощь

212 577,9



006

Оказание жилищной помощи

3 183,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

606 573,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

40 647,6



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 083,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

222 337,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

920 610,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 203 862,3



021

Капитальные расходы государственного органа

469,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

238 161,8



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

26 545,9



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 461,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

350 622,7



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

350 622,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 723 508,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 906 740,6



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 531 543,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 170,2



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

25 702,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 888 504,0



028

Развитие коммунального хозяйства

100,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 407 720,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 694 164,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 144 275,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

45 097 694,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

3 452 194,4


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

4 122 603,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

114 580,1



003

Капитальные расходы государственного органа

2 495,5



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

412 246,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

985,5



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

698 616,9



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 893 679,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 599 363,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 648 764,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

38 086,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

900 818,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

401 829,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 448,0



010

Капитальные расходы государственного органа

181,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

305 401,2


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

380 112,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

73 325,5



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

193 726,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

110 564,7



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 496,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

397 569,2



008

Развитие объектов спорта

397 569,2


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

172 917,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

48 489,8



004

Регулирование туристической деятельности

8 260,4



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

25 422,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

60 697,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

30 048,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

76 656,8


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 521,8



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 521,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 748,8



071

Мероприятия по охране окружающей среды

53 748,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18 386,2



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

18 386,2

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 845 506,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 573 865,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

1 572 120,0



017

Капитальные расходы государственного органа

1 745,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

271 640,9



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

271 640,9

12



Транспорт и коммуникации

27 221 684,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 221 684,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 336 273,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 935 348,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

60 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 904 173,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 985 890,1

13



Прочие

1 105 030,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 006 561,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 006 561,2


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

98 469,5



006

Поддержка предпринимательской деятельности

29 253,0



011

Поддержка субъектов предпринимательства

69 216,5

14



Обслуживание долга

894 324,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

894 324,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

894 324,0

15



Трансферты

43 373 291,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 373 291,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

269 310,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

43 103 980,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-321 522,0




Бюджетные кредиты

7 864,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

5



Погашение бюджетных кредитов

329 386,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 599 424,8

4



Приобретение финансовых активов

1 599 424,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 599 424,8



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 599 424,8

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-34 745 440,3




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

34 745 440,3

7



Поступления займов

45 571 091,0


01


Внутренние государственные займы

45 571 091,0



2

Договоры займа

45 571 091,0

16



Погашение займов

11 759 974,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 759 974,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 759 974,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

934 323,3


01


Остатки бюджетных средств

934 323,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

934 323,3


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.