Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 "О бюджетах сельских округов на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Боген на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 459 тысяч тенге:
налоговые поступления – 35 449 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 24 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43 886 тысяч тенге;
2) затраты – 79 548 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -89 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 89 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 89 тысяч тенге.".
пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет сельского округа Буржар на 2025-2027 годы согласно приложению 2 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 120 426 тысяч тенге:
налоговые поступления – 80 574 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –5 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 042 тысяч тенге;
2) затраты – 121 926 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 500 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 500 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 500 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Каракум на 2025-2027 годы согласно приложению 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 911 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 249 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 235 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 347 тысяч тенге;
2) затраты – 96 020 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -109 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 109 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет сельского округа Караспан на 2025-2027 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 133 634 тысяч тенге:
налоговые поступления – 97 170 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 214 тысяч тенге;
2) затраты – 135 950 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 316 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 316 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 316 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Кажымукан на 2025-2027 годы согласно приложению 5 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 365 643 тысяч тенге:
налоговые поступления – 307 432 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 557 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 859 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 41 795 тысяч тенге;
2) затраты – 371 451 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 808 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 808 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –5 808 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет сельского округа Торткол на 2025-2027 годы согласно приложению 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 133 749 тысяч тенге:
налоговые поступления – 93 103 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 35 396 тысяч тенге;
2) затраты – 133 466 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 283 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 283 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 283 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Шубар на 2025-2027 годы согласно приложению 7 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 068 тысяч тенге:
налоговые поступления – 57 637 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 752 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 57 529 тысяч тенге;
2) затраты – 128 200 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 132 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 132 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 132 тысяч тенге.".
пункт 8 изложить в новой редакции:
8. Утвердить бюджет сельского округа Шубарсу на 2025-2027 годы согласно приложению 8 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 295 113 тысяч тенге:
налоговые поступления – 280 734 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 14 129 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 306 310 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 197 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –11 197 тысяч тенге.
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 197 тысяч тенге.".
приложения 4, 7, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, к настоящему решению.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Временно исполняющий обязанности председателя районного маслихата | Т.Жанысбаев |
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 22 июля 2025 года №35/1 |
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 |
Бюджет сельского округа Боген на 2025 год
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 79 459 | ||||
1 | Налоговые поступления | 35 449 | |||
01 | Подоходный налог | 21 132 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 21 132 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 246 | |||
1 | Hалоги на имущество | 447 | |||
3 | Земельный налог | 180 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 582 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 037 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 71 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 56 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 24 | |||
1 | Продажа земли | 24 | |||
4 | Поступления трансфертов | 43 886 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 886 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 886 | |||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 79 548 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 514 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 514 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 514 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 514 | |||
05 | Здравоохранение | 34 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 34 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 34 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 200 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 200 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 200 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 200 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 700 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 700 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 15 700 | |||
3. Чисто бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -89 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 89 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 89 |
Приложение 2 к решению Ордабасинского районного маслихата от 22 июля 2025 года №35/1 |
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 |
Бюджет сельского округа Буржар на 2025 год
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 120 426 | ||||
1 | Налоговые поступления | 80 574 | |||
01 | Подоходный налог | 32 265 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 32 265 | |||
04 | Hалоги на собственность | 47 975 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 165 | |||
3 | Земельный налог | 549 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 513 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 748 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 334 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 286 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 48 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 700 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 700 | |||
1 | Продажа земли | 5 700 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34 042 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 042 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 042 | |||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 121 926 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 934 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 934 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 934 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 934 | |||
05 | Здравоохранение | 19 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 19 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 19 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 372 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 372 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 372 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 386 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 536 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 501 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 27 501 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 501 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 27 501 | |||
3. Чисто бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 500 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 500 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 500 |
Приложение 3 к решению Ордабасинского районного маслихата от 22 июля 2025 года №35/1 |
Приложение 13 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 |
Бюджет сельского округа Каракум на 2025 год
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 95 911 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 249 | |||
01 | Подоходный налог | 4 875 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 4 875 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 341 | |||
1 | Hалоги на имущество | 672 | |||
3 | Земельный налог | 88 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 533 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 048 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 33 | |||
2 | Неналоговые поступления | 80 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 80 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 80 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 235 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 235 | |||
1 | Продажа земли | 235 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 347 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 347 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 347 | |||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 96 020 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 356 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 356 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 356 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 356 | |||
05 | Здравоохранение | 15 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 15 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 093 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 093 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 093 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 093 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 31 456 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 31 456 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 456 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 31 456 | |||
3. Чисто бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -109 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 109 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 109 |
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 22 июля 2025 года №35/1 |
Приложение 16 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 |
Бюджет сельского округа Караспан на 2025 год
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 133 634 | ||||
1 | Налоговые поступления | 97 170 | |||
01 | Подоходный налог | 63 553 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 63 553 | |||
04 | Hалоги на собственность | 33 408 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 873 | |||
3 | Земельный налог | 296 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 158 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 081 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 209 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 134 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 75 | |||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 000 | |||
1 | Продажа земли | 3 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 33 214 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 214 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 214 | |||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 135 950 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 891 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 891 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 891 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 469 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 422 | |||
05 | Здравоохранение | 34 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 34 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 34 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 930 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 930 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 930 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 316 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 614 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 30 995 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 30 995 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 995 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30 995 | |||
3. Чисто бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 316 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 316 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 316 |
Приложение 5 к решению Ордабасинского районного маслихата от 22 июля 2025 года №35/1 |
Приложение 19 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 |
Бюджет сельского округа Кажымухан на 2025 год
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 365 643 | ||||
1 | Налоговые поступления | 307 432 | |||
01 | Подоходный налог | 204 806 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 204 806 | |||
04 | Hалоги на собственность | 101 957 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 064 | |||
3 | Земельный налог | 1 345 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 95 911 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 637 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 669 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 309 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 360 | |||
2 | Неналоговые поступления | 557 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 307 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 307 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 859 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 15 859 | |||
1 | Продажа земли | 15 859 | |||
4 | Поступления трансфертов | 41 795 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 795 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 795 | |||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 371 451 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 103 589 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 103 589 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 589 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 343 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 246 | |||
05 | Здравоохранение | 42 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 42 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 42 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 178 160 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 178 160 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 178 160 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 46 011 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 126 149 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 299 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21 299 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 299 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 299 | |||
15 | Трансферты | 68 261 | |||
1 | Трансферты | 68 261 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 261 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 68 261 | |||
3. Чисто бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 808 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 808 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 808 |
Приложение 6 к решению Ордабасинского районного маслихата от 22 июля 2025 года №35/1 |
Приложение 22 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 |
Бюджет сельского округа Торткол на 2025 год
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 133 749 | ||||
1 | Налоговые поступления | 93 103 | |||
01 | Подоходный налог | 44 895 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 44 895 | |||
04 | Hалоги на собственность | 47 979 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 803 | |||
3 | Земельный налог | 891 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 906 | |||
5 | Единый земельный налог | 8 379 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 229 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 83 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 146 | |||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 000 | |||
1 | Продажа земли | 5 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35 396 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 396 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 396 | |||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 133 466 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 840 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78 840 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 840 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 840 | |||
05 | Здравоохранение | 37 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 37 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 37 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 989 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 989 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 989 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 048 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 941 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 500 | |||
3. Чисто бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 283 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 283 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 283 |
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 22 июля 2025 года №35/1 |
Приложение 25 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 |
Бюджет сельского округа Шубар на 2025 год
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 125 068 | ||||
1 | Налоговые поступления | 57 637 | |||
01 | Подоходный налог | 32 008 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 32 008 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 479 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 164 | |||
3 | Земельный налог | 307 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 519 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 489 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 118 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 32 | |||
2 | Неналоговые поступления | 150 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 150 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 150 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 752 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 9 752 | |||
1 | Продажа земли | 9 752 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 529 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 529 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 529 | |||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 128 200 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 612 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 612 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 612 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 468 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 468 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 468 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 968 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
13 | Прочие | 30 000 | |||
9 | Прочие | 30 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 000 | |||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 30 000 | |||
3. Чисто бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 132 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 132 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 132 |
Приложение 8 к решению Ордабасинского районного маслихата от 22 июля 2025 года №35/1 |
Приложение 28 к решению Ордабасинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №26/1 |
Бюджет сельского округа Шубарсу на 2025 год
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 295 113 | ||||
1 | Налоговые поступления | 280 734 | |||
01 | Подоходный налог | 183 126 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 183 126 | |||
04 | Hалоги на собственность | 96 571 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 591 | |||
3 | Земельный налог | 635 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 90 284 | |||
5 | Единый земельный налог | 61 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 037 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 5 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 032 | |||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 129 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 14 129 | |||
1 | Продажа земли | 14 129 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 306 310 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 640 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 640 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 640 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 844 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 796 | |||
05 | Здравоохранение | 15 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 15 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 749 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 99 749 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 749 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29 039 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 120 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 67 590 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 94 368 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 94 368 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 368 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 94 368 | |||
15 | Трансферты | 22 438 | |||
1 | Трансферты | 22 438 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 438 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 22 438 | |||
3. Чисто бюджетное кредитование | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 197 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 197 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория |
| ||||
Класс | |||||
Под класс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11 197 |