Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата"О бюджете сельских округов на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года под №23/143-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Казыгуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 417 433 тысяч тенге:
налоговые поступления – 378 694 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 213 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 38 526 тысяч тенге;
2) затраты – 520 017 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -102 584 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -102 584 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 102 584 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 102 584 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 964 тысяч тенге:
налоговые поступления – 75 589 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 375 тысяч тенге;
2) затраты – 93 034 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -70 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -70 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 70 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 70 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 80 982 тысяч тенге:
налоговые поступления – 63 606 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 376 тысяч тенге;
2) затраты – 81 023 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 41 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 41 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 41 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 64 235 тысяч тенге:
налоговые поступления – 40 895 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 23 340 тысяч тенге;
2) затраты – 66 199 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -1 964 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 964 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 964 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 964 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыра Рахимова на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 58 162 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 835 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 080 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 24 247 тысяч тенге;
2) затраты – 58 573 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 411 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 411 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 411 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 358 120 тысяч тенге:
налоговые поступления – 339 178 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 18 942 тысяч тенге;
2) затраты – 358 657 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 537 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступленияот продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 537 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 537 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 537 тысяч тенге.
пункт 13 изложить в новой редакции:
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 115 тысяч тенге:
налоговые поступления – 69 238 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 630 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 19 247 тысяч тенге;
2) затраты – 89 163 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 48 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 48 тысяч тенге.
пункт 15 изложить в новой редакции:
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 705 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 808 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 173 тысяч тенге ;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 34 724 тысяч тенге;
2) затраты – 55 715 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -10 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетныхкредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 тысяч тенге.
пункт 17 изложить в новой редакции:
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 108 тысяч тенге:
налоговые поступления – 36 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 47 041 тысяч тенге;
2) затраты – 83 397 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 289 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 289 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 289 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 289 тысяч тенге.
пункт 19 изложить в новой редакции:
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 447 тысяч тенге:
налоговые поступления – 122 466 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 981 тысяч тенге;
2) затраты – 143 472 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 25 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 25 тысяч тенге.
пункт 21 изложить в новой редакции:
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 419 тысяч тенге:
налоговые поступления – 68 658 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 761 тысяч тенге;
2) затраты – 86 526 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -107 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 107 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 107 тысяч тенге.
пункт 23 изложить в новой редакции:
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2025-2027 годы согласно приложениям 34,35,36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 749 тысяч тенге:
налоговые поступления – 56 346 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 14 403 тысяч тенге;
2) затраты – 74 801 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 4 052 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 052 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 052 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 052 тысяч тенге.
пункт 25 изложить в новой редакции:
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2025-2027 годы согласно приложениям 37,38,39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 331 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 146 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 19 185 тысяч тенге;
2) затраты – 52 486 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -155 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -155 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 155 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 155 тысяч тенге.
Приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | Т.Калымбетов |
| Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 417 433 | ||||
1 | Налоговые поступления | 378 694 | |||
01 | Подоходный налог | 265 910 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 265 910 | |||
04 | Hалоги на собственность | 109 211 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 665 | |||
3 | Земельный налог | 1 345 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 104 662 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 539 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 573 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 457 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 116 | |||
2 | Неналоговые поступления | 213 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 213 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 213 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 526 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 526 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 526 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 520 017 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 97 809 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 97 809 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 809 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 559 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 250 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 000 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 45 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 000 | |||
15 | Трансферты | 377 208 | |||
1 | Трансферты | 377 208 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 377 208 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 377 208 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -102 584 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -102 584 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 102 584 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 102 584 | ||||
| Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 4 к решению Казыгуртского |
|
| районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Сарапхана на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 92 964 | ||||
1 | Налоговые поступления | 75 589 | |||
01 | Подоходный налог | 46 215 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 46 215 | |||
04 | Hалоги на собственность | 28 868 | |||
1 | Hалоги на имущество | 477 | |||
3 | Земельный налог | 184 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 463 | |||
5 | Единый земельный налог | 744 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 506 | |||
3 | Плата за пользованием земельными участками | 277 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 229 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 375 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 375 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 375 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 93 034 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 349 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 349 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 349 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 869 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 480 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 127 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 127 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 127 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 127 | |||
15 | Трансферты | 28 558 | |||
1 | Трансферты | 28 558 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 558 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 28 558 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -70 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -70 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 70 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 70 | ||||
| Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 80 982 | ||||
1 | Налоговые поступления | 63 606 | |||
01 | Подоходный налог | 38 835 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 835 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 693 | |||
1 | Hалоги на имущество | 613 | |||
3 | Земельный налог | 42 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 494 | |||
5 | Единый земельный налог | 544 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 78 | |||
3 | Плата за пользованием земельными участками | 78 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 376 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 376 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 376 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 81 023 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 971 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 971 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 971 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 171 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 620 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 620 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 620 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 620 | |||
15 | Трансферты | 18 432 | |||
1 | Трансферты | 18 432 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 432 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 18 432 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -41 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -41 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 41 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 41 | ||||
| Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Карабау на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 64 235 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 895 | |||
01 | Подоходный налог | 19 762 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 762 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 953 | |||
1 | Hалоги на имущество | 547 | |||
3 | Земельный налог | 31 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 440 | |||
5 | Единый земельный налог | 935 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 180 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 180 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 340 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 340 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 340 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 66 199 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 596 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 596 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 160 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 436 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 639 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 639 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 639 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 639 | |||
15 | Трансферты | 2 964 | |||
1 | Трансферты | 2 964 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 964 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 2 964 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -1 964 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -1 964 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 964 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 964 | ||||
| Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 58 162 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 835 | |||
01 | Подоходный налог | 21 280 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 280 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 454 | |||
1 | Hалоги на имущество | 231 | |||
3 | Земельный налог | 30 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 551 | |||
5 | Единый земельный налог | 642 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 101 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 101 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 080 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 080 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 080 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24 247 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 247 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 247 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 58 573 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 492 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 492 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 492 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 992 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 457 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 457 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 457 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 457 | |||
15 | Трансферты | 12 624 | |||
1 | Трансферты | 12 624 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 624 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 12 624 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -411 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -411 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 411 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 411 | ||||
| Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 358 120 | ||||
1 | Налоговые поступления | 339 178 | |||
01 | Подоходный налог | 300 051 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300 051 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 412 | |||
1 | Hалоги на имущество | 937 | |||
3 | Земельный налог | 148 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 782 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 545 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 715 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 715 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18 942 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 942 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 942 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 358 657 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 055 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 055 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 055 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 205 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 850 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 536 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 19 536 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 536 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 536 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 000 | |||
15 | Трансферты | 265 066 | |||
1 | Трансферты | 265 066 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 265 066 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 265 066 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -537 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -537 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 537 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 537 | ||||
| Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 89 115 | ||||
1 | Налоговые поступления | 69 238 | |||
01 | Подоходный налог | 38 623 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 623 | |||
04 | Hалоги на собственность | 30 102 | |||
1 | Hалоги на имущество | 568 | |||
3 | Земельный налог | 126 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 661 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 747 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 513 | |||
3 | Плата за пользованием земельными участками | 473 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 40 | |||
2 | Неналоговые поступления | 630 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 630 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 630 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 247 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 247 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 247 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 89 163 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 368 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 368 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 368 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 865 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 503 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 420 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 7 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 420 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 420 | |||
15 | Трансферты | 14 375 | |||
1 | Трансферты | 14 375 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 375 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 14 375 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -48 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -48 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 48 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 48 | ||||
| Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Шанак на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 55 705 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 808 | |||
01 | Подоходный налог | 8 796 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 796 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 243 | |||
1 | Hалоги на имущество | 243 | |||
3 | Земельный налог | 32 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 855 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 113 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 769 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 769 | |||
2 | Неналоговые поступления | 173 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 173 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 173 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34 724 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 724 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 724 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 55 715 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 129 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 129 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 129 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 948 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 181 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 128 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 128 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 128 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 128 | |||
15 | Трансферты | 7 458 | |||
1 | Трансферты | 7 458 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 458 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 7 458 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -10 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -10 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 10 | ||||
| Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 83 108 | ||||
1 | Налоговые поступления | 36 067 | |||
01 | Подоходный налог | 18 197 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 197 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 688 | |||
1 | Hалоги на имущество | 292 | |||
3 | Земельный налог | 260 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 720 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 416 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 182 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 182 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 47 041 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 041 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 041 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 83 397 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 728 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 728 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 728 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 428 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 068 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 068 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 068 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 068 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 000 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 20 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 000 | |||
15 | Трансферты | 10 601 | |||
01 | Трансферты | 10 601 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 601 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 10 601 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -289 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -289 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 289 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 289 | ||||
| Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 143 447 | ||||
1 | Налоговые поступления | 122 466 | |||
01 | Подоходный налог | 41 008 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 41 008 | |||
04 | Hалоги на собственность | 81 035 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 228 | |||
3 | Земельный налог | 148 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 31 227 | |||
5 | единый земельный налог | 48 432 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 423 | |||
3 | плата за пользование земельными участками | 173 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 250 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 981 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 981 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 981 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 143 472 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 155 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 155 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 155 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 484 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 671 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 304 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 5 304 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 304 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 304 | |||
15 | Трансферты | 63 013 | |||
1 | Трансферты | 63 013 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 013 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 63 013 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -25 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -25 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 25 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 25 | ||||
| Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Турбат на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 86 419 | ||||
1 | Налоговые поступления | 68 658 | |||
01 | Подоходный налог | 36 392 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 392 | |||
04 | Hалоги на собственность | 31 880 | |||
1 | Hалоги на имущество | 696 | |||
3 | Земельный налог | 99 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 801 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 284 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 386 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 386 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 761 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 761 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 761 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 86 526 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 006 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 006 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 006 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 495 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 511 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 286 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 6 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 286 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 286 | |||
15 | Трансферты | 18 234 | |||
1 | Трансферты | 18 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 234 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 18 234 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -107 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -107 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 107 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 107 | ||||
| Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Какпак на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 70 749 | ||||
1 | Налоговые поступления | 56 346 | |||
01 | Подоходный налог | 35 270 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 270 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 466 | |||
1 | Hалоги на имущество | 491 | |||
3 | Земельный налог | 875 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 963 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 137 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 610 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 610 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 403 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 403 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 403 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 74 801 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 795 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 795 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 795 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 425 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 370 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 614 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 614 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 614 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 614 | |||
15 | Трансферты | 6 392 | |||
1 | Трансферты | 6 392 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 392 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 6 392 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -4 052 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -4 052 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 052 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 052 | ||||
| Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 ноября 2025 года №34/198-VIII |
|
| Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 52 331 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 146 | |||
01 | Подоходный налог | 18 403 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 403 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 509 | |||
1 | Hалоги на имущество | 367 | |||
3 | Земельный налог | 98 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 116 | |||
5 | единый земельный налог | 3 928 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 234 | |||
3 | плата за пользаванием земельныйми участками | 234 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 185 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 185 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 185 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 52 486 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 155 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 155 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 155 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 855 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 116 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 116 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 116 | |||
15 | Трансферты | 4 215 | |||
1 | Трансферты | 4 215 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 215 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 4 215 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -155 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -155 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 155 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 155 | ||||
