Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата"О бюджете сельских округов на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года под №23/143-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Казыгуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 405 803 тысяч тенге:
налоговые поступления – 380 064 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 213 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 25 526 тысяч тенге;
2) затраты – 508 387 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -102 584 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -102 584 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 102 584 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 102 584 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 738 тысяч тенге:
налоговые поступления – 74 417 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 18 321 тысяч тенге;
2) затраты – 92 808 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -70 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -70 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 70 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 70 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 323 тысяч тенге:
налоговые поступления – 60 321 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 18 002 тысяч тенге;
2) затраты – 78 364 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 41 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 41 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 41 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 414 тысяч тенге:
налоговые поступления – 40 863 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 551 тысяч тенге;
2) затраты – 64 378 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -1 964 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 964 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 964 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 964 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыра Рахимова на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 281 тысяч тенге:
налоговые поступления – 31 079 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 080 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 25 122 тысяч тенге;
2) затраты – 57 692 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 411 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 411 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 411 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 342 092 тысяч тенге:
налоговые поступления – 321 012 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 080 тысяч тенге;
2) затраты – 342 629 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 537 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступленияот продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 537 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 537 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 537 тысяч тенге.
пункт 13 изложить в новой редакции:
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 121 тысяч тенге:
налоговые поступления – 63 244 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 630 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 19 247 тысяч тенге;
2) затраты – 83 169 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 48 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 48 тысяч тенге.
пункт 15 изложить в новой редакции:
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 090 тысяч тенге:
налоговые поступления – 25 533 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 28 557 тысяч тенге;
2) затраты – 54 100 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -10 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетныхкредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 тысяч тенге.
пункт 17 изложить в новой редакции:
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 951 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 910 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 27 041 тысяч тенге;
2) затраты – 61 240 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 289 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 289 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 289 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 289 тысяч тенге.
пункт 19 изложить в новой редакции:
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 185 тысяч тенге:
налоговые поступления – 118 251 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 934 тысяч тенге;
2) затраты – 140 210 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 25 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 25 тысяч тенге.
пункт 21 изложить в новой редакции:
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 636 тысяч тенге:
налоговые поступления – 64 875 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 761 тысяч тенге;
2) затраты – 82 743 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -107 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 107 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 107 тысяч тенге.
пункт 23 изложить в новой редакции:
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2025-2027 годы согласно приложениям 34,35,36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 699 тысяч тенге:
налоговые поступления – 52 796 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 14 903 тысяч тенге;
2) затраты – 71 751 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 4 052 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 052 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 052 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 052 тысяч тенге.
пункт 25 изложить в новой редакции:
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2025-2027 годы согласно приложениям 37,38,39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 223 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 912 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 311 тысяч тенге;
2) затраты – 53 378 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -155 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -155 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 155 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 155 тысяч тенге.
Приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Т. Калымбетов |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 405 803 | ||||
1 | Налоговые поступления | 380 064 | |||
01 | Подоходный налог | 264 434 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 264 434 | |||
04 | Hалоги на собственность | 111 262 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 850 | |||
3 | Земельный налог | 1 345 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 106 278 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 789 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 368 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 457 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 911 | |||
2 | Неналоговые поступления | 213 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 213 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 213 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 526 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 526 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 526 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 508 387 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 99 179 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 99 179 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 179 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 929 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 250 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 000 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 32 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 000 | |||
15 | Трансферты | 377 208 | |||
1 | Трансферты | 377 208 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 377 208 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 377 208 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -102 584 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -102 584 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 102 584 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 102 584 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Сарапхана на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 92 738 | ||||
1 | Налоговые поступления | 74 417 | |||
01 | Подоходный налог | 45 253 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45 253 | |||
04 | Hалоги на собственность | 28 621 | |||
1 | Hалоги на имущество | 476 | |||
3 | Земельный налог | 184 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 183 | |||
5 | Единый земельный налог | 778 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 543 | |||
3 | Плата за пользованием земельными участками | 185 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 358 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18 321 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 321 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 321 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 92 808 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 414 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 414 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 414 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 988 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 426 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 127 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 127 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 127 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 127 | |||
15 | Трансферты | 28 267 | |||
1 | Трансферты | 28 267 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 267 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 28 267 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -70 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -70 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 70 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 70 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 7 | |
к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 78 323 | ||||
1 | Налоговые поступления | 60 321 | |||
01 | Подоходный налог | 35 588 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 588 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 554 | |||
1 | Hалоги на имущество | 750 | |||
3 | Земельный налог | 60 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 494 | |||
5 | Единый земельный налог | 250 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 179 | |||
3 | Плата за пользованием земельными участками | 179 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18 002 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 002 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 002 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 78 364 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 401 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 401 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 401 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 975 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 426 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 620 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 620 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 620 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 620 | |||
15 | Трансферты | 17 343 | |||
1 | Трансферты | 17 343 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 343 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 17 343 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -41 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -41 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 41 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 41 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Карабау на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 62 414 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 863 | |||
01 | Подоходный налог | 19 752 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 752 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 006 | |||
1 | Hалоги на имущество | 510 | |||
3 | Земельный налог | 35 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 497 | |||
5 | Единый земельный налог | 964 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 105 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 105 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 551 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 551 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 551 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 64 378 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 775 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 775 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 775 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 275 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 639 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 639 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 639 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 639 | |||
15 | Трансферты | 1 964 | |||
1 | Трансферты | 1 964 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 964 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 1 964 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -1 964 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -1 964 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 964 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 964 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 57 281 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31 079 | |||
01 | Подоходный налог | 18 487 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 487 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 536 | |||
1 | Hалоги на имущество | 310 | |||
3 | Земельный налог | 30 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 554 | |||
5 | Единый земельный налог | 642 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 56 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 080 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 080 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 080 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 122 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 122 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 122 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 57 692 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 024 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 024 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 024 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 649 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 375 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 257 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 257 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 257 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 257 | |||
15 | Трансферты | 10 411 | |||
1 | Трансферты | 10 411 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 411 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 10 411 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -411 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -411 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 411 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 411 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 342 092 | ||||
1 | Налоговые поступления | 321 012 | |||
01 | Подоходный налог | 282 628 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 282 628 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 023 | |||
1 | Hалоги на имущество | 554 | |||
3 | Земельный налог | 142 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 782 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 545 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 361 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 361 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 080 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 080 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 080 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 342 629 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 638 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 638 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 638 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 650 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 988 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 536 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 19 536 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 536 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 536 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 000 | |||
15 | Трансферты | 249 455 | |||
1 | Трансферты | 249 455 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 249 455 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 249 455 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -537 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -537 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 537 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 537 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 83 121 | ||||
1 | Налоговые поступления | 63 244 | |||
01 | Подоходный налог | 33 608 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 608 | |||
04 | Hалоги на собственность | 29 312 | |||
1 | Hалоги на имущество | 486 | |||
3 | Земельный налог | 126 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 661 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 039 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 324 | |||
3 | Плата за пользованием земельными участками | 324 | |||
2 | Неналоговые поступления | 630 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 630 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 630 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 247 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 247 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 247 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 83 169 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 838 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 838 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 838 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 335 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 503 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 000 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 6 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000 | |||
15 | Трансферты | 10 331 | |||
1 | Трансферты | 10 331 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 331 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 10 331 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -48 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -48 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 48 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 48 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Шанак на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 54 090 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 533 | |||
01 | Подоходный налог | 12 080 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 080 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 743 | |||
1 | Hалоги на имущество | 194 | |||
3 | Земельный налог | 68 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 120 | |||
5 | Единый земельный налог | 361 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 710 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 710 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 557 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 557 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 557 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 54 100 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 514 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 514 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 514 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 688 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 826 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 128 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 128 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 128 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 128 | |||
15 | Трансферты | 7 458 | |||
1 | Трансферты | 7 458 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 458 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 7 458 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -10 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -10 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 10 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 60 951 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 910 | |||
01 | Подоходный налог | 17 258 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 258 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 498 | |||
1 | Hалоги на имущество | 260 | |||
3 | Земельный налог | 260 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 691 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 287 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 154 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 154 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 041 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 041 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 041 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 61 240 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 883 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 883 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 883 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 583 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 068 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 068 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 068 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 068 | |||
15 | Трансферты | 10 289 | |||
1 | Трансферты | 10 289 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 289 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 10 289 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -289 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -289 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 289 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 289 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 140 185 | ||||
1 | Налоговые поступления | 118 251 | |||
01 | Подоходный налог | 38 664 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 664 | |||
04 | Hалоги на собственность | 79 296 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 050 | |||
3 | Земельный налог | 148 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 31 265 | |||
5 | единый земельный налог | 46 833 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 291 | |||
3 | плата за пользование земельными участками | 101 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 190 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 934 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 934 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 934 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 140 210 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 680 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 680 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 680 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 056 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 624 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 504 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 504 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 504 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 504 | |||
15 | Трансферты | 62 026 | |||
1 | Трансферты | 62 026 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 026 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 62 026 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -25 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -25 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 25 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 25 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Турбат на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 82 636 | ||||
1 | Налоговые поступления | 64 875 | |||
01 | Подоходный налог | 33 965 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 965 | |||
04 | Hалоги на собственность | 30 618 | |||
1 | Hалоги на имущество | 765 | |||
3 | Земельный налог | 99 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 801 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 953 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 292 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 250 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 42 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 761 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 761 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 761 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 82 743 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 223 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 223 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 223 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 712 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 511 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 286 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 6 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 286 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 286 | |||
15 | Трансферты | 18 234 | |||
1 | Трансферты | 18 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 234 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 18 234 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -107 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -107 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 107 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 107 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Какпак на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 67 699 | ||||
1 | Налоговые поступления | 52 796 | |||
01 | Подоходный налог | 33 192 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 192 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 467 | |||
1 | Hалоги на имущество | 499 | |||
3 | Земельный налог | 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 963 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 845 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 137 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 137 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 903 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 903 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 903 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 71 751 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 085 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 085 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 085 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 215 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 870 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 614 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2 614 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 614 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 614 | |||
15 | Трансферты | 5 052 | |||
1 | Трансферты | 5 052 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 052 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 5 052 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -4 052 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -4 052 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 052 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 052 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 28 июля 2025 года №31/188-VIII |
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №23/143-VIII |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2025 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
Классы Наименование | |||||
Подклассы | |||||
1.Доходы | 53 223 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 912 | |||
01 | Подоходный налог | 18 314 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 314 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 510 | |||
1 | Hалоги на имущество | 160 | |||
3 | Земельный налог | 50 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 763 | |||
5 | единый земельный налог | 3 537 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 88 | |||
3 | плата за пользаванием земельныйми участками | 88 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 311 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 311 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 311 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 53 378 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 557 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 557 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 557 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 131 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 426 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 116 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 116 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 116 | |||
15 | Трансферты | 1 705 | |||
1 | Трансферты | 1 705 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 705 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства | 1 705 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -155 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -155 | ||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 155 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 155 |