Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 85, пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Кентауского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 232 "О городском бюджете на 2026-2028 годы", Кентауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Байылдыр на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 563,0 тысяч тенге,
налоговым поступлениям – 11 342,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала –0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 66 221,0 тысяч тенге;
2) затраты – 77 563,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0 тенге:
бюджетные кредиты –0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге,
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
2. Установить на 2026 год размер субвенций, передаваемых из городского бюджета в бюджет село Байылдыр в сумме 66 221,0 тысяч тенге
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Кентауского городского маслихата | К.Елеусизов |
| Приложение 1 к решению Кентауского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 234 |
Бюджет села Байылдыр на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Доходы | 77 563 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 11 342 | |||||
01 | Подоходный налог | 7000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 4317 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 245 | |||||
3 | Земельный налог | 72 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4000 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Специальные поступления | 0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 66 221 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 221 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 221 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 77 563 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 733 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 733 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 733 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 733 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 920 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 920 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 920 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 340 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 600 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 480 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 910 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 492 | |||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 492 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 492 | |||||
2 | Спорт | 418 | |||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 418 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 418 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 000 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
Поступления займов | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||
| Приложение 2 к решению Кентауского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 234 |
Бюджет села Байылдыр на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Доходы | 78 777 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 11 342 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 4 317 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 245 | |||||
3 | Земельный налог | 72 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 000 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Специальные поступления | 0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 67 435 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 435 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 435 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 78 777 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 630 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 630 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 630 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 630 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 136 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 136 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 136 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 422 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 553 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 621 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 540 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 976 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 544 | |||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 544 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 544 | |||||
2 | Спорт | 432 | |||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 432 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 432 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 035 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 035 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 035 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 035 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
Поступления займов | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||
| Приложение 3 к решению Кентауского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 234 |
Бюджет села Байылдыр на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Доходы | 80 020 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 11 342 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 4 317 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 245 | |||||
3 | Земельный налог | 72 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 000 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Специальные поступления | 0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 68 678 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 678 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 678 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 80 020 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 546 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 546 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 546 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 546 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 357 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 357 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 357 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 507 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 607 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 643 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 600 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 046 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 598 | |||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 598 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 598 | |||||
2 | Спорт | 448 | |||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 448 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 448 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 071 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 071 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 071 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 071 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | |||||||
Бюджетные кредиты | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
Поступления займов | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||
