Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 174-VІІІ "Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 543 021 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 99 685 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 200 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 200 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 437 936 тысяч тенге;
2) затраты – 668 459 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 125 438 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 125 438 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 125 438 тысяч тенге."
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 031 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 746 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 200 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 975 тысяч тенге;
2) затраты – 162 617 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 586 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 586 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 586 тысяч тенге."
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Макашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 149 094 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 456 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 101 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 143 537 тысяч тенге;
2) затраты – 153 459 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 365 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 365 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 365 тысяч тенге."
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Орлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 562 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 996 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 644 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 370 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 193 552 тысяч тенге;
2) затраты – 214 825 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 263 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 263 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 263 тысяч тенге."
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Нуржауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 897 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 704 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 138 043 тысяч тенге;
2) затраты – 152 725 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 828 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 828 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 828 тысяч тенге."
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 239 245 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 372 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 310 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 90 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 232 473 тысяч тенге;
2) затраты – 242 294 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 049 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 049 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 049 тысяч тенге."
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 155 088 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 391 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 134 197 тысяч тенге;
2) затраты – 167 661 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 573 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 573 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 573 тысяч тенге."
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Бирликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 555 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 155 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 325 тысяч тенге;
2) затраты – 102 204 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 649 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 649 тысяч тенге."
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 319 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 385 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 80 752 тысяч тенге;
2) затраты – 90 101 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 782 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 782 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 782 тысяч тенге."
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 963 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 624 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 716 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 623 тысяч тенге;
2) затраты – 92 334 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 371 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 371 тысяч тенге."
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Азгирского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 216 713 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 503 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 207 193 тысяч тенге;
2) затраты – 222 088 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 375 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 375 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 375 тысяч тенге."
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Суюндукского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 227 803 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 665 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 425 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 211 693 тысяч тенге;
2) затраты – 247 163 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 360 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 360 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 360 тысяч тенге."
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Тенизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 362 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 219 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 148 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 145 995 тысяч тенге;
2) затраты – 158 270 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 908 тысяч тенге."
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
"14. Утвердить бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 102 618 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 705 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 65 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 458 тысяч тенге;
2) затраты – 105 331 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 713 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 713 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 713 тысяч тенге."
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Бокейханского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 640 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 470 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 885 тысяч тенге;
2) затраты – 132 839 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 199 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 199 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 199 тысяч тенге."
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет Сафонского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 153 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 532 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 195 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 78 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 117 348 тысяч тенге;
2) затраты – 123 875 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 722 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 722 тысяч тенге."
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 462 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 728 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 38 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 692 тысяч тенге;
2) затраты – 76 673 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 211 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 211 тысяч тенге."
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Утвердить бюджет Асанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 52, 53 и 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 101 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 991 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 55 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 136 055 тысяч тенге;
2) затраты – 140 822 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 721 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 721 тысяч тенге."
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кигашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 55, 56 и 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 125 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 368 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 112 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 73 645 тысяч тенге;
2) затраты – 87 497 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 372 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 372 тысяч тенге."
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата | Г. Калиева |
| Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 543 021 | ||||
1 | Налоговые поступления | 99 685 | |||
01 | Подоходный налог | 68 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 68 000 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 31 350 | |||
1 | Налоги на имущество | 500 | |||
3 | Земельный налог | 450 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 30 350 | |||
5 | Единый земельный налог | 50 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 335 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 135 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 200 | |||
2 | Неналоговые поступления | 200 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 200 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 700 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 700 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 500 | |||
1 | Продажа земли | 4 500 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 437 936 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 437 936 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 437 936 | |||
Текущие целевые трансферты | 361 536 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 76 400 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 668 459 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 156 344 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 156 261 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156 261 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156 261 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 83 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 439 836 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 439 836 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 439 836 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 278 566 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 76 716 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 84 554 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 60 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 60 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 60 000 | |||
13 | Прочие | 12 275 | |||
9 | Прочие | 12 275 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 275 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 275 | |||
15 | Трансферты | 4 | |||
1 | Трансферты | 4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -125 438 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 125 438 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 125 438 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 125 438 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 125 438 | |||
| Приложение 2 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 4 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VIІІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 143 031 | |||||
1 | Налоговые поступления | 24 746 | ||||
01 | Подоходный налог | 13 430 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 430 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 11 235 | ||||
1 | Налоги на имущество | 195 | ||||
3 | Земельный налог | 100 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 590 | ||||
5 | Единый земельный налог | 350 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 81 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 36 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 0 | ||||
1 | Госпошлина | 0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 110 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 104 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 104 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 200 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 200 | ||||
1 | Продажа земли | 1 200 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 116 975 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 975 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 975 | ||||
Текущие целевые трансферты | 39 199 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 77 776 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 162 617 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 62 871 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 800 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 800 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 441 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 359 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 71 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 018 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 500 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 49 518 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 518 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 554 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 764 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 200 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 806 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 40 806 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 806 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 806 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 152 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 5 152 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 152 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 152 | ||||
13 | Прочие | 3 767 | ||||
9 | Прочие | 3 767 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 767 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 767 | ||||
15 | Трансферты | 3 | ||||
1 | Трансферты | 3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 586 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 19 586 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 586 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 586 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 586 | ||||
| Приложение 3 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 7 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Макашского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 149 094 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 456 | |||
01 | Подоходный налог | 2 044 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 044 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 392 | |||
1 | Налоги на имущество | 70 | |||
3 | Земельный налог | 12 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 100 | |||
5 | Единый земельный налог | 210 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 101 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 100 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 143 537 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143 537 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143 537 | |||
Текущие целевые трансферты | 28 676 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 114 861 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 153 459 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 47 725 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 654 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 654 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 232 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 422 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 768 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 768 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 768 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 882 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 150 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 736 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 72 648 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 72 648 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 648 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 72 648 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 565 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 565 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 565 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 565 | |||
13 | Прочие | 2 750 | |||
9 | Прочие | 2 750 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 750 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 750 | |||
15 | Трансферты | 3 | |||
1 | Трансферты | 3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 365 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 4 365 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 365 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 365 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 365 | |||
| Приложение 4 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 10 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Орлинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 206 562 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 996 | |||
01 | Подоходный налог | 6 900 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 900 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5 086 | |||
1 | Налоги на имущество | 141 | |||
3 | Земельный налог | 4 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 631 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 644 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 604 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 604 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 370 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 370 | |||
1 | Продажа земли | 250 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 120 | |||
4 | Поступления трансфертов | 193 552 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 193 552 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 193 552 | |||
Текущие целевые трансферты | 116 498 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 77 054 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 214 825 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 118 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 047 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 047 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 915 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 132 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 604 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 10 164 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 164 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 10 164 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 80 440 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 440 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 66 217 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 356 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 867 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 66 819 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 66 319 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 319 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 66 319 | |||
2 | Спорт | 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 704 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 704 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 704 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 704 | |||
13 | Прочие | 2 574 | |||
9 | Прочие | 2 574 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 574 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 574 | |||
15 | Трансферты | 6 | |||
1 | Трансферты | 6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 263 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 8 263 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 263 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 263 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 263 | |||
| Приложение 5 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 13 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Нуржауского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 145 897 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 704 | |||
01 | Подоходный налог | 3 789 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 789 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 910 | |||
1 | Налоги на имущество | 110 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 650 | |||
5 | Единый земельный налог | 145 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150 | |||
1 | Продажа земли | 150 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 138 043 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138 043 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138 043 | |||
Текущие целевые трансферты | 49 866 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 88 177 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 152 725 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 56 768 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 703 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 703 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 037 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 666 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 855 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 855 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 855 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 475 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 350 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 030 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 44 173 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 44 173 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 173 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 44 173 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 808 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 808 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 808 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 808 | |||
13 | Прочие | 2 912 | |||
9 | Прочие | 2 912 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 912 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 912 | |||
15 | Трансферты | 3 209 | |||
1 | Трансферты | 3 209 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 209 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 209 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 828 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 6 828 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 828 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 828 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 828 | |||
| Приложение 6 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 16 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 239 245 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 372 | |||
01 | Подоходный налог | 2 106 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 106 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 232 | |||
1 | Налоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 2 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 845 | |||
5 | Единый земельный налог | 300 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 34 | |||
2 | Неналоговые поступления | 310 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 90 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 90 | |||
1 | Продажа земли | 85 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 232 473 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 232 473 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 232 473 | |||
Текущие целевые трансферты | 133 562 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 98 911 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 242 294 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 62 942 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 871 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 871 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 375 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 496 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 183 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 183 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 183 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29 970 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 593 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 620 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 141 364 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 141 364 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141 364 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 141 364 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 3 800 | |||
9 | Прочие | 3 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 800 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 800 | |||
15 | Трансферты | 5 | |||
1 | Трансферты | 5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 049 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 049 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
| Приложение 7 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 19 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 155 088 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 391 | |||
01 | Подоходный налог | 9 970 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 970 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10 342 | |||
1 | Налоги на имущество | 190 | |||
3 | Земельный налог | 280 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9 450 | |||
5 | Единый земельный налог | 422 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79 | |||
2 | Неналоговые поступления | 350 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 350 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 134 197 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 197 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 134 197 | |||
Текущие целевые трансферты | 58 833 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 75 364 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 167 661 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 63 844 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 765 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 765 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 765 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 79 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 261 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 6 422 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 422 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6 422 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 839 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 839 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 739 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 60 430 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 60 430 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 430 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 60 430 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 3 123 | |||
9 | Прочие | 3 123 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 123 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 123 | |||
15 | Трансферты | 3 | |||
1 | Трансферты | 3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12 573 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 12 573 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 573 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 573 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 573 | |||
| Приложение 8 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 22 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Бирликского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 97 555 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 155 | |||
01 | Подоходный налог | 2 900 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 900 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 250 | |||
1 | Налоги на имущество | 75 | |||
3 | Земельный налог | 15 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 110 | |||
5 | Единый земельный налог | 50 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 25 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 25 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50 | |||
1 | Продажа земли | 50 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 91 325 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 325 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 325 | |||
Текущие целевые трансферты | 31 531 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 59 794 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 102 204 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 55 850 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 779 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 779 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 133 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 646 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 386 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 386 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 386 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 989 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 376 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 021 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 330 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 330 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 330 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 330 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 950 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 950 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 950 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 950 | |||
13 | Прочие | 1 685 | |||
9 | Прочие | 1 685 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 685 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 685 | |||
15 | Трансферты | 3 | |||
1 | Трансферты | 3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 649 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 4 649 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 649 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 649 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 649 | |||
| Приложение 9 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 25 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 86 319 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 385 | |||
01 | Подоходный налог | 2 535 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 535 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 845 | |||
1 | Налоги на имущество | 100 | |||
3 | Земельный налог | 15 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 650 | |||
5 | Единый земельный налог | 80 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 180 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 180 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 180 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 | |||
1 | Продажа земли | 2 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 80 752 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 752 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 752 | |||
Текущие целевые трансферты | 13 655 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 67 097 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 90 101 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 53 014 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 941 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 941 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 800 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 141 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 73 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 261 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 261 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 261 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 947 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 998 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 316 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 537 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 537 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 537 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 537 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 806 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 806 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 806 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 806 | |||
13 | Прочие | 1 478 | |||
9 | Прочие | 1 478 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 478 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 478 | |||
15 | Трансферты | 5 | |||
1 | Трансферты | 5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 782 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 782 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 782 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 782 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 782 | |||
| Приложение 10 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 28 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 88 963 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 624 | |||
01 | Подоходный налог | 1 950 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 950 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 500 | |||
1 | Налоги на имущество | 90 | |||
3 | Земельный налог | 15 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 185 | |||
5 | Единый земельный налог | 210 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 174 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 174 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 716 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 716 | |||
1 | Продажа земли | 716 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 623 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 623 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 623 | |||
Текущие целевые трансферты | 18 853 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 62 770 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 92 334 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 216 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 145 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 145 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 286 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 436 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 423 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 060 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 060 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 060 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 078 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 736 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 246 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 365 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 33 365 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 365 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 365 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 278 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 278 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 278 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 278 | |||
13 | Прочие | 2 408 | |||
9 | Прочие | 2 408 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 408 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 408 | |||
15 | Трансферты | 7 | |||
1 | Трансферты | 7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 371 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 371 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 371 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 371 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 371 | |||
| Приложение 11 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 31 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Азгырского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 216 713 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 503 | |||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6 498 | |||
1 | Налоги на имущество | 70 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5 803 | |||
5 | Единый земельный налог | 620 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 | |||
1 | Продажа земли | 2 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 207 193 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 207 193 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 207 193 | |||
Текущие целевые трансферты | 132 848 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 74 345 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 222 088 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 79 076 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 79 005 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 005 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 222 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 18 783 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 430 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 100 448 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 448 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 100 448 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 982 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 982 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 298 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 553 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 131 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 831 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 28 831 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 831 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 831 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 900 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 900 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 900 | |||
13 | Прочие | 1 850 | |||
9 | Прочие | 1 850 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 850 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 850 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 375 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 375 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 375 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 375 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 375 | |||
| Приложение 12 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 34 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Суюндукского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 227 803 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 665 | |||
01 | Подоходный налог | 3 150 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 150 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 12 513 | |||
1 | Налоги на имущество | 90 | |||
3 | Земельный налог | 10 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 11 693 | |||
5 | Единый земельный налог | 720 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 425 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 420 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 420 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20 | |||
1 | Продажа земли | 20 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 211 693 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 211 693 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 211 693 | |||
Текущие целевые трансферты | 124 304 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 87 389 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 247 163 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 76 879 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 796 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 796 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 019 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 19 777 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 83 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 101 806 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 67 819 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 819 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 67 819 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 987 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 987 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 159 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 775 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 053 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 831 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 55 831 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 831 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 831 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 700 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 700 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 700 | |||
13 | Прочие | 1 596 | |||
9 | Прочие | 1 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 596 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 596 | |||
15 | Трансферты | 8 351 | |||
1 | Трансферты | 8 351 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 351 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 351 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 360 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 19 360 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 360 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 360 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 360 | |||
| Приложение 13 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 37 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Тенизского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 152 362 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 219 | |||
01 | Подоходный налог | 1 862 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 862 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 343 | |||
1 | Налоги на имущество | 152 | |||
3 | Земельный налог | 18 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 077 | |||
5 | Единый земельный налог | 96 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 148 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 148 | |||
1 | Продажа земли | 48 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 100 | |||
4 | Поступления трансфертов | 145 995 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 145 995 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 145 995 | |||
Текущие целевые трансферты | 63 409 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 82 586 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 158 270 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 66 484 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 412 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 412 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 603 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 809 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 883 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 883 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 883 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 678 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 405 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 896 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 34 896 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 896 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 896 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 400 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 400 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 400 | |||
13 | Прочие | 1 600 | |||
9 | Прочие | 1 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 600 | |||
15 | Трансферты | 7 | |||
1 | Трансферты | 7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 908 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 908 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
| Приложение 14 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 40 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 102 618 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 705 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 905 | |||
1 | Налоги на имущество | 45 | |||
3 | Земельный налог | 2 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 683 | |||
5 | Единый земельный налог | 175 | |||
2 | Неналоговые поступления | 390 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 390 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 390 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 65 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50 | |||
1 | Продажа земли | 50 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 98 458 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 458 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 458 | |||
Текущие целевые трансферты | 17 408 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 81 050 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 105 331 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 496 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 413 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 413 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 413 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 83 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 970 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 970 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 970 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 101 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 283 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 586 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 773 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 773 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 773 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 773 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 780 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 780 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 780 | |||
13 | Прочие | 1 308 | |||
9 | Прочие | 1 308 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 308 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 308 | |||
15 | Трансферты | 4 | |||
1 | Трансферты | 4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 713 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 2 713 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
| Приложение 15 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 43 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Бокейханского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 123 640 | |||||
1 | Налоговые поступления | 6 285 | ||||
01 | Подоходный налог | 3 300 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 300 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 2 933 | ||||
1 | Налоги на имущество | 85 | ||||
3 | Земельный налог | 143 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 650 | ||||
5 | Единый земельный налог | 55 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 52 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 50 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 470 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 470 | ||||
1 | Продажа земли | 150 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 320 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 116 885 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 885 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 885 | ||||
Текущие целевые трансферты | 31 212 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 85 673 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 132 839 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 54 240 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 169 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 169 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 895 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 274 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 71 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 619 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 619 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 619 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 915 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 201 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 503 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 45 390 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 45 390 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 390 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45 390 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 806 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 13 806 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 806 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13 806 | ||||
13 | Прочие | 1 779 | ||||
9 | Прочие | 1 779 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 779 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 779 | ||||
15 | Трансферты | 5 | ||||
1 | Трансферты | 5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 199 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 9 199 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 199 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 199 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 199 | ||||
| Приложение 16 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 46 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Сафонского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 122 153 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 532 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 732 | |||
1 | Налоги на имущество | 55 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 600 | |||
5 | Единый земельный налог | 72 | |||
2 | Неналоговые поступления | 195 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 195 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 195 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 78 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 78 | |||
1 | Продажа земли | 78 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 117 348 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 117 348 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 117 348 | |||
Текущие целевые трансферты | 21 614 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 95 734 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 123 875 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 59 752 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 681 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 681 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 551 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 130 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 658 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 658 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 658 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 525 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 049 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 084 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 926 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 39 926 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 926 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 39 926 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 890 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 890 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 890 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 890 | |||
13 | Прочие | 1 617 | |||
9 | Прочие | 1 617 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 617 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 617 | |||
15 | Трансферты | 32 | |||
1 | Трансферты | 32 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 32 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 722 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 722 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
| Приложение 17 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 49 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Коптогайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 67 462 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 728 | |||
01 | Подоходный налог | 350 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 350 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 378 | |||
1 | Налоги на имущество | 25 | |||
3 | Земельный налог | 3 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 350 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 4 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 38 | |||
1 | Продажа земли | 38 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 692 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 692 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 692 | |||
Текущие целевые трансферты | 12 913 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 52 779 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 76 673 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 613 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 546 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 546 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 874 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 672 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 856 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 856 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 856 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 021 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 140 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 695 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 084 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 084 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 084 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 084 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 600 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 600 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 600 | |||
13 | Прочие | 849 | |||
9 | Прочие | 849 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 849 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 849 | |||
15 | Трансферты | 7 671 | |||
1 | Трансферты | 7 671 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 671 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 671 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 211 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 9 211 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
| Приложение 18 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 52 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Асанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 140 101 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 991 | |||
01 | Подоходный налог | 505 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 505 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 484 | |||
1 | Налоги на имущество | 31 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 203 | |||
5 | Единый земельный налог | 250 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 55 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 50 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 50 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 | |||
1 | Продажа земли | 5 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 136 055 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136 055 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136 055 | |||
Текущие целевые трансферты | 63 618 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 72 437 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 140 822 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 68 552 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 469 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 469 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 784 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 18 685 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 83 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 313 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 15 060 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 060 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15 060 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 253 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 253 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 396 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 786 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 071 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 46 333 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 46 333 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 333 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 46 333 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500 | |||
13 | Прочие | 1 123 | |||
9 | Прочие | 1 123 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 123 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 123 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -721 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 721 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 721 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 721 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 721 | |||
| Приложение 19 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 55 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Кигашского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 82 125 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 368 | |||
01 | Подоходный налог | 3 380 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 380 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 978 | |||
1 | Налоги на имущество | 75 | |||
3 | Земельный налог | 370 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 530 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 112 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 75 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 37 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 37 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 645 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 645 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 645 | |||
Текущие целевые трансферты | 7 887 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 65 758 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 87 497 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 38 655 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 584 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 584 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 395 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 189 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 033 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 033 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 033 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 550 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 483 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 36 001 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 36 001 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 001 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 36 001 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 697 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 697 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 697 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 697 | |||
13 | Прочие | 1 107 | |||
9 | Прочие | 1 107 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 107 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 107 | |||
15 | Трансферты | 4 | |||
1 | Трансферты | 4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 372 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 372 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
| Приложение 20 к решению Курмангазинского районного маслихата № 251-VІIІ от 18 декабря 2025 года |
|
| Приложение 58 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
ОбъҰмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2025 год
Коды программ | Наименование сельских округов | ||||||
Наименование бюджетных программ | Акколь | Азгир | Бирлик | Құрманғазы | Дынгызыл | Енбекши | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63765 | 60222 | 52133 | 156261 | 42286 | 62441 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | 18783 | 3646 | 0 | 436 | 359 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | 0 | 2423 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 | 71 | 71 | 83 | 71 | 71 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2298 | 9989 | 278566 | 4078 | 24554 | |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23100 | 1553 | 2376 | 76716 | 1736 | 5764 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10739 | 1131 | 11021 | 84554 | 4246 | 19200 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6422 | 100448 | 0 | 0 | 0 | |
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 60430 | 28831 | 13330 | 33365 | 40806 | |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6900 | 7950 | 60000 | 1278 | 5152 | |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3123 | 1850 | 1685 | 12275 | 2408 | 3767 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
167661 | 222088 | 102204 | 668459 | 92334 | 162617 | ||
продолжение таблицы
Коды программ | ||||||||
Наименование бюджетных программ | Орлы | Жаңаталап | Кудряшов | Макаш | Нуржау | Суюндук | Теңіз | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48915 | 60375 | 52800 | 47232 | 56037 | 57019 | 63603 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1132 | 2496 | 141 | 422 | 666 | 19777 | 2809 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | 71 | 73 | 71 | 65 | 83 | 72 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 66217 | 29970 | 6947 | 4882 | 36475 | 31159 | 13678 |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1356 | 2593 | 2998 | 1150 | 1350 | 1775 | 8800 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12867 | 1620 | 3316 | 14736 | 4030 | 1053 | 26405 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 10164 | 0 | 7000 | 0 | 67819 | 0 | |
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 66319 | 141364 | 18537 | 72648 | 44173 | 55831 | 34896 |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4704 | 3806 | 2565 | 3808 | 2700 | 6400 | |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2574 | 3800 | 1478 | 2750 | 2912 | 1596 | 1600 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | 5 | 5 | 3 | 3209 | 8351 | 7 |
214825 | 242294 | 90101 | 153459 | 152725 | 247163 | 158270 | ||
продолжение таблицы
Коды программ | ||||||||
Наименование бюджетных программ | Бокейхан | Асан | Сафон | Қиғаш | Шортанбай | Көптоғай | Итого, тысяч тенге | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51895 | 49784 | 59551 | 38395 | 45413 | 40874 | 1109001 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2274 | 18685 | 130 | 189 | 0 | 672 | 72617 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | 0 | 2423 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | 83 | 71 | 71 | 83 | 67 | 1398 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | 500 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6915 | 3396 | 10525 | 3550 | 10101 | 3021 | 546321 |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4201 | 1786 | 1049 | 0 | 1283 | 1140 | 140726 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6503 | 1071 | 10084 | 6483 | 3586 | 695 | 223340 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15060 | 0 | 0 | 206913 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45390 | 46333 | 39926 | 36001 | 38773 | 16084 | 833037 |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13806 | 3500 | 890 | 1697 | 4780 | 5600 | 135536 |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1779 | 1123 | 1617 | 1107 | 1308 | 849 | 49601 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | 1 | 32 | 4 | 4 | 7671 | 19324 |
132839 | 140822 | 123875 | 87497 | 105331 | 76673 | 3341237 | ||
