Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №174-VІІІ "Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 587 233 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 123 185 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 900 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 452 148 тысяч тенге;
2) затраты – 712 671 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -125 438 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 125 438 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 125 438 тысяч тенге."
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 163 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 590 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99 873 тысяч тенге;
2) затраты – 141 749 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 586 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 586 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 586 тысяч тенге."
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Макашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 530 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 557 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 134 973 тысяч тенге;
2) затраты – 144 895 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 365 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 365 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 365 тысяч тенге."
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Орлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 214 347 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 526 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 510 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 370 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 201 941 тысяч тенге;
2) затраты – 222 610 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 263 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 263 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 263 тысяч тенге."
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Нуржауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 151 674 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 265 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 146 109 тысяч тенге;
2) затраты – 158 502 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 828 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 828 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 828 тысяч тенге."
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 239 618 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 687 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 85 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 232 846 тысяч тенге;
2) затраты – 242 667 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 049 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 049 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 049 тысяч тенге."
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 747 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 925 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 100 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 372 тысяч тенге;
2) затраты – 161 320 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 573 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 573 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 573 тысяч тенге."
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Бирликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 403 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 230 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 173 тысяч тенге;
2) затраты – 93 052 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 649 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 649 тысяч тенге."
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 622 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 267 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 120 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 055 тысяч тенге;
2) затраты – 90 404 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 782 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 782 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 782 тысяч тенге."
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 191 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 450 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 741 тысяч тенге;
2) затраты – 84 562 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 371 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 371 тысяч тенге."
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Азгирского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 222 823 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 520 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 213 303 тысяч тенге;
2) затраты – 228 198 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 375 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 375 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 375 тысяч тенге."
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Суюндукского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249 882 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 340 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 420 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 234 072 тысяч тенге;
2) затраты – 269 242 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 360 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 360 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 360 тысяч тенге."
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Тенизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 347 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 647 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 140 000 тысяч тенге;
2) затраты – 152 255 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 908 тысяч тенге."
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
"14. Утвердить бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 437 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 97 277 тысяч тенге;
2) затраты – 104 150 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 713 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 713 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 713 тысяч тенге."
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Бокейханского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 661 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 470 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 906 тысяч тенге;
2) затраты – 132 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 199 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 199 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 199 тысяч тенге."
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет Сафонского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 926 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 410 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 195 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 321 тысяч тенге;
2) затраты – 120 648 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 722 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 722 тысяч тенге."
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 675 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 905 тысяч тенге;
2) затраты – 76 886 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 211 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 211 тысяч тенге."
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Утвердить бюджет Асанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 52, 53 и 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 127 117 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 046 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 123 071 тысяч тенге;
2) затраты – 127 838 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 721 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 721 тысяч тенге."
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кигашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 55, 56 и 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 264 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 775 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 364 тысяч тенге;
2) затраты – 87 636 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 372 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 372 тысяч тенге."
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата | Г. Калиева |
| Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 587 233 | |||||
1 | Налоговые поступления | 123 185 | ||||
01 | Подоходный налог | 85 000 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 85 000 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 38 050 | ||||
1 | Налоги на имущество | 650 | ||||
3 | Земельный налог | 450 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 36 750 | ||||
5 | Единый земельный налог | 200 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 135 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 135 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 900 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 900 | ||||
1 | Продажа земли | 4 500 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 400 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 452 148 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 452 148 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 452 148 | ||||
Текущие целевые трансферты | 375 748 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 76 400 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 712 671 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 155 281 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 155 206 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155 206 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155 206 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 75 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 483 638 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 483 638 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 483 638 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 297 540 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 78 301 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 107 797 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 60 000 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 60 000 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 000 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 60 000 | ||||
13 | Прочие | 13 748 | ||||
9 | Прочие | 13 748 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 748 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 748 | ||||
15 | Трансферты | 4 | ||||
1 | Трансферты | 4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -125 438 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 125 438 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 125 438 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 125 438 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 125 438 | ||||
| Приложение 2 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 4 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VIІІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
І. Доходы | 122 163 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 18 590 | |||||
01 | Подоходный налог | 8 700 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 700 | |||||
03 | Социальный налог | 0 | |||||
1 | Социальный налог | 0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 9 845 | |||||
1 | Налоги на имущество | 195 | |||||
3 | Земельный налог | 100 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 200 | |||||
5 | Единый земельный налог | 350 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 0 | |||||
1 | Госпошлина | 0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 700 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 700 | |||||
1 | Продажа земли | 1 200 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 500 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 99 873 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 873 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 873 | |||||
Текущие целевые трансферты | 22 097 | ||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||||
Субвенции | 77 776 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ. Расходы | 141 749 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 58 705 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 640 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 640 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 240 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 116 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 500 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 616 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 616 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 669 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 764 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 183 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 006 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 40 006 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 006 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 006 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 152 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 5 152 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 152 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 152 | |||||
13 | Прочие | 3 767 | |||||
9 | Прочие | 3 767 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 767 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 767 | |||||
15 | Трансферты | 3 | |||||
1 | Трансферты | 3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 586 | ||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 19 586 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 586 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 586 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 586 | |||||
| Приложение 3 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 7 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Макашского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 140 530 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5 557 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 100 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 100 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 3 407 | ||||
1 | Налоги на имущество | 85 | ||||
3 | Земельный налог | 12 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 100 | ||||
5 | Единый земельный налог | 210 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||||
1 | Продажа земли | 0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 134 973 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 973 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 134 973 | ||||
Текущие целевые трансферты | 20 112 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 114 861 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 144 895 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 591 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 526 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 526 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 526 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 687 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 000 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 687 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 687 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 925 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 562 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 71 299 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 71 299 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 299 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 71 299 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 565 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 565 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 565 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 565 | ||||
13 | Прочие | 2 750 | ||||
9 | Прочие | 2 750 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 750 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 750 | ||||
15 | Трансферты | 3 | ||||
1 | Трансферты | 3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 365 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 4 365 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 365 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 365 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 365 | ||||
| Приложение 4 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 10 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Орлинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 214 347 | |||||
1 | Налоговые поступления | 11 526 | ||||
01 | Подоходный налог | 6 900 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 900 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4 616 | ||||
1 | Налоги на имущество | 141 | ||||
3 | Земельный налог | 10 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 155 | ||||
5 | Единый земельный налог | 310 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 510 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 510 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 510 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 370 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 370 | ||||
1 | Продажа земли | 250 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 120 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 201 941 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 201 941 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 201 941 | ||||
Текущие целевые трансферты | 124 887 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 77 054 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 222 610 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 281 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 216 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 216 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 949 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 267 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 102 691 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 14 493 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 493 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 493 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 88 198 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 198 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 77 975 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 356 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 867 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 64 354 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 63 354 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 354 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63 354 | ||||
2 | Спорт | 1 000 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 704 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 704 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 704 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 704 | ||||
13 | Прочие | 2 574 | ||||
9 | Прочие | 2 574 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 574 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 574 | ||||
15 | Трансферты | 6 | ||||
1 | Трансферты | 6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 263 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 8 263 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 263 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 263 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 263 | ||||
| Приложение 5 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 13 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Нуржауского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
І. Доходы | 151 674 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 5 265 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 500 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 | ||||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 3 765 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 110 | ||||||
3 | Земельный налог | 5 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 650 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 150 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 150 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150 | ||||||
1 | Продажа земли | 150 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 146 109 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 109 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 109 | ||||||
Текущие целевые трансферты | 57 932 | |||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||||
Субвенции | 88 177 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ. Расходы | 158 502 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 54 923 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 858 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 858 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 858 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 100 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 52 100 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 100 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 45 050 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 650 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 400 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 41 066 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 41 066 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 066 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 41 066 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 292 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 292 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 292 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 292 | ||||||
13 | Прочие | 2 912 | ||||||
9 | Прочие | 2 912 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 912 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 912 | ||||||
15 | Трансферты | 3 209 | ||||||
1 | Трансферты | 3 209 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 209 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 209 | ||||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 828 | |||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 6 828 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 828 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 828 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 828 | ||||||
| Приложение 6 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 16 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 239 618 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 687 | |||
01 | Подоходный налог | 2 300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 300 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 387 | |||
1 | Налоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 7 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 845 | |||
5 | Единый земельный налог | 450 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 85 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 85 | |||
1 | Продажа земли | 85 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 232 846 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 232 846 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 232 846 | |||
Текущие целевые трансферты | 133 935 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 98 911 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 242 667 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 60 052 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 987 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 987 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 491 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 496 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 380 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 380 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 380 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 982 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 698 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 141 364 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 141 364 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141 364 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 141 364 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 3 866 | |||
9 | Прочие | 3 866 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 866 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 866 | |||
15 | Трансферты | 5 | |||
1 | Трансферты | 5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 049 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 049 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
| Приложение 7 к решению Курмангазинского районного аслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 19 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
І. Доходы | 148 747 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 19 925 | ||||||
01 | Подоходный налог | 9 800 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 800 | ||||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 10 125 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 190 | ||||||
3 | Земельный налог | 350 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 450 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 135 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 350 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 350 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 100 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 100 | ||||||
1 | Продажа земли | 100 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 128 372 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 372 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 372 | ||||||
Текущие целевые трансферты | 53 008 | |||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||||
Субвенции | 75 364 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ. Расходы | 161 320 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 61 953 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 888 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 888 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 888 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 953 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 114 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 114 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 114 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 839 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 839 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 100 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 739 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 288 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 55 288 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 288 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 288 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||||
13 | Прочие | 3 123 | ||||||
9 | Прочие | 3 123 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 123 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 123 | ||||||
15 | Трансферты | 3 | ||||||
1 | Трансферты | 3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | ||||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12 573 | |||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 12 573 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 573 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 573 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 573 | ||||||
| Приложение 8 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 22 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Бирликского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
І. Доходы | 88 403 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 230 | ||||||
01 | Подоходный налог | 2 900 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 900 | ||||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 3 330 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 75 | ||||||
3 | Земельный налог | 15 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 190 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 50 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||||||
1 | Продажа земли | 0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 82 173 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 173 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 173 | ||||||
Текущие целевые трансферты | 22 379 | |||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||||
Субвенции | 59 794 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ. Расходы | 93 052 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 54 212 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 147 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 147 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 501 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 646 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 393 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 393 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 393 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 296 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 376 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 721 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 330 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 14 330 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 330 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 330 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 950 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 950 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 950 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 950 | ||||||
13 | Прочие | 2 164 | ||||||
9 | Прочие | 2 164 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 164 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 164 | ||||||
15 | Трансферты | 3 | ||||||
1 | Трансферты | 3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 649 | |||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 4 649 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 649 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 649 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 649 | ||||||
| Приложение 9 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 25 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 86 622 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 267 | |||
01 | Подоходный налог | 2 400 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 400 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 862 | |||
1 | Налоги на имущество | 100 | |||
3 | Земельный налог | 32 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 650 | |||
5 | Единый земельный налог | 80 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 180 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 180 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 180 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 120 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 120 | |||
1 | Продажа земли | 120 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 055 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 055 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 055 | |||
Текущие целевые трансферты | 13 958 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 67 097 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 90 404 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 337 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 264 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 264 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 114 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 73 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 273 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 273 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 273 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 558 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 038 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 677 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 537 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 537 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 537 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 537 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 806 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 806 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 806 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 806 | |||
13 | Прочие | 2 446 | |||
9 | Прочие | 2 446 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 446 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 446 | |||
15 | Трансферты | 5 | |||
1 | Трансферты | 5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 782 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 782 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 782 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 782 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 782 | |||
| Приложение 10 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 28 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 81 191 | |||||
1 | Налоговые поступления | 6 450 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 950 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 950 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4 500 | ||||
1 | Налоги на имущество | 90 | ||||
3 | Земельный налог | 50 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 150 | ||||
5 | Единый земельный налог | 210 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||||
1 | Продажа земли | 0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 74 741 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 741 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 741 | ||||
Текущие целевые трансферты | 11 971 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 62 770 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 84 562 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 37 119 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 054 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 054 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 604 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 323 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 323 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 323 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 009 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 950 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 364 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 420 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 31 420 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 420 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 420 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 278 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 278 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 278 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 278 | ||||
13 | Прочие | 2 415 | ||||
9 | Прочие | 2 415 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 415 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 415 | ||||
15 | Трансферты | 7 | ||||
1 | Трансферты | 7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 371 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 371 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 371 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 371 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 371 | ||||
| Приложение 11 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 31 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Азгырского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
І. Доходы | 222 823 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 9 520 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||||
03 | Социальный налог | 0 | |||||
1 | Социальный налог | 0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 6 520 | |||||
1 | Налоги на имущество | 90 | |||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 5 800 | |||||
5 | Единый земельный налог | 620 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||||
1 | Продажа земли | 0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 213 303 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 213 303 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 213 303 | |||||
Текущие целевые трансферты | 138 958 | ||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||||
Субвенции | 74 345 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ. Расходы | 228 198 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 79 692 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 79 627 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 627 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 264 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 20 363 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113 580 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 106 030 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 030 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 106 030 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 550 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 550 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 350 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 200 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 835 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 28 835 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 835 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 835 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 900 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 900 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 900 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 900 | |||||
13 | Прочие | 2 190 | |||||
9 | Прочие | 2 190 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 190 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 190 | |||||
15 | Трансферты | 1 | |||||
1 | Трансферты | 1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 375 | ||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 375 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 375 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 375 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 375 | |||||
| Приложение 12 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 34 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Суюндукского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
І. Доходы | 249 882 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 15 340 | ||||||
01 | Подоходный налог | 3 150 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 150 | ||||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 12 190 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 90 | ||||||
3 | Земельный налог | 10 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 370 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 720 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 420 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 420 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 420 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50 | ||||||
1 | Продажа земли | 50 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 234 072 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 234 072 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 234 072 | ||||||
Текущие целевые трансферты | 146 683 | |||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||||
Субвенции | 87 389 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ. Расходы | 269 242 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 74 489 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 424 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 424 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 562 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 23 862 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 123 710 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 84 773 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 773 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 84 773 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 937 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 937 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 34 207 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 835 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 895 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 57 288 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 57 288 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 288 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 57 288 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 700 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 700 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 700 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 700 | ||||||
13 | Прочие | 2 704 | ||||||
9 | Прочие | 2 704 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 704 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 704 | ||||||
15 | Трансферты | 8 351 | ||||||
1 | Трансферты | 8 351 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 351 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 351 | ||||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 360 | |||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 19 360 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 360 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 360 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 360 | ||||||
| Приложение 13 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 37 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Тенизского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 146 347 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 647 | |||
01 | Подоходный налог | 2 100 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 100 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 532 | |||
1 | Налоги на имущество | 130 | |||
3 | Земельный налог | 12 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 100 | |||
5 | Единый земельный налог | 290 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 700 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 700 | |||
1 | Продажа земли | 700 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 140 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 140 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 140 000 | |||
Текущие целевые трансферты | 57 414 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 82 586 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 152 255 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 61 789 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 724 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 724 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 215 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 509 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 115 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 115 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 115 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 515 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 800 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 314 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 33 314 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 314 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 314 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 200 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 200 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 200 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 200 | |||
13 | Прочие | 1 830 | |||
9 | Прочие | 1 830 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 830 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 830 | |||
15 | Трансферты | 7 | |||
1 | Трансферты | 7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 908 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 908 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
| Приложение 14 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 40 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 101 437 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 770 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 970 | |||
1 | Налоги на имущество | 45 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 750 | |||
5 | Единый земельный налог | 175 | |||
2 | Неналоговые поступления | 390 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 390 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 390 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 277 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 277 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 277 | |||
Текущие целевые трансферты | 16 227 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 81 050 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 104 150 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 43 748 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 683 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 683 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 683 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 359 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 359 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 359 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 333 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 320 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 706 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 773 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 773 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 773 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 773 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 780 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 780 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 780 | |||
13 | Прочие | 1 486 | |||
9 | Прочие | 1 486 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 486 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 486 | |||
15 | Трансферты | 4 | |||
1 | Трансферты | 4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 713 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 2 713 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
| Приложение 15 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 43 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Бокейханского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 123 661 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 285 | |||
01 | Подоходный налог | 3 300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 300 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 985 | |||
1 | Налоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 195 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 650 | |||
5 | Единый земельный налог | 55 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 470 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 470 | |||
1 | Продажа земли | 150 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 320 | |||
4 | Поступления трансфертов | 116 906 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 906 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 906 | |||
Текущие целевые трансферты | 31 233 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 85 673 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 132 860 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 53 327 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 262 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 262 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 762 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 430 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 430 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 430 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 915 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 201 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 314 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 45 390 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 45 390 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 390 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45 390 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 806 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13 806 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 806 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13 806 | |||
13 | Прочие | 1 902 | |||
9 | Прочие | 1 902 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 902 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 902 | |||
15 | Трансферты | 5 | |||
1 | Трансферты | 5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 199 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 9 199 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 199 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 199 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 199 | |||
| Приложение 16 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 46 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Сафонского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 118 926 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 410 | |||
01 | Подоходный налог | 1 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 210 | |||
1 | Налоги на имущество | 55 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 100 | |||
5 | Единый земельный налог | 50 | |||
2 | Неналоговые поступления | 195 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 195 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 195 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 115 321 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 115 321 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 115 321 | |||
Текущие целевые трансферты | 19 587 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 95 734 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 120 648 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 55 858 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 793 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 793 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 793 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 521 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 521 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 521 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 077 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 244 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 926 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 39 926 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 926 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 39 926 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | |||
13 | Прочие | 1 811 | |||
9 | Прочие | 1 811 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 811 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 811 | |||
15 | Трансферты | 32 | |||
1 | Трансферты | 32 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 32 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 722 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 722 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
| Приложение 17 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 49 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Коптогайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 67 675 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 770 | |||
01 | Подоходный налог | 350 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 350 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 420 | |||
1 | Налоги на имущество | 25 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 390 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 905 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 905 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 905 | |||
Текущие целевые трансферты | 13 126 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 52 779 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 76 886 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 40 660 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 595 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 595 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 825 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 770 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 552 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 552 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 552 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 317 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 225 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 010 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 257 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 257 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 257 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 257 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 600 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 600 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 600 | |||
13 | Прочие | 1 146 | |||
9 | Прочие | 1 146 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 146 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 146 | |||
15 | Трансферты | 7 671 | |||
1 | Трансферты | 7 671 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 671 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 671 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 211 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 9 211 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
| Приложение 18 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 52 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Асанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 127 117 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 046 | |||
01 | Подоходный налог | 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 550 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 496 | |||
1 | Налоги на имущество | 41 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 200 | |||
5 | Единый земельный налог | 250 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 123 071 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 123 071 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 123 071 | |||
Текущие целевые трансферты | 50 634 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 72 437 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 127 838 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 67 222 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 157 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 157 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 434 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 18 723 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 353 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 353 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 353 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 335 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 818 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 200 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 48 505 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 48 505 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 505 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 48 505 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500 | |||
13 | Прочие | 1 257 | |||
9 | Прочие | 1 257 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 257 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 257 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -721 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 721 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 721 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 721 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 721 | |||
| Приложение 19 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІIІ от 27 мая 2025 года |
|
| Приложение 55 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Кигашского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 82 264 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 775 | |||
01 | Подоходный налог | 2 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 800 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 975 | |||
1 | Налоги на имущество | 75 | |||
3 | Земельный налог | 370 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 530 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 75 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50 | |||
1 | Продажа земли | 50 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 364 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 364 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 364 | |||
Текущие целевые трансферты | 8 606 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 65 758 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 87 636 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 38 297 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 232 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 232 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 932 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 468 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 468 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 468 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 900 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 568 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 023 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 35 023 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 023 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 023 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 697 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 697 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 697 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 697 | |||
13 | Прочие | 1 147 | |||
9 | Прочие | 1 147 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 147 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 147 | |||
15 | Трансферты | 4 | |||
1 | Трансферты | 4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 372 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 372 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
| Приложение 20 к решению Курмангазинского районного маслихата № 202-VІІІ от 22 мая 2025 года |
|
| Приложение 58 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
ОбъҰмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2025 год
Коды программ | Наименование сельских округов | ||||||
Наименование бюджетных программ | Акколь | Азгир | Бирлик | Құрманғазы | Дынгызыл | Енбекши | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61888 | 59264 | 50501 | 155206 | 36604 | 58240 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | 20363 | 3646 | 0 | 450 | 400 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 65 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4350 | 9296 | 297540 | 6009 | 8669 | |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23100 | 2000 | 2376 | 78301 | 1950 | 5764 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10739 | 1200 | 2721 | 107797 | 4364 | 19183 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7114 | 106030 | 0 | 0 | 0 | |
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55288 | 28835 | 14330 | 31420 | 40006 | |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3900 | 7950 | 60000 | 1278 | 5152 | |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3123 | 2190 | 2164 | 13748 | 2415 | 3767 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
161320 | 228198 | 93052 | 712671 | 84562 | 141749 | ||
продолжение таблицы
Коды программ | ||||||||
Наименование бюджетных программ | Орлы | Жаңаталап | Кудряшов | Макаш | Нуржау | Суюндук | Теңіз | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46949 | 57491 | 50114 | 45526 | 51858 | 50562 | 57215 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1267 | 2496 | 150 | 0 | 3000 | 23862 | 4509 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | 65 | 73 | 65 | 65 | 65 | 65 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 77975 | 32982 | 7558 | 8925 | 45050 | 34207 | 11515 |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1356 | 2698 | 3038 | 1200 | 1650 | 1835 | 10800 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8867 | 1700 | 4677 | 5562 | 5400 | 2895 | 25800 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14493 | 0 | 7000 | 0 | 84773 | 0 | |
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63354 | 141364 | 18537 | 71299 | 41066 | 57288 | 33314 |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4704 | 3806 | 2565 | 4292 | 2700 | 7200 | |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1000 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2574 | 3866 | 2446 | 2750 | 2912 | 2704 | 1830 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | 5 | 5 | 3 | 3209 | 8351 | 7 |
222610 | 242667 | 90404 | 144895 | 158502 | 269242 | 152255 | ||
продолжение таблицы
Коды программ | ||||||||
Наименование бюджетных программ | Бокейхан | Асан | Сафон | Қиғаш | Шортанбай | Көптоғай | Итого, тысяч тенге | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50762 | 48434 | 55793 | 37932 | 43683 | 39825 | 1057847 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2500 | 18723 | 0 | 300 | 0 | 770 | 82436 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1253 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | 500 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6915 | 4335 | 9077 | 4900 | 10333 | 3317 | 582953 |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4201 | 1818 | 1200 | 0 | 1320 | 1225 | 145832 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7314 | 1200 | 10244 | 6568 | 3706 | 1010 | 234556 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | 0 | 0 | 215801 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45390 | 48505 | 39926 | 35023 | 38773 | 16257 | 819975 |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13806 | 3500 | 2500 | 1697 | 4780 | 5600 | 135430 |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1000 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1902 | 1257 | 1811 | 1147 | 1486 | 1146 | 55238 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | 1 | 32 | 4 | 4 | 7671 | 19324 |
132860 | 127838 | 120648 | 87636 | 104150 | 76886 | 3352145 | ||
