Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205759) следующие изменений:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 745 125,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 56 782,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15,0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 800,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 684 528,0 тысяч тенге;
2) затраты – 775 701,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 576,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 576,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 576,0 тыс.тенге"
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 253 203,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 691,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 35,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 247 327,0 тысяч тенге;
2) затраты – 256 471,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 268,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 268,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 268,0 тыс.тенге"
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 180 177,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 293,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 250,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 173 634,0 тысяч тенге;
2) затраты – 181 093,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 916,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 916,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 916,0 тыс.тенге"
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 897 632,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 41 300,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 330,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 855 752,0 тысяч тенге;
2) затраты – 920 652,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 020,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 020,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 020,0 тыс.тенге"
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 186 974,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 980,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 165 094,0 тысяч тенге;
2) затраты – 197 516,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 542,0 тыс,тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 542,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 542,0 тыс.тенге"
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 256 157,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 150,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 251 707,0 тысяч тенге;
2) затраты – 256 798,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 641,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 641,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 641,0 тыс.тенге"
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 215 241,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 426,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400,0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 112,0 тенге;
поступления трансфертов – 210 303,0 тысяч тенге;
2) затраты – 217 975,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 734,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 734,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 734,0 тыс.тенге"
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 167 272,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 447,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 161 825,0 тысяч тенге;
2) затраты – 170 662,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 390,0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 390,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 390,0 тыс.тенге"
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 297 966,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 758,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 292 188,0 тысяч тенге;
2) затраты – 299 693,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 727,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 727,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 727,0 тыс.тенге"
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 198 504,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 288,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 195 046,0 тысяч тенге;
2) затраты – 200 213,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 709,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 709,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 709,0 тыс.тенге"
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | Т. Бейскали |
| Приложение 1 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 1 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 745 125,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 56 782,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 40 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 16 582,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 232,0 | ||||
3 | Земельный налог | 100,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 000,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 250,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 15,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 15,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 800,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 500,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 500,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 300,0 | ||||
1 | Продажа земли | 300,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 684 528,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 684 528,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 684 528,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 775 701,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 365 001,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 365 001,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 365 001,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 343 090,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 21 911,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 170 603,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 170 603,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 170 603,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 51 155,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 65 016,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 432,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 38 000,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 38 000,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 000,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 38 000,0 | ||||
13 | Прочие | 202 092,0 | ||||
9 | Прочие | 202 092,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 202 092,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 202 092,0 | ||||
15 | Трансферты | 5,0 | ||||
1 | Трансферты | 5,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 30 576 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 30 576 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 30 576 | |||||
| Приложение 2 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 4 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 253 203,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5 691,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 3 616,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 40,0 | ||||
3 | Земельный налог | 9,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 267,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 300,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 75,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 35,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 35,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | ||||
1 | Продажа земли | 100,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 50,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 247 327,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 247 327,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 247 327,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 256 471,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 174 319,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 174 319,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174 319,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 169 857,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 462,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 472,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 472,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 472,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 197,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 718,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 557,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 43 994,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 43 994,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 994,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 43 994,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 683,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 683,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 683,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 683,0 | ||||
15 | Трансферты | 3,0 | ||||
1 | Трансферты | 3,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 268 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 3 268 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 268 | |||||
| Приложение 3 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 7 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 180 177,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 6 293,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 4 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2 278,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 23,0 | ||||
3 | Земельный налог | 15,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 090,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 150,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 250,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 250,0 | ||||
1 | Продажа земли | 200,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 50,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 173 634,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 173 634,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 173 634,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 181 093,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 306,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 306,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 306,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 001,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 305,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 218,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 218,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 218,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 361,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 366,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 491,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 67 302,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 67 302,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 302,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 67 302,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 265,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 5 265,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 265,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 265,0 | ||||
15 | Трансферты | 2,0 | ||||
1 | Трансферты | 2,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 916 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 916 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 916 | |||||
| Приложение 4 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 10 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 897 632,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 41 300,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 25 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 15 860,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 250,0 | ||||
3 | Земельный налог | 260,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 610,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 740,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 440,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 440,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 250,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 330,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 330,0 | ||||
1 | Продажа земли | 120,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 210,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 855 752,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 855 752,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 855 752,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 920 652,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 717 547,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 717 547,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 717 547,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 232 902,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 484 645,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 131 538,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 131 538,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131 538,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 52 724,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 739,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 075,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 59 124,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 59 124,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 124,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 59 124,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 440,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 12 440,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 440,0 | ||||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 440,0 | ||||
15 | Трансферты | 3,0 | ||||
1 | Трансферты | 3,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 23 020 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 23 020 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 23 020 | |||||
| Приложение 5 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 13 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 186 974,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 18 980,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 5 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 10 980,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | ||||
3 | Земельный налог | 140,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 040,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1 500,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 000,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 000,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 500,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 500,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 400,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 400,0 | ||||
1 | Продажа земли | 400,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 000,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 165 094,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 165 094,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 165 094,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 197 516,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 763,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 763,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 763,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 767,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 996,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 784,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 91 784,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 784,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 28 004,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 089,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 41 691,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 486,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 23 486,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 486,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 486,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 480,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 480,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 480,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 480,0 | ||||
15 | Трансферты | 3,0 | ||||
1 | Трансферты | 3,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 10 542 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 10 542 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 10 542 | |||||
| Приложение 6 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 16 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 256 157,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 4 150,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 3 140,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 86,0 | ||||
3 | Земельный налог | 24,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 530,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 500,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 300,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 300,0 | ||||
1 | Продажа земли | 300,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 251 707,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 251 707,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 251 707,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 256 798,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 188 342,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 188 342,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 188 342,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 188 310,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 32,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 954,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 954,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 954,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 220,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 366,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 368,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 52 049,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 52 049,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 049,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 52 049,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 451,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 451,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 451,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 451,0 | ||||
15 | Трансферты | 2,0 | ||||
1 | Трансферты | 2,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 641 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 641 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 641 | |||||
| Приложение 7 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 19 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 215 241,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 4 426,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 200,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 3 196,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 29,0 | ||||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 000,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 140,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 400,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 400,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 400,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 112,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 112,0 | ||||
1 | Продажа земли | 112,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 210 303,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 210 303,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 210 303,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 217 975,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 116 741,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 116 741,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 741,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 359,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 382,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 968,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 68 968,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 968,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 024,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 716,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 41 228,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 261,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 26 261,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 261,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 26 261,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 004,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 004,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 004,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 004,0 | ||||
15 | Трансферты | 1,0 | ||||
1 | Трансферты | 1,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 734 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 2 734 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 734 | |||||
| Приложение 8 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 22 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 167 272,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5 447,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 3 415,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 40,0 | ||||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 035,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 330,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 161 825,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 161 825,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 161 825,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 170 662,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 107 657,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 107 657,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 657,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 500,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 157,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 444,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 444,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 444,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 807,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 154,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 483,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 040,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 39 040,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 040,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 39 040,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 519,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 519,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 519,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 519,0 | ||||
15 | Трансферты | 2,0 | ||||
1 | Трансферты | 2,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 390 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 3 390 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 390 | |||||
| Приложение 9 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 25 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 297 966,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5 758,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 3 738,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 30,0 | |||||
3 | Земельный налог | 8,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 500,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1 200,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 20,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 292 188,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 292 188,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 292 188,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 299 693,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 154 085,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 154 085,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 154 085,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152 362,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 723,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 034,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 95 034,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 034,0 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 445,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 366,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 80 223,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 46 771,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 46 771,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 771,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 46 771,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 797,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 797,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 797,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 797,0 | |||||
15 | Трансферты | 6,0 | |||||
1 | Трансферты | 6,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6,0 | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 727 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 1 727 | ||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
Категория | Сумма (тысячтенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 727 | ||||||
| Приложение 10 к решению районного маслихата № 36-2 от 15 декабря 2025 года |
|
| Приложение 28 к решению районного маслихата № 27-2 от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 198 504,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3 288,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 900,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2 373,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 15,0 | ||||
3 | Земельный налог | 8,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 000,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 350,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 150,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 150,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 20,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 195 046,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195 046,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 195 046,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 200 213,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 167 127,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 167 127,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167 127,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 950,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 20 177,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 422,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 422,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 422,0 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 573,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 500,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 349,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 662,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 662,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 662,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 662,0 | ||||
15 | Трансферты | 2,0 | ||||
1 | Трансферты | 2,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 709 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 1 709 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 709 | |||||
