Исатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Исатайского районного маслихата "Об утверждении районного бюджета на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 133-VІIІ следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 927 252 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 359 974 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 74 749 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 999 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 486 530 тысяч тенге;
2) затраты - 10 810 828 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 027 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 37 354 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 22 327 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 37 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 37 354 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 37 354 тысяч тенге;
погашение займов - 22 327 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 883 576 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Предусмотреть на 2025 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 234 009 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 0 тенге;
Исатайкий сельский округ 49 888 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 31 813 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 32 909 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 55 944 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 24 526 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 38 929 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть на 2025 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 1 464 797 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 379 892 тысяч тенге;
Исатайкий сельский округ 98 997 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 126 764 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 140 533 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 175 645 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 304 976 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 237 990 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 1 130 389 тысяч тенге, в том числе:
17 191 тысяч тенге - на приобретение основных средств и проведение капитального ремонта районных государственных органов;
29 998 тысяч тенге - на государственную адресную социальную помощь;
50 046 тысяч тенге - на расходы по содержанию центров социальной поддержки.
27 751 тысяч тенге – на cоциальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;
8 889 тысяч тенге – на обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
5 678 тысяч тенге - на целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам;
344 040 тысяч тенге – на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
503 480 тысяч тенге – на приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
56 131 тысяч тенге - на проведение почвоведческих работ, приобретение контейнеров по сбору твердых бытовых отходов, ограждение зеленых насаждений, приобретение саженцев;
87 185 тысяч тенге – на разработку ПСД, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог.".
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 4 135 556 тысяч тенге, в том числе:
2 079 111 тысяч тенге - на развитие систем водоснабжения и водоотведения;
249 389 тысяч тенге – на развитие системы освещения населенных пунктов;
114 012 тысяч тенге - на развитие объектов государственных органов;
33 485 тысяч тенге – на строительство жилья;
326 515 тысяч тенге - на разработку ПСД и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства;
1 029 959 тысяч тенге – на развитие объектов спорта;
303 085 тысяч тенге - на развитие транспортной инфраструктуры.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (Ж.Кабиев) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграрии и экологии.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | А. Рахметов |
| Приложение к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2025 года № 210-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Исатайского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 133-VIII |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
I. Доходы | 9 927 252 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3 359 974 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 142 000 | ||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 48 000 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 94 000 | ||||||||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||||||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 186 389 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 183 607 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2782 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8855 | ||||||||||
2 | Акцизы | 2444 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 285 | ||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 126 | ||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22730 | ||||||||||
1 | Государственная пошлина | 22730 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 74 749 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 9484 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9366 | ||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 12 | ||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 106 | ||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1300 | ||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1300 | ||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 45 | ||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в фонд компенсации потерпевшим | 45 | ||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 63 920 | ||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 63 920 | ||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5999,0 | ||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5999 | ||||||||||
1 | Продажа земли | 4800 | ||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1199 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 6486530 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6486530 | ||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6486530 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
ІІ. Расходы | 10 810 828 | |||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 920 485 | ||||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 695 190 | ||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 54 654 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 241 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 413 | ||||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0 | ||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 282 017 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 229 873 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 52 144 | ||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 358 519 | ||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 358 519 | ||||||||||
02 | Финансовая деятельность | 787 | ||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 787 | ||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 767 | ||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 20 | ||||||||||
09 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 224 508 | ||||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 281 286 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 43 059 | ||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 730 | ||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 235 497 | ||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 66 721 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 64 651 | ||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 070 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 114 012 | ||||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 114 012 | ||||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительство района (города областного значения) | 36 621 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 36 621 | ||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 725 868 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 95 078 | ||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 300 | ||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 627 490 | ||||||||||
2 | Оборона | 7 664 | ||||||||||
01 | Военные нужды | 7 614 | ||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 614 | ||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 614 | ||||||||||
02 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 50 | ||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 50 | ||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 0 | ||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 50 | ||||||||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0 | ||||||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 0 | ||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0 | ||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0 | ||||||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 713 732 | ||||||||||
01 | Социальное обеспечение | 60 064 | ||||||||||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 60 064 | ||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 30 929 | ||||||||||
019 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 29 135 | ||||||||||
02 | Социальная помощь | 403 380 | ||||||||||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 403 380 | ||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 23 520 | ||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | ||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 127 447 | ||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 557 | ||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 46 788 | ||||||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 65 235 | ||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 137 833 | ||||||||||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 250 288 | ||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района ( города областного значения) | 0 | ||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0 | ||||||||||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 250 288 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 40 797 | ||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 192 | ||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 5 790 | ||||||||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 53 969 | ||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 0 | ||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 45 327 | ||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 104 213 | ||||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 176 233 | ||||||||||
01 | Жилищное хозяйство | 1 844 216 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 120 000 | ||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 260 000 | ||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 100 000 | ||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 760 000 | ||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 724 216 | ||||||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 384 216 | ||||||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 340 000 | ||||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 2 304 706 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 086 167 | ||||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 0 | ||||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 086 167 | ||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 218 539 | ||||||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 15 000 | ||||||||||
014 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 135 317 | ||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 66 436 | ||||||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 786 | ||||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 27 311 | ||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 27 311 | ||||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 180 | ||||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 131 | ||||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 845 597 | ||||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 165 702 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | ||||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 0 | ||||||||||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 165 702 | ||||||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 165 702 | ||||||||||
02 | Спорт | 1 161 306 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 149 959 | ||||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 1 149 959 | ||||||||||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11 347 | ||||||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 376 | ||||||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 971 | ||||||||||
03 | Информационное пространство | 151 508 | ||||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 13 500 | ||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13 500 | ||||||||||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 138 008 | ||||||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 138 008 | ||||||||||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 367 081 | ||||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 83 736 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 29 324 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | ||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 52 527 | ||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 485 | ||||||||||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 283 345 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 40 054 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 243 291 | ||||||||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 249 389 | ||||||||||
01 | Топливо и энергетика | 249 389 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 249 389 | ||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 249 389 | ||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 47 672 | ||||||||||
01 | Сельское хозяйство | 30 100 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30 100 | ||||||||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 30 100 | ||||||||||
09 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 572 | ||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 572 | ||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 572 | ||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 73 309 | ||||||||||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 73 309 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 73 309 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 53 479 | ||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 19 830 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 367 266 | ||||||||||
01 | Автомобильный транспорт | 367 266 | ||||||||||
492 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района | 367 266 | ||||||||||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 305 572 | ||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 61 694 | ||||||||||
13 | Прочие | 1 041 902 | ||||||||||
09 | Прочие | 1 041 902 | ||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 720 000 | ||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 720 000 | ||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 321 902 | ||||||||||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 321 902 | ||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||||||||||
14 | Обслуживание долга | 124 140 | ||||||||||
01 | Обслуживание долга | 124 140 | ||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 124 140 | ||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 124 140 | ||||||||||
15 | Трансферты | 243 439 | ||||||||||
01 | Трансферты | 243 439 | ||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 243 439 | ||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 429 | ||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0 | ||||||||||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0 | ||||||||||
038 | Субвенции | 234 009 | ||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 15 027 | |||||||||||
Бюджетные кредиты | 37 354 | |||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 354 | ||||||||||
9 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 354 | ||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 354 | ||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 37 354 | ||||||||||
16 | Погашение займов | 22 327 | ||||||||||
1 | Погашение займов | 22 327 | ||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 327 | ||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 22 327 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -37 354 | |||||||||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 37 354 | |||||||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 22 327 | ||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 22 327 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 22 327 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 883 576 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 883 576 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 883 576 | ||||||||||
