Исатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Исатайского районного маслихата "Об утверждении районного бюджета на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 133-VІIІ следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 124 293 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 956 548 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36 189 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 540 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 125 016 тысяч тенге;
2) затраты - 11 007 869 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 027 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 37 354 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 22 327 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -37 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 37 354 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 37 354 тысяч тенге;
погашение займов - 22 327 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 883 576 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть на 2025 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 1 823 770 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 516 315 тысяч тенге;
Исатайкий сельский округ 174 760 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 136 449 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 168 487 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 258 999 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 361 148 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 207 612 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 860 588 тысяч тенге, в том числе:
57 710 тысяч тенге - на государственную адресную социальную помощь;
43 966 тысяч тенге - на расходы по содержанию центров социальной поддержки.
27 773 тысяч тенге – на cоциальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;
8 889 тысяч тенге – на обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
37 209 тысяч тенге – на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
503 480 тысяч тенге – на приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
57 200 тысяч тенге - на проведение почвоведческих работ, приобретение контейнеров по сбору твердых бытовых отходов, ограждение зеленых насаждений, приобретение саженцев;
124 361 тысяч тенге – на разработку ПСД, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог.".
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 4 720 429 тысяч тенге, в том числе:
2 080 549 тысяч тенге - на развитие систем водоснабжения и водоотведения;
190 000 тысяч тенге – на развитие системы освещения населенных пунктов;
114 012 тысяч тенге - на развитие объектов государственных органов;
500 000 тысяч тенге – на строительство жилья;
100 000 тысяч тенге - на разработку ПСД и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства;
649 959 тысяч тенге – на развитие объектов спорта;
100 000 тысяч тенге – на развитие объектов культуры;
265 909 тысяч тенге - на развитие транспортной инфраструктуры.
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (Н. Хайруллаева) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграрии и экологии.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | А. Рахметов |
Приложение к решению Исатайского районного маслихата от 13 мая 2025 года № 153-VIII |
|
Приложение 1 к решению Исатайского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 133-VIII |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 10 124 293 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 3 956 548 | ||||||
01 | Подоходный налог | 369 042 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 16 374 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 352 668 | ||||||
03 | Социальный налог | 286 617 | ||||||
1 | Социальный налог | 286 617 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 273 837 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 270 680 | ||||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3157 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8922 | ||||||
2 | Акцизы | 2716 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 285 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 921 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 18130 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 18130 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 36 189 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 10049 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10016 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 26 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 600 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 600 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 320 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в фонд компенсации потерпевшим | 320 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 25 220 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 25 220 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6540,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 87 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 87 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6453 | ||||||
1 | Продажа земли | 1500 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 4953 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 6125016 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6125016 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6125016 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 11 007 869 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 2 219 630 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 726 837 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 49 175 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 49 175 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 230 963 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 189 882 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 41 081 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 446 699 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 446 699 | ||||||
02 | Финансовая деятельность | 3 300 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 300 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 800 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 500 | ||||||
09 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 489 493 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 283 494 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 35 771 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 665 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 243 058 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 61 620 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 61 620 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 114 012 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 114 012 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительство района (города областного значения) | 31 189 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31 189 | ||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 999 178 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 94 727 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 300 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 901 151 | ||||||
2 | Оборона | 21 453 | ||||||
01 | Военные нужды | 15 124 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 124 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 124 | ||||||
02 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6 329 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 329 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 329 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 000 | ||||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 62 623 | ||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 62 623 | ||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 62 623 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 62 623 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 770 047 | ||||||
01 | Социальное обеспечение | 104 343 | ||||||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 104 343 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 104 343 | ||||||
02 | Социальная помощь | 423 523 | ||||||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 423 523 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 23 145 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 218 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 125 569 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 845 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 75 923 | ||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 57 990 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 137 833 | ||||||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 242 181 | ||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района ( города областного значения) | 0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0 | ||||||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 242 181 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 36 838 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 192 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 550 | ||||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 57 608 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 0 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 38 227 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 103 766 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 092 952 | ||||||
01 | Жилищное хозяйство | 1 726 033 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 360 000 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 600 000 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 760 000 | ||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 366 033 | ||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 26 033 | ||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 340 000 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 2 359 719 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 082 949 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 082 949 | ||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 276 770 | ||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 18 979 | ||||||
014 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 179 787 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 78 004 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 0 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 7 200 | ||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 7 200 | ||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | ||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 200 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 467 866 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 255 926 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 050 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 100 050 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 155 876 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 155 876 | ||||||
02 | Спорт | 716 382 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 709 959 | ||||||
008 | Развитие объектов спорта | 709 959 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6 423 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 786 | ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2 637 | ||||||
03 | Информационное пространство | 149 019 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 13 500 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13 500 | ||||||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 135 519 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 135 519 | ||||||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 346 539 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 75 017 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 26 428 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 47 104 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 485 | ||||||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 271 522 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 38 660 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 232 862 | ||||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 194 753 | ||||||
01 | Топливо и энергетика | 194 753 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 194 753 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 194 753 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 620 | ||||||
01 | Сельское хозяйство | 0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | ||||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0 | ||||||
09 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 620 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 620 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 620 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 50 033 | ||||||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 50 033 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 033 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 47 663 | ||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 2 370 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 442 752 | ||||||
01 | Автомобильный транспорт | 442 752 | ||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 442 752 | ||||||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 283 109 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 159 643 | ||||||
13 | Прочие | 1 214 913 | ||||||
09 | Прочие | 1 214 913 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 78 127 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 78 127 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 720 000 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 720 000 | ||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 416 786 | ||||||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 416 786 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 124 123 | ||||||
01 | Обслуживание долга | 124 123 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 124 123 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 124 123 | ||||||
15 | Трансферты | 329 104 | ||||||
01 | Трансферты | 329 104 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 329 104 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 429 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0 | ||||||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0 | ||||||
038 | Субвенции | 319 674 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
III Чистое бюджетное кредитование | 15 027 | |||||||
Бюджетные кредиты | 37 354 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 354 | ||||||
9 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 354 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 354 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 37 354 | ||||||
16 | Погашение займов | 22 327 | ||||||
1 | Погашение займов | 22 327 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 327 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 22 327 | ||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -37 354 | |||||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 37 354 | |||||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 22 327 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 22 327 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 22 327 | ||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 883 576 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 883 576 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 883 576 |