Маслихат города Атырау РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 "О бюджете сельских округов относящихся к городу Атырау на 2025-2027 годы" следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Атырауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 891 079 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 866 079 тысяч тенге;
2) затраты – 918 084 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 005 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 27 005 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 27 005 тысяч тенге.
Пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет Дамбинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 2 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 387 941 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –5 313 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 382 628 тысяч тенге;
2) затраты – 389 692 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 751 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 1 751 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 751 тысяч тенге.
Пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет Еркинкалинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –371 551 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 35 099 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 336 452 тысяч тенге;
2) затраты – 419 221 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 47 670 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 47 670 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 47 670 тысяч тенге.
Пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет Кенузекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 323 989 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 989 тысяч тенге;
2) затраты – 328 029 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 040 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 4 040 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 040 тысяч тенге.
Пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет Кайыршахтинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 5 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 906 445 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 388 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 891 057 тысяч тенге;
2) затраты – 1 166 403 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 259 958 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 259 958 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 259 958 тысяч тенге.
Пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет Алмалинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 649 538 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –25 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 624 538 тысяч тенге;
2) затраты – 649 995 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 457 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета –457 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 457 тысяч тенге.
7. Приложение 1,4,7,10,13,16 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата города Атырау | Б. Мурзагалиев |
| Приложение 1 к решению маслихата города Атырау от 18 декабря 2025 года № 199 |
|
| Приложение 1 к решению маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 |
Бюджет Атырауского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма тыс.тг | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. ДОХОДЫ | 891 079 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 000 | |||
01 | Подоходный налог | 5 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 975 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 562 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 358 | |||
5 | Единый земельный налог | 55 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25 | |||
Плата за пользование земельными участками | 25 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 866 079 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 866 079 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 866 079 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 918 084 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 112 881 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112 881 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 881 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 455 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 35 426 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 272 485 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 113 442 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 442 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 69 374 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 159 043 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 159 043 | |||
008 | Освещение населенных пунктов | 7 011 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 59 790 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 92 242 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 209 142 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 209 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 142 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 209 142 | |||
13 | Прочие | 323 576 | |||
9 | Прочие | 323 576 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 323 576 | |||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 323 576 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функцональная группа подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -27 005 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 005 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функцональная группа подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Используемые остатки бюджетных средств | 27 005 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 005 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 27 005 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 27 005 | |||
| Приложение 2 к решению маслихата города Атырау от 18 декабря 2025 года № 199 |
|
| Приложение 4 к решению маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 |
Бюджет Дамбинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. ДОХОДЫ | 387 941 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5 313 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 524 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 524 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2 789 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 604 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 143 | ||||
5 | Единый земельный налог | 42 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 382 628 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 382 628 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 382 628 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 389 692 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 74 503 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 503 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 503 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 503 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 301 669 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 11 896 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 896 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 11 896 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 289 773 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 289 773 | ||||
008 | Освещение населенных пунктов | 10 000 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 315 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 254 458 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 520 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 13 520 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 520 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13 520 | ||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 751 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 751 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 751 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 751 | ||||
| Приложение 3 к решению маслихата города Атырау от 18 декабря 2025 года № 199 |
|
| Приложение 7 к решению маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 |
Бюджет Еркинкалинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОХОДЫ | 371 551 | |||||
1 | Налоговые поступления | 35 099 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 35 099 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 32 000 | ||||
3 | Земельный налог | 1 000 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 099 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 336 452 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 336 452 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 336 452 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 419 221 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 100 386 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 100 386 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 386 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 690 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 28 696 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 314 692 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 314 692 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 314 692 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 760 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 280 932 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 143 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 143 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 143 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 143 | ||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -47 670 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 47 670 | |||||
Поступления займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 47 670 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 47 670 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 47 670 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 47 670 | ||||
| Приложение 4 к решению маслихата города Атырау от 18 декабря 2025 года № 199 |
|
| Приложение 10 к решению маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 |
Бюджет Кенузекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОХОДЫ | 323 989 | |||||
1 | Налоговые поступления | 15 000 | ||||
01 | Подоходный налог | 6 600 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 600 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 8 400 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 4 880 | ||||
3 | Земельный налог | 22 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 498 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 308 989 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 308 989 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 308 989 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 328 029 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 112 991 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112 991 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 991 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 015 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 29 976 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 207 338 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 207 338 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 207 338 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 71 683 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 135 655 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 700 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 700 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 700 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 700 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 040 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 040 | |||||
Поступления займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 040 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 040 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 040 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 040 | ||||
| Приложение 5 к решению маслихата города Атырау от 18 декабря 2025 года № 199 |
|
| Приложение 13 к решению маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 |
Бюджет Кайыршахтинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. ДОХОДЫ | 906 445 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 388 | |||
01 | Подоходный налог | 2 900 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 900 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 488 | |||
1 | Hалоги на имущество | 7 400 | |||
3 | Земельный налог | 1 500 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 588 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 000 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 891 057 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 891 057 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 891 057 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
II. ЗАТРАТЫ | 1 166 403 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 119 234 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 119 234 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 234 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 448 | |||
022 | Капитальные расходы государстенного органа | 23 786 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 999 443 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 999 443 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 999 443 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пункта | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 270 059 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 729 384 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 47 726 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 47 726 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 726 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 47 726 | |||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функцональная группа подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -259 958 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 259 958 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функцональная группа подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Используемые остатки бюджетных средств | 259 958 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 259 958 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 259 958 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 259 958 | |||
| Приложение 6 к решению маслихата города Атырау от 18 декабря 2025 года № 199 |
|
| Приложение 16 к решению маслихата города Атырау от 20 декабря 2024 года № 151 |
Бюджет Алмалинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОХОДЫ | 649 538 | |||||
1 | Налоговые поступления | 25 000 | ||||
01 | Подоходный налог | 7 319 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 319 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 17 378 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 725 | ||||
3 | Земельный налог | 3 656 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 972 | ||||
5 | Единый земельный налог | 25 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 303 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 303 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 624 538 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 624 538 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 624 538 | ||||
Целевые текущие трансферты | 624 538 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 649 995 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 116 174 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 116 174 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 174 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 039 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 29 135 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 79 448 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 79 448 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 448 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 79 448 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 415 602 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 37 000 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 000 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 37 000 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 378 602 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 378 602 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 000 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 53 200 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 321 402 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 38 771 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 38 771 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 771 | ||||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 839 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5932 | ||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 457 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 457 | |||||
Поступления займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 457 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 457 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 457 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 457 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функцональная группа подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Используемые остатки бюджетных средств | 457 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 457 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 457 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 457 | |||
