Маслихат города Атырау РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маслихата города Атырау от 18 декабря 2024 года № 143 "О бюджете города на 2025-2027 годы" следующие изменения:
Пункт-1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах":
1) доходы – 448 348 410 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 398 276 211 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 044 027 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 561 715 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 466 457 тысяч тенге;
2) затраты – 452 690 250 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 499 000 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 500 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 000 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -510 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 510 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 840 330 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 840 330 тысяч тенге:
поступление займов – 2 793 350 тысяч тенге;
погашение займов – 1 025 935 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 072 915 тысяч тенге.
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Маслихата города Атырау | Б. Мурзагалиев |
| Приложение 1 к решению Маслихата города Атырау от 4 ноября 2025 года № 198 |
|
| Приложение 1 к решению Маслихата города Атырау от 18 декабря 2024 года № 143 |
Бюджет города на 2025 год
Категория | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 448 348 410 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 398 276 211 | |||||||
01 | Подоходный налог | 112 877 948 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 33 094 683 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 79 783 265 | |||||||
03 | Социальный налог | 102 017 850 | |||||||
1 | Социальный налог | 102 017 850 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 835 013 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 13 830 274 | |||||||
3 | Земельный налог | 388 413 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 611 585 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 4 741 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 163 207 568 | |||||||
2 | Акцизы | 161 021 167 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 438 661 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 747 740 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 337 832 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 3 337 832 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 8 044 027 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 248 381 | |||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3 645 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 222 116 | |||||||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 649 | |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 21 971 | |||||||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых гос. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 824 | |||||||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых гос. учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 824 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 87 670 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 87 670 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 703 152 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 703 152 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 561 715 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 358 554 | |||||||
1 | Поступления от продажи основного капитала | 358 554 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 203 161 | |||||||
1 | Продажа земли | 4 078 274 | |||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 124 887 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 37 466 457 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 466 457 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 37 466 457 | |||||||
Функциональная группа | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 452 690 250 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 092 701 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 632 685 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 76 679 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 75 443 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 236 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 556 006 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 1 527 120 | |||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 28 886 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 3 790 925 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 790 925 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 178 258 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 226 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 17 431 | |||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 9 960 | |||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 159 307 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 053 328 | |||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 356 415 | |||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 94 568 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 94 568 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 90 820 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 748 | |||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 574 523 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 252 520 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 252 520 | |||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 322 003 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 297 284 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24 719 | |||||||
02 | Оборона | 63 040 | |||||||
1 | Военные нужды | 63 040 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 63 040 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 63 040 | |||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2 222 784 | |||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 2 222 784 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 222 784 | |||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 222 784 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 229 756 | |||||||
1 | Социальное обеспечение | 281 958 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 281 958 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 281 404 | |||||||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 554 | |||||||
2 | Социальная помощь | 5 377 309 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 991 264 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 70 525 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 9 300 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 938 539 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 39 298 | |||||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 167 265 | |||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 344 484 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 326 671 | |||||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 95 182 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 386 045 | |||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 386 045 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 570 489 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 570 489 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 320 642 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 266 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 34 956 | |||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 99 580 | |||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 089 379 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 666 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 404 027 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 25 119 840 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 18 083 420 | |||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 957 175 | |||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 051 042 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 3 075 203 | |||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 471 753 | |||||||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 471 753 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 6 564 667 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 264 985 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 102 500 | |||||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 3 287 745 | |||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 800 023 | |||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 109 414 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 16 987 733 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 337 115 | |||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 337 115 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 12 650 618 | |||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 3 360 031 | |||||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 173 383 | |||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 714 539 | |||||||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 58 179 | |||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 344 486 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 296 454 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 15 296 454 | |||||||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 951 080 | |||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 287 856 | |||||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 051 518 | |||||||
031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 6 000 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 422 036 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 5 350 865 | |||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 145 258 | |||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 145 258 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 205 607 | |||||||
011 | Развитие объектов культуры | 4 205 607 | |||||||
2 | Спорт | 124 066 | |||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 34 980 | |||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 34 980 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 89 086 | |||||||
008 | Развитие объектов спорта | 89 086 | |||||||
3 | Информационное пространство | 442 435 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 56 658 | |||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 56 658 | |||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 385 777 | |||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 385 777 | |||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 504 670 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 101 173 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 85 101 | |||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16 072 | |||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 403 497 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 247 541 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 155 956 | |||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 696 650 | |||||||
1 | Топливо и энергетика | 3 696 650 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 40 921 | |||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 40 921 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 655 729 | |||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 655 729 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 146 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3 146 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 146 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 146 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 217 707 | |||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 217 707 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 217 707 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 213 787 | |||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 920 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 33 027 213 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 23 431 389 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 431 389 | |||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 16 195 292 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 867 365 | |||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 6 368 732 | |||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 595 824 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 595 824 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 255 824 | |||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 9 340 000 | |||||||
13 | Прочие | 18 645 695 | |||||||
9 | Прочие | 18 645 695 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 124 048 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 4 124 048 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 265 289 | |||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 265 289 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 13 256 358 | |||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 13 256 358 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 718 261 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 718 261 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 718 261 | |||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 718 261 | |||||||
15 | Трансферты | 316 947 234 | |||||||
1 | Трансферты | 316 947 234 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 316 947 234 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 270 120 | |||||||
007 | Бюджетные изъятия | 312 445 735 | |||||||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 719 | |||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 007 373 | |||||||
035 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 836 | |||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 1 400 000 | |||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 822 451 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 1 499 000 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 1 500 000 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 500 000 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 500 000 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 500 000 | |||||||
083 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 500 000 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 1 000 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 000 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 000 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 000 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -510 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||
9 | Прочие | 0 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||
Категория | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 510 | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 510 | |||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 510 | |||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 510 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 840 330 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 840 330 | ||||||||
Поступления займов | 2 793 350 | ||||||||
7 | Поступления займов | 2 793 350 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 2 793 350 | |||||||
2 | Договоры займа | 2 793 350 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная группа подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
16 | Погашение займов | 1 025 935 | |||||||
1 | Погашение займов | 1 025 935 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 025 935 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 025 935 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 072 915 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 072 915 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 072 915 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 072 915 | |||||||
