Маслихат Мамлютского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы" от 19 мая 2025 года № 42/7 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 59240,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6625 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 52615,5 тысяч тенге;
2) затраты – 59709,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -468,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 468,9 тысяч тенге;
поступления займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 468,9 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Направить свободные остатки бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2025 года в сумме 468,9 тысяч тенге на расходы по бюджетным программам, согласно приложению 4.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
Указанное решение дополнить приложением 4, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Исполняющий обязанности председателя маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области | К.Бекенов |
Бюджет Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1) Доходы | 59240,5 | |||||
1 | Налоговые поступления | 6625 | ||||
01 | Подоходный налог | 2052,8 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2052,8 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4510,3 | ||||
1 | Налоги на имущество | 69,2 | ||||
3 | Земельный налог | 362 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2527,7 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1551,4 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 61,9 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 61,9 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
03 | Продажи земли и не материальных активов | 0 | ||||
1 | Продажа земли | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 52615,5 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52615,5 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52615,5 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2) Затраты | 59709,4 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35328,6 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35328,6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка,сельского округа | 35328,6 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34444,1 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 436,3 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений | 448,2 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2500,5 | ||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 2500,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2500,5 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1550,5 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250 | ||||
08 | Культура спорт туризм и информационное пространство | 17639 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 17639 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17639 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17639 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4240,4 | ||||
01 | Автомобильный транспорт | 4240,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4240,4 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4240,4 | ||||
15 | Трансферты | 0,9 | ||||
01 | Трансферты | 0,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных ) целевых трансфертов | 0,9 | ||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -468,9 | |||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | 468,9 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 468,9 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 468,9 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 468,9 | ||||
Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2025 года
Функциональная группа | Наименование |
Сумма, тысяч | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 468 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 468 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 468 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 468 | ||||
15 | Трансферты | 0,9 | ||||
01 | Трансферты | 0,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов | 0,9 | ||||
Итого | 468,9 | |||||
