О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 21 ноября 2025 года № 8-34-1

      Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы" от 05 мая 2025 года № 8-26-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 210012) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 842 307,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 241 542,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 889,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 44 200,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 516 675,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 896 915,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 30 341,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 151 382,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;

      6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 84 948,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 199 835,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6 154,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области Г. Абулкаирова

  Приложение
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 21 ноября 2025 года № 8-34-1
  Приложение 1
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 05 мая 2025 года № 8-26-1

Бюджет Айыртауского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5




1) Доходы

9 842 307,1

1



Налоговые поступления

2 241 542,4


01


Подоходный налог

278 812,3



1

Корпоративный подоходный налог

233 642,8



2

Индивидуальный подоходный налог

45 169,5


03


Социальный налог

1 225 351,0



1

Социальный налог

1 225 351,0


04


Налоги на собственность

364 798,3



1

Налоги на имущество

358 361,3



3

Земельный налог

3 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 437,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

347 080,8



2

Акцизы

5 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

327 212,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

14 268,5


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 500,0



1

Государственная пошлина

25 500,0

2



Неналоговые поступления

39 889,7


01


Доходы от государственной собственности

14 889,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 220,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

138,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

4 531,7


06


Прочие неналоговые поступления

25 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

25 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

44 200,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

41 200,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

41 200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000,0



1

Продажа земли

3 000,0

4



Поступления трансфертов

7 516 675,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

120,0



03

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

120,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 516 555,0



2

Трансферты из областного бюджета

7 516 555,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

1

2

3

4




2) Затраты

9 896 915,0

01



Государственные услуги общего характера

1 296 532,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 453,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 548,0



003

Капитальные расходы государственного органа

15,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

890,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

276 276,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

274 987,7



003

Капитальные расходы государственного органа

1 288,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

397 994,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

93 455,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 293,2



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

992,0



015

Капитальные расходы государственного органа

24,6



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

301 229,5


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

37 416,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

37 400,0



003

Капитальные расходы государственного органа

16,2


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

537 392,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

103 480,0



003

Капитальные расходы государственного органа

36 690,1



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

397 222,1

02



Оборона

43 599,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

43 599,6



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

28 701,2



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 624,3



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

13 274,1

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

2 645,3


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 645,3



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 645,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

502 743,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

502 743,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

79 160,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 739,7



005

Государственная адресная социальная помощь

37 502,3



006

Оказание жилищной помощи

0,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

67 073,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

824,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

400,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

186 535,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

107 658,0



021

Капитальные расходы государственного органа

48,8



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

7 978,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

594,7



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 230,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 494 481,6


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 494 481,6



007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 572,0



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 092,1



011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 500,0



013

Развитие коммунального хозяйства

64 549,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

134 767,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

375 718,8



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 789 348,1



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

104 934,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

629 578,9


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

40 299,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

26 092,0



004

Капитальные расходы государственного органа

286,6



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 995,1



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

11 925,8


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

589 279,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

48 435,0



003

Капитальные расходы государственного органа

116,4



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18 670,7



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

17 000,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

141 101,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

569,6



009

Поддержка культурно-досуговой работы

287 599,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

75 787,5


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



021

Развитие объектов спорта

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

134 148,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

60 840,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

60 840,0


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

73 308,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

71 361,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 947,4



009

Земельно - хозяйственное устройство населенных пунктов

0,0

11



Промышленность, градостроительная и строительная деятельность

6 444,4


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 444,4



005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

6 444,4

12



Транспорт и коммуникации

1 203 562,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 203 562,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

50 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

110 000,0



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

13 744,9



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 029 817,1

13



Прочие

501 741,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

170 033,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

170 033,4


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

331 707,8



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

331 707,8

14



Обслуживание долга

157,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

157,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

157,0

15



Трансферты

1 081 280,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 081 280,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

44,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

784 909,0



038

Субвенции

296 327,0




3) Чистое бюджетное кредитование

30 341,0




Бюджетные кредиты

151 382,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

151 382,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

151 382,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

151 382,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

121 041,0


01


Погашение бюджетных кредитов

121 041,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

121 041,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-84 948,9




6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета

-84 948,9




7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

84 948,9

7



Поступления займов

199 835,0


01


Внутренние государственные займы

199 835,0



2

Договоры займа

199 835,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

121 041,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

121 041,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

121 041,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 154,9


01


Остатки бюджетных средств

6 154,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 154,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.