Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы" от 05 мая 2025 года № 8-26-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 210012) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 842 307,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 241 542,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 889,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 44 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 516 675,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9 896 915,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 30 341,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 151 382,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 84 948,9 тысяч тенге:
поступление займов – 199 835,0 тысяч тенге;
погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 154,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Г. Абулкаирова |
| Приложение | |
| к решению Айыртауского | |
| районного маслихата | |
| от 21 ноября 2025 года № 8-34-1 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Айыртауского | |
| районного маслихата | |
| от 05 мая 2025 года № 8-26-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2025 год | ||||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 9 842 307,1 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 2 241 542,4 | ||||||
01 | Подоходный налог | 278 812,3 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 233 642,8 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45 169,5 | ||||||
03 | Социальный налог | 1 225 351,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 1 225 351,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 364 798,3 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 358 361,3 | ||||||
3 | Земельный налог | 3 000,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 437,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 347 080,8 | ||||||
2 | Акцизы | 5 600,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 327 212,3 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 268,5 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 500,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 25 500,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 39 889,7 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 14 889,7 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 220,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 138,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 531,7 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 25 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 25 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 44 200,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 41 200,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 41 200,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 3 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 516 675,0 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 120,0 | ||||||
03 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 120,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 516 555,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 516 555,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 9 896 915,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 296 532,4 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 453,2 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 548,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15,0 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 890,2 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 276 276,5 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 274 987,7 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 288,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 397 994,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 93 455,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 293,2 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 992,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 24,6 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 301 229,5 | ||||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 37 416,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 37 400,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16,2 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 537 392,2 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 103 480,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 36 690,1 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 397 222,1 | ||||||
02 | Оборона | 43 599,6 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 43 599,6 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 28 701,2 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 624,3 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 13 274,1 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 2 645,3 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 645,3 | ||||||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 645,3 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 502 743,5 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 502 743,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 79 160,0 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 12 739,7 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 37 502,3 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 67 073,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 824,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 400,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 186 535,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 107 658,0 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 48,8 | ||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 7 978,0 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 594,7 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 230,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 494 481,6 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 494 481,6 | ||||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 572,0 | ||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 11 092,1 | ||||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 500,0 | ||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 64 549,0 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 134 767,6 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 375 718,8 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 789 348,1 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 104 934,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 629 578,9 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 40 299,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 26 092,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 286,6 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 995,1 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 925,8 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 589 279,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 48 435,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 116,4 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18 670,7 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 17 000,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 141 101,0 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 569,6 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 287 599,2 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 75 787,5 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
021 | Развитие объектов спорта | 0,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 134 148,4 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 840,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 60 840,0 | ||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 73 308,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 71 361,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 947,4 | ||||||
009 | Земельно - хозяйственное устройство населенных пунктов | 0,0 | ||||||
11 | Промышленность, градостроительная и строительная деятельность | 6 444,4 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 444,4 | ||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 6 444,4 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 203 562,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 203 562,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 50 000,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 110 000,0 | ||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 13 744,9 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 029 817,1 | ||||||
13 | Прочие | 501 741,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 170 033,4 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 170 033,4 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 331 707,8 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 331 707,8 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 157,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 157,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 157,0 | ||||||
15 | Трансферты | 1 081 280,7 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 081 280,7 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 44,7 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 784 909,0 | ||||||
038 | Субвенции | 296 327,0 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 30 341,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 151 382,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 151 382,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 151 382,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 151 382,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 121 041,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 121 041,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 121 041,0 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -84 948,9 | |||||||
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -84 948,9 | |||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 84 948,9 | |||||||
7 | Поступления займов | 199 835,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 199 835,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 199 835,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 121 041,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 121 041,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 121 041,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 154,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 154,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 154,9 | ||||||
