Маслихат города Алматы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Алматы "О бюджете города Алматы на 2025-2027 годы" от 6 декабря 2024 года № 183 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Алматы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 055 816 717,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 1 837 021 828,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 29 931 592,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 22 401 171,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 166 462 124 тысяч тенге;
2) затраты – 2 367 411 704,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 55 620 932,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 71 391 284 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 74 132 784 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 438 607 203,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использования профицита) бюджета – 438 607 203,9 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить в бюджете города расходы на государственные услуги общего характера в сумме 33 330 956 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить расходы на оборону в размере 19 187 862 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить расходы по обеспечению общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности в сумме 66 932 090 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить расходы на образование в сумме 605 310 472 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить расходы на здравоохранение в сумме 82 200 489 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить расходы на социальную помощь и социальное обеспечение в сумме 74 089 365 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 614 034 450 тысячи тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство в сумме 99 224 509 тысяч тенге.";
пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Утвердить расходы на топливно-энергетический комплекс и недропользование в сумме 21 200 934 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения в сумме 35 132 598 тысяч тенге.";
пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Утвердить расходы на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в сумме 9 332 723 тысяч тенге.";
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на транспорт и коммуникации в сумме 392 782 842 тысяч тенге.";
пункт 18 изложить в новой редакции:
"18. Утвердить расходы на прочие расходы в сумме 194 162 492 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата города Алматы | М. Отыншиев |
Приложение к решению | |
маслихата города Алматы | |
от 5 июня 2025 года № 217 | |
Приложение 1 к решению | |
маслихата города Алматы | |
от 6 декабря 2024 года № 183 |
Бюджет города Алматы на 2025 год
Категория | Сумма, тыс. тенге | |||||||||
Класс | Наименование | |||||||||
Подкласс | ||||||||||
Специфика | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
I. Доходы | 2 055 816 717,2 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 837 021 828,7 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1 319 924 587,0 | ||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 651 052 541,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 668 872 046,0 | ||||||||
03 | Социальный налог | 358 038 585,0 | ||||||||
1 | Социальный налог | 358 038 585,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 68 149 144,7 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 40 815 410,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 3 969 029,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 23 362 897,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 808,7 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 58 700 286,8 | ||||||||
2 | Акцизы | 22 069 371,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 594 646,8 | ||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 29 036 269,0 | ||||||||
07 | Прочие налоги | 1 385,2 | ||||||||
1 | Прочие налоги | 1 385,2 | ||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и(или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 32 207 840,0 | ||||||||
1 | Государственная пошлина | 32 207 840,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 29 931 592,8 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 547 409,7 | ||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 589 667,3 | ||||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 456 882,0 | ||||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 441 974,0 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 471 598,0 | ||||||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 552 083,3 | ||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 35 205,1 | ||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 337,3 | ||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 337,3 | ||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 19 088,1 | ||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 19 088,1 | ||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 033 372,7 | ||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 20 033 372,7 | ||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 326 385,0 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 326 385,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22 401 171,7 | ||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 949 067,0 | ||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 949 067,0 | ||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 452 104,7 | ||||||||
1 | Продажа земли | 3 737 611,0 | ||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 714 493,7 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 166 462 124,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 166 462 124,0 | ||||||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 166 462 124,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 2 367 411 704,2 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 330 956,0 | ||||||||
111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 374 154,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 374 154,0 | ||||||||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 5 092 177,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 5 088 377,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 800,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 7 714 718,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 5 034 658,0 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 680 060,0 | ||||||||
325 | Управление общественного развития города республиканского значения, столицы | 280 686,0 | ||||||||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы | 280 686,0 | ||||||||
379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 1 017 966,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 980 395,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 37 571,0 | ||||||||
318 | Управление государственных активов города республиканского значения, столицы | 13 812 625,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне | 653 567,0 | ||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 413 600,0 | ||||||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 85 000,0 | ||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 64 458,0 | ||||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 10 596 000,0 | ||||||||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 668 458,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 565 449,0 | ||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 89 659,0 | ||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 13 350,0 | ||||||||
510 | Управление экономики города республиканского значения, столицы | 2 311 020,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области экономической политики на местном уровне | 2 119 994,0 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 794,0 | ||||||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 189 232,0 | ||||||||
369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 2 059 152,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 1 575 971,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 501,0 | ||||||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 480 680,0 | ||||||||
02 | Оборона | 19 187 862,0 | ||||||||
519 | Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города республиканского значения, столицы | 2 361 391,0 | ||||||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 202 993,0 | ||||||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 2 158 398,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 580 649,0 | ||||||||
030 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 580 649,0 | ||||||||
387 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 2 295 167,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 127 023,0 | ||||||||
004 | Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы | 168 144,0 | ||||||||
519 | Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города республиканского значения, столицы | 13 950 655,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки на местном уровне | 1 242 499,0 | ||||||||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 371 948,0 | ||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 7 686 211,0 | ||||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 4 369 997,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 280 000,0 | ||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 66 932 090,0 | ||||||||
352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 42 380 852,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 37 232 006,0 | ||||||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 18 000,0 | ||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 130 846,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 9 488,0 | ||||||||
021 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 9 488,0 | ||||||||
317 | Управление городской мобильности города республиканского значения, столицы | 24 541 750,0 | ||||||||
004 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 24 541 750,0 | ||||||||
04 | Образование | 605 310 472,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 43 168 615,0 | ||||||||
029 | Дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 43 168 615,0 | ||||||||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 44 008 264,0 | ||||||||
034 | Дошкольное воспитание и обучение | 44 008 264,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 16 613 410,0 | ||||||||
006 | Сейсмоусиление детских дошкольных организаций в городе Алматы | 5 402 471,0 | ||||||||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 11 210 939,0 | ||||||||
323 | Управление спорта города республиканского значения, столицы | 10 103 342,0 | ||||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 683 163,0 | ||||||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 420 179,0 | ||||||||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 268 899 773,0 | ||||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 69 497 931,0 | ||||||||
004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 8 487 443,0 | ||||||||
005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 712 266,0 | ||||||||
008 | Дополнительное образование для детей | 12 004 724,0 | ||||||||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 68 000,0 | ||||||||
040 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 159 745 336,0 | ||||||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 16 384 073,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 141 292 442,0 | ||||||||
027 | Сейсмоусиление организаций среднего образования в городе Алматы | 4 040 007,0 | ||||||||
028 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 37 782 714,0 | ||||||||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 25 847 981,0 | ||||||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 73 621 740,0 | ||||||||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 3 587 733,0 | ||||||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 3 587 733,0 | ||||||||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 55 663 345,0 | ||||||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 55 663 345,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 6 323 502,0 | ||||||||
046 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 6 323 502,0 | ||||||||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 10 965,0 | ||||||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 10 965,0 | ||||||||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 1 100 000,0 | ||||||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 1 100 000,0 | ||||||||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 1 025 877,0 | ||||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 025 877,0 | ||||||||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 13 513 204,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 699 901,0 | ||||||||
006 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования города республиканского значения, столицы | 2 004 426,0 | ||||||||
007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 3 591 130,0 | ||||||||
009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 1 408 145,0 | ||||||||
013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 3 105 788,0 | ||||||||
014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 373 644,0 | ||||||||
021 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 420 607,0 | ||||||||
027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 367,0 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 553 529,0 | ||||||||
069 | Проведение мероприятий в области защиты прав детей | 353 667,0 | ||||||||
05 | Здравоохранение | 82 200 489,0 | ||||||||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 14 350 283,0 | ||||||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 297 331,0 | ||||||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 60 959,0 | ||||||||
017 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 323 259,0 | ||||||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы | 12 668 734,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 29 635 387,0 | ||||||||
009 | Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы | 1 347 927,0 | ||||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 28 287 460,0 | ||||||||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 4 971 391,0 | ||||||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 4 971 391,0 | ||||||||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 839 648,0 | ||||||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 839 648,0 | ||||||||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 54 060,0 | ||||||||
029 | Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы | 54 060,0 | ||||||||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 32 349 720,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 490 266,0 | ||||||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 93 806,0 | ||||||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 7 273,0 | ||||||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 224 630,0 | ||||||||
030 | Капитальные расходы государственного органа | 7 457,0 | ||||||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 31 526 288,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 74 089 365,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 3 198 135,0 | ||||||||
056 | Государственная адресная социальная помощь | 3 198 135,0 | ||||||||
355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 11 882 983,0 | ||||||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 873 556,0 | ||||||||
020 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 4 424 326,0 | ||||||||
021 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 507 462,0 | ||||||||
022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 418 697,0 | ||||||||
029 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 3 893,0 | ||||||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 655 049,0 | ||||||||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 1 674 692,0 | ||||||||
016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 206 987,0 | ||||||||
037 | Социальная реабилитация | 467 705,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 215 000,0 | ||||||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 215 000,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 24 486 944,0 | ||||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 050 526,0 | ||||||||
030 | Оказание жилищной помощи | 30 353,0 | ||||||||
031 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 6 040 247,0 | ||||||||
033 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 10 527 936,0 | ||||||||
035 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 5 837 882,0 | ||||||||
317 | Управление городской мобильности города республиканского значения, столицы | 7 580 714,0 | ||||||||
017 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 7 580 714,0 | ||||||||
355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 16 308 105,0 | ||||||||
003 | Программа занятости | 13 830 700,0 | ||||||||
009 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 1 644 141,0 | ||||||||
016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 833 264,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 2 519 396,0 | ||||||||
036 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 29 422,0 | ||||||||
037 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 902 974,0 | ||||||||
039 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 587 000,0 | ||||||||
325 | Управление общественного развития города республиканского значения, столицы | 49 159,0 | ||||||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 49 159,0 | ||||||||
355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 3 318 237,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения занятости и социальных программ для населения на местном уровне | 734 258,0 | ||||||||
019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 889 414,0 | ||||||||
026 | Капитальные расходы государственного органа | 16 858,0 | ||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 417 350,0 | ||||||||
062 | Развитие системы квалификаций | 2 528,0 | ||||||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 16 027,0 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 241 802,0 | ||||||||
511 | Управление развития коммунальной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 1 856 000,0 | ||||||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 856 000,0 | ||||||||
068 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 1 000 000,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 571 534 450,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 5 091 751,0 | ||||||||
050 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 091 751,0 | ||||||||
351 | Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы | 121 146 933,0 | ||||||||
010 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 121 146 933,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 114 304 498,0 | ||||||||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 108 150,0 | ||||||||
017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 881 930,0 | ||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 95 314 418,0 | ||||||||
511 | Управление развития коммунальной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 11 686 323,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики по вопросам развития коммунальной инфраструктуры на местном уровне | 4 727 591,0 | ||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 259 120,0 | ||||||||
008 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 641 540,0 | ||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 58 072,0 | ||||||||
512 | Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы | 442 419,0 | ||||||||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 442 419,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 64 362 868,0 | ||||||||
042 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 62 725 640,0 | ||||||||
043 | Развитие благоустройства города | 1 637 228,0 | ||||||||
512 | Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы | 73 837 557,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и водоснабжения | 601 394,0 | ||||||||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 71 977 800,0 | ||||||||
016 | Капитальные расходы государственного органа | 14 080,0 | ||||||||
028 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы | 497 384,0 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 746 899,0 | ||||||||
513 | Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы | 9 354 688,0 | ||||||||
017 | Развитие благоустройства города | 9 354 688,0 | ||||||||
520 | Управление развития общественных пространств города республиканского значения, столицы | 10 697 295,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере развития и благоустройства общественных территорий города на местном уровне | 189 824,0 | ||||||||
002 | Обеспечение функционирования сооружений, являющихся элементами общественных пространств города | 10 507 471,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 131 232 968,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 750 303,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 325 888,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 038 366,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 86 118 411,0 | ||||||||
511 | Управление развития коммунальной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 124 462,0 | ||||||||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 124 462,0 | ||||||||
520 | Управление развития общественных пространств города республиканского значения, столицы | 29 252 688,0 | ||||||||
003 | Развитие и благоустройство общественных территорий города | 29 252 688,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 99 224 509,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 10 805 510,0 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 000,0 | ||||||||
044 | Реализация подушевого нормативного финансирования творческих кружков | 8 805 510,0 | ||||||||
361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 15 157 179,0 | ||||||||
004 | Поддержка культурно-досуговой работы | 9 235 651,0 | ||||||||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 258 468,0 | ||||||||
006 | Увековечение памяти деятелей государства | 2 000,0 | ||||||||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 3 287 924,0 | ||||||||
008 | Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков | 1 373 136,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 15 207 116,0 | ||||||||
014 | Развитие объектов культуры | 15 207 116,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 8 257 500,0 | ||||||||
046 | Реализация подушевого нормативного финансирования спортивных секций | 8 257 500,0 | ||||||||
323 | Управление спорта города республиканского значения, столицы | 14 513 140,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере спорта | 228 488,0 | ||||||||
002 | Проведение спортивных соревнований на местном уровне | 2 243 034,0 | ||||||||
003 | Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 12 041 618,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 593 627,0 | ||||||||
015 | Развитие объектов спорта | 1 593 627,0 | ||||||||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 56 000,0 | ||||||||
009 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 56 000,0 | ||||||||
313 | Управление цифровизации города республиканского значения, столицы | 12 235 389,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации | 12 229 922,0 | ||||||||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 5 467,0 | ||||||||
325 | Управление общественного развития города республиканского значения, столицы | 5 348 070,0 | ||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5 348 070,0 | ||||||||
361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 4 729 564,0 | ||||||||
009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 3 479 974,0 | ||||||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 1 249 590,0 | ||||||||
380 | Управление туризма города республиканского значения, столицы | 5 335 128,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 213 754,0 | ||||||||
002 | Регулирование туристской деятельности | 5 111 959,0 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 9 415,0 | ||||||||
302 | Управление молодежной политики города республиканского значения, столицы | 3 196 214,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной молодежной политики на местном уровне | 517 046,0 | ||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2 633 488,0 | ||||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 45 680,0 | ||||||||
325 | Управление общественного развития города республиканского значения, столицы | 1 238 905,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области общественного развития на местном уровне | 1 206 640,0 | ||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 26 435,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 830,0 | ||||||||
361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 1 551 167,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 244 246,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 306 921,0 | ||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 21 200 934,0 | ||||||||
512 | Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы | 21 200 934,0 | ||||||||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | 21 200 934,0 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 35 132 598,0 | ||||||||
326 | Управление предпринимательства и инвестиций города реcпубликанского значения, столицы | 1 457 490,0 | ||||||||
011 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 29 177,0 | ||||||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 698 225,0 | ||||||||
016 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 82 098,0 | ||||||||
021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных животных | 19 600,0 | ||||||||
022 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 628 120,0 | ||||||||
034 | Возмещение физическим и юридическим лицам затрат на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых | 270,0 | ||||||||
513 | Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы | 909 627,0 | ||||||||
009 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 909 627,0 | ||||||||
513 | Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы | 32 263 835,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере экологии и охраны окружающей среды на местном уровне | 515 172,0 | ||||||||
004 | Мероприятия по оздоровлению окружающей среды | 15 116 147,0 | ||||||||
005 | Развитие объектов экосистемы | 15 330 179,0 | ||||||||
006 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 851 247,0 | ||||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 447 590,0 | ||||||||
351 | Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы | 501 646,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы | 397 374,0 | ||||||||
008 | Капитальные расходы государственного органа | 20 972,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 83 300,0 | ||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 332 723,0 | ||||||||
319 | Управление городского планирования и урбанистики города республиканского значения, столицы | 4 844 543,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне | 683 402,0 | ||||||||
002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 4 153 009,0 | ||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 132,0 | ||||||||
324 | Управление градостроительного контроля города республиканского значения, столицы | 478 210,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере градостроительного и земельного контроля | 455 672,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 22 538,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 4 009 970,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 4 009 970,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 363 647 602,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе | 8 607 279,0 | ||||||||
045 | Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 8 607 279,0 | ||||||||
317 | Управление городской мобильности города республиканского значения, столицы | 138 163 072,0 | ||||||||
007 | Развитие транспортной инфраструктуры | 91 908 578,0 | ||||||||
016 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 46 254 494,0 | ||||||||
317 | Управление городской мобильности города республиканского значения, столицы | 216 877 251,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог на местном уровне | 591 827,0 | ||||||||
008 | Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном | 13 676 235,0 | ||||||||
009 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям | 85 071 835,0 | ||||||||
011 | Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения | 73 333,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 117 464 021,0 | ||||||||
13 | Прочие | 128 164 948,0 | ||||||||
326 | Управление предпринимательства и инвестиций города республиканского значения, столицы | 34 303 398,0 | ||||||||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 1 770 758,0 | ||||||||
017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 30 000 000,0 | ||||||||
018 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 1 600 000,0 | ||||||||
060 | Финансирование и создание условий для развития частного предпринимательства в сфере креативных индустрий, создания инфраструктуры креативных пространств | 732 640,0 | ||||||||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 200 000,0 | ||||||||
313 | Управление цифровизации города республиканского значения, столицы | 4 346 774,0 | ||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 346 774,0 | ||||||||
317 | Управление городской мобильности города республиканского значения, столицы | 567 484,0 | ||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 567 484,0 | ||||||||
323 | Управление спорта города республиканского значения, столицы | 265 415,0 | ||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 265 415,0 | ||||||||
326 | Управление предпринимательства и инвестиций города республиканского значения, столицы | 3 419 313,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, инвестиций и сельского хозяйства, ветеринарии | 1 557 681,0 | ||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24 325,0 | ||||||||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 1 505 007,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 332 300,0 | ||||||||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 44 230 000,0 | ||||||||
013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 40 000 000,0 | ||||||||
022 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 4 230 000,0 | ||||||||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 39 964 324,0 | ||||||||
031 | Строительство комплекса административных зданий | 39 197 623,0 | ||||||||
048 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 766 701,0 | ||||||||
512 | Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы | 1 068 240,0 | ||||||||
018 | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий" | 1 068 240,0 | ||||||||
14 | Обслуживание долга | 5 302 367,0 | ||||||||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 5 302 367,0 | ||||||||
005 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 5 299 468,0 | ||||||||
018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 899,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 252 820 339,2 | ||||||||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 252 820 339,2 | ||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 865 542,4 | ||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 251 515 914,0 | ||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 438 882,0 | ||||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,8 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 55 620 932,9 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 63 500 000,0 | |||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 42 500 000,0 | ||||||||
511 | Управление развития коммунальной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 42 500 000,0 | ||||||||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 42 500 000,0 | ||||||||
13 | Прочие | 21 000 000,0 | ||||||||
326 | Управление предпринимательства и инвестиций города республиканского значения, столицы | 21 000 000,0 | ||||||||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" | 21 000 000,0 | ||||||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 7 879 067,1 | ||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 879 067,1 | ||||||||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 7 766 650,0 | ||||||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 112 417,1 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 71 391 284,0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 74 132 784,0 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 135 240,0 | ||||||||
317 | Управление городской мобильности города республиканского значения, столицы | 29 135 240,0 | ||||||||
019 | Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена | 29 135 240,0 | ||||||||
13 | Прочие | 44 997 544,0 | ||||||||
317 | Управление городской мобильности города республиканского значения, столицы | 21 131 954,0 | ||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 21 131 954,0 | ||||||||
326 | Управление предпринимательства и инвестиций города республиканского значения, столицы | 1 698 796,0 | ||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 698 796,0 | ||||||||
511 | Управление развития коммунальной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 1 730 919,0 | ||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 730 919,0 | ||||||||
512 | Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы | 20 356 975,0 | ||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 20 356 975,0 | ||||||||
513 | Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы | 78 900,0 | ||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 78 900,0 | ||||||||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 741 500,0 | ||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 2 741 500,0 | ||||||||
02 | Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности | 2 550 000,0 | ||||||||
05 | Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий | 191 500,0 | ||||||||
V. Дефицит бюджета | -438 607 203,9 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета | 438 607 203,9 |