Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 973,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям –5 901,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 186,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 886,0 тысяч тенге;
2) затраты – 37 973,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете села Бауманское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 28 976,0 тысяч тенге.
3. Бюджетные изъятия из бюджета села Бауманское в районный бюджет не предусмотрены.
4. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Бауманское, не подлежащих секвестру не установлен.
5. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 447 252,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 25 161,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 422 091,0 тысяча тенге;
2) затраты – 447 252,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что в бюджете Ершовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 24 231,0 тысяча тенге.
7. Бюджетные изъятия из бюджета Ершовского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
8. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ершовского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
9. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 504,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 780,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 724,0 тысячи тенге;
2) затраты – 40 504,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
10. Учесть, что в бюджете Кировского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 34 201,0 тысяча тенге.
11. Бюджетные изъятия из бюджета Кировского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
12. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Кировского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
13. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 623,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 17 699,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 260,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 33 664,0 тысячи тенге;
2) затраты – 51 623,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
14. Учесть, что в бюджете Новопокровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 29 652,0 тысячи тенге.
15. Бюджетные изъятия из бюджета Новопокровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
16. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Новопокровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
17. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 669,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 946,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 723,0 тысячи тенге;
2) затраты – 41 669,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
18. Учесть, что в бюджете сельского округа Обаған предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 31 184,0 тысячи тенге.
19. Бюджетные изъятия из бюджета сельского округа Обаған в районный бюджет не предусмотрены.
20. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете сельского округа Обаған, не подлежащих секвестру не установлен.
21. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 626,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 920,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50 706,0 тысяч тенге;
2) затраты – 75 626,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
22. Учесть, что в бюджете Пресногорьковского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 45 061,0 тысяча тенге.
23. Бюджетные изъятия из бюджета Пресногорьковского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
24. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Пресногорьковского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
25. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 596,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 308,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 288,0 тысяч тенге;
2) затраты – 44 596,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
26. Учесть, что в бюджете Ряжского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 26 242,0 тысячи тенге.
27. Бюджетные изъятия из бюджета Ряжского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
28. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ряжского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
29. Утвердить бюджет села Сатай на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 653,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 104,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 549,0 тысяч тенге;
2) затраты – 40 653,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
30. Учесть, что в бюджете села Сатай предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 27 646,0 тысяч тенге.
31. Бюджетные изъятия из бюджета села Сатай в районный бюджет не предусмотрены.
32. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Сатай, не подлежащих секвестру не установлен.
33. Утвердить бюджет села Троебратское на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 231 835,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 280,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 218 555,0 тысяч тенге;
2) затраты – 231 835,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
34. Учесть, что в бюджете села Троебратское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 44 242,0 тысячи тенге.
35. Бюджетные изъятия из бюджета села Троебратское в районный бюджет не предусмотрены.
36. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Троебратское, не подлежащих секвестру не установлен.
37. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 191,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 30 365,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 100,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 22 726,0 тысяч тенге;
2) затраты – 53 191,0 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
38. Учесть, что в бюджете Федоровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 18 870,0 тысяч тенге.
39. Бюджетные изъятия из бюджета Федоровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
40. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Федоровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
41. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 277 612,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 133 589,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 143 973,0 тысячи тенге;
2) затраты – 277 612,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
42. Учесть, что в бюджете Узункольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 6 755,0 тысяч тенге.
43. Бюджетные изъятия из бюджета Узункольского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
44. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Узункольского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
45. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Узункольского районного маслихата | Н. Булатов |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования"
_______________ А. Лагушина
"29" декабря 2025 года
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Бауманское на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 37973,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5901,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4800,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4800,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1047,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | |||
3 | Земельный налог | 17,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 910,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 54,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 186,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 186,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 186,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 31886,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31886,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31886,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 37973,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32889,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32889,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32889,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32889,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3176,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3176,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3176,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2805,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 371,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1908,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1908,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1908,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1908,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Бауманское на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 37900,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6364,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1110,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | |||
3 | Земельный налог | 17,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 973,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 54,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 186,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 186,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 186,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 31350,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31350,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31350,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 37900,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32511,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32511,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32511,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32511,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3367,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3367,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3367,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2974,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 393,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2022,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2022,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2022,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2022,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Бауманское на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 38625,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6833,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5600,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5600,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1179,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | |||
3 | Земельный налог | 17,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1042,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 54,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 186,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 186,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 186,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 31606,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31606,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31606,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 38625,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32912,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32912,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32912,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32912,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3569,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3569,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3569,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3152,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 417,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2144,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2144,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2144,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 447252,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25161,0 | |||
01 | Подоходный налог | 19500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19500,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5156,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 326,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4820,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 505,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 505,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 422091,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 422091,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 422091,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 447252,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42847,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42847,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42847,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42847,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5152,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5152,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5152,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4246,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 906,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 399253,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 399253,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 399253,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5840,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 393413,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 54291,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26866,0 | |||
01 | Подоходный налог | 20865,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20865,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5496,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 326,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5160,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 505,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 505,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 27425,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27425,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27425,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 54291,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42640,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42640,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42640,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42640,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5460,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5460,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5460,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 960,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6191,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6191,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6191,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6191,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 55618,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28701,0 | |||
01 | Подоходный налог | 22325,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22325,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5871,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 326,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5535,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 505,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 505,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 26917,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26917,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26917,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 55618,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43267,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43267,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43267,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43267,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5788,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5788,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5788,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4770,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1018,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6563,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6563,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6563,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6563,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 40504,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2780,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1630,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1630,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1080,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 135,0 | |||
3 | Земельный налог | 25,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 920,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 70,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 70,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 37724,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37724,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37724,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 40504,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33525,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33525,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33525,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33525,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4025,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4025,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4025,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3692,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 333,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2954,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2954,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2954,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2294,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 660,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 39189,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2960,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1745,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1745,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1145,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 135,0 | |||
3 | Земельный налог | 25,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 985,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 70,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 70,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 36229,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36229,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36229,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 39189,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32490,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32490,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32490,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32490,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4267,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4267,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4267,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3914,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 353,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2432,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2432,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2432,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2432,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 39987,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3155,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1870,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1870,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1215,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 135,0 | |||
3 | Земельный налог | 25,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1055,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 70,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 70,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 36832,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36832,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36832,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 39987,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32887,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32887,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32887,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32887,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4522,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4522,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4522,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4148,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 374,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2578,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2578,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2578,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2578,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 51623,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17699,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12945,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12945,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4724,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 177,0 | |||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4515,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 260,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 260,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 260,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 33664,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33664,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33664,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 51623,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39563,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39563,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39563,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39563,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6216,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6216,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6216,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5403,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 813,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5844,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5844,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5844,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5844,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 11 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 52211,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18921,0 | |||
01 | Подоходный налог | 13850,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13850,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5041,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 177,0 | |||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4832,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 278,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 278,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 278,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 33012,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33012,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33012,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 52211,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39427,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39427,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39427,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39427,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6589,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6589,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6589,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5727,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 862,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6195,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6195,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6195,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6195,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 12 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 53361,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20231,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14820,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14820,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5381,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 177,0 | |||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5172,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 298,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 298,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 298,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 32832,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32832,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32832,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 53361,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39810,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39810,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39810,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39810,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6984,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6984,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6984,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6071,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 913,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6567,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6567,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6567,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6567,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 13 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 41669,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6946,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5585,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5585,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1353,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 207,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1136,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 34723,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34723,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34723,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 41669,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32655,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32655,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32655,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32655,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6188,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6188,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6188,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5640,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 548,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2826,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2826,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2826,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2826,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 14 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 42462,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7416,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5975,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5975,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1433,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 207,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1216,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 35046,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35046,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35046,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 42462,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32907,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32907,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32907,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32907,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6559,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6559,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6559,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5978,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 581,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2996,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2996,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2996,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2996,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 15 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 43342,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7920,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6395,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6395,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1517,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 207,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1300,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 35422,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35422,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35422,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 43342,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33198,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33198,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33198,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33198,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6969,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6969,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6969,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6353,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 616,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3175,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3175,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3175,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3175,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 75626,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24920,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17945,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17945,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6775,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 399,0 | |||
3 | Земельный налог | 12,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 6364,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 50706,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50706,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50706,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 75626,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44164,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44164,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44164,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44164,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17384,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17384,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17384,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16210,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1174,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13749,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13749,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13749,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13749,0 | |||
13 | Прочие | 329,0 | |||
9 | Прочие | 329,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 329,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 329,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 17 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 77697,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26620,0 | |||
01 | Подоходный налог | 19200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7220,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 399,0 | |||
3 | Земельный налог | 12,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 6809,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 51077,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51077,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51077,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 77697,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44697,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44697,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44697,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44697,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18427,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18427,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18427,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17183,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1244,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14573,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14573,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14573,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14573,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 18 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 80343,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28443,0 | |||
01 | Подоходный налог | 20545,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20545,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7698,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 399,0 | |||
3 | Земельный налог | 12,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 7287,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 51900,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51900,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51900,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 80343,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45362,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45362,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45362,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45362,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19533,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19533,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19533,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18214,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1319,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15448,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15448,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15448,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 15448,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 44596,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14308,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12075,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12075,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1963,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 141,0 | |||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1790,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 270,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 270,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 30288,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30288,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30288,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 44596,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37792,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37792,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37792,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37792,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2514,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2514,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2514,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1940,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 574,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4290,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4290,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3990,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 20 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 44321,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15278,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12920,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12920,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2088,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 141,0 | |||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1915,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 270,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 270,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 29043,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29043,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29043,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 44321,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37428,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37428,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37428,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37428,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2664,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2664,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2664,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2056,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 608,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4229,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4229,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4229,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4229,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 21 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 45237,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16318,0 | |||
01 | Подоходный налог | 13825,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13825,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2223,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 141,0 | |||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2050,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 270,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 270,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 28919,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28919,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28919,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 45237,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37929,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37929,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37929,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37929,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2825,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2825,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2825,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2180,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 645,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4483,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4483,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4483,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4483,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от "29" декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Сатай на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 40653,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9104,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6245,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6245,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2536,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | |||
3 | Земельный налог | 68,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2377,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 323,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 323,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 31549,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31549,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31549,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 40653,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33867,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33867,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33867,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33867,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3708,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3708,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3708,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3336,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 372,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2956,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2956,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2956,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2956,0 | |||
13 | Прочие | 122,0 | |||
9 | Прочие | 122,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 122,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 23 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Сатай на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 41911,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9709,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6685,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6685,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2701,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | |||
3 | Земельный налог | 68,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2542,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 323,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 323,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 32202,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32202,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32202,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 41911,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34847,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34847,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34847,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34847,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3930,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3930,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3930,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3536,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 394,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3134,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3134,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3134,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3134,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 24 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Сатай на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 42827,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10355,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7155,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7155,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2877,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | |||
3 | Земельный налог | 68,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2718,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 323,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 323,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 32472,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32472,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32472,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 42827,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35340,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35340,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35340,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35340,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4166,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4166,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4166,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3748,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 418,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3321,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3321,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3321,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3321,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Троебратское на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 231835,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13280,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8085,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8085,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5145,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 273,0 | |||
3 | Земельный налог | 202,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4670,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 218555,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 218555,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 218555,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 231835,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40822,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40822,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40822,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40822,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15906,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15906,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15906,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14893,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1013,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 175107,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 175107,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175107,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5315,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 169792,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 26 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Троебратское на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 63724,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14175,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8650,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8650,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5475,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 273,0 | |||
3 | Земельный налог | 202,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 49549,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49549,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49549,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 63724,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41230,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41230,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41230,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16860,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16860,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16860,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15786,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1074,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5634,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5634,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5634,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5634,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 27 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет села Троебратское на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 65513,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15130,0 | |||
01 | Подоходный налог | 9255,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9255,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5825,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 273,0 | |||
3 | Земельный налог | 202,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5350,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 50383,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50383,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50383,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 65513,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41670,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41670,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41670,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41670,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17871,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17871,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17871,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16733,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1138,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5972,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5972,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5972,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5972,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 28 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 53191,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30365,0 | |||
01 | Подоходный налог | 25400,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25400,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4822,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 250,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4472,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 143,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 143,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 100,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 22726,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22726,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22726,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 53191,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35665,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35665,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35665,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35665,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12115,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12115,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12115,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10835,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1280,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5041,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5041,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5041,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5041,0 | |||
13 | Прочие | 370,0 | |||
9 | Прочие | 370,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 370,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 370,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 29 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 52828,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32476,0 | |||
01 | Подоходный налог | 27200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5133,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 250,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4783,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 143,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 143,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 100,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 20252,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20252,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20252,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 52828,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34643,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34643,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34643,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34643,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12842,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12842,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12842,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11485,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1357,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5343,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5343,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5343,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5343,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 30 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 54321,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34698,0 | |||
01 | Подоходный налог | 29100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29100,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5455,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 250,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5105,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 143,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 143,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 100,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 19523,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19523,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19523,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 54321,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35044,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35044,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35044,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35044,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13613,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13613,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13613,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12175,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1438,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5664,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5664,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5664,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5664,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 31 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 277612,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 133589,0 | |||
01 | Подоходный налог | 103400,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 103400,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 30099,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1115,0 | |||
3 | Земельный налог | 798,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 28186,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 90,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 50,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 143973,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143973,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143973,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 277612,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63890,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63890,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63890,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63890,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 94499,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 94499,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94499,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19286,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 75213,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 118663,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 118663,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118663,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 118500,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 163,0 | |||
13 | Прочие | 560,0 | |||
9 | Прочие | 560,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 560,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 560,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 32 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 "декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 196663,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 142803,0 | |||
01 | Подоходный налог | 110640,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 110640,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 32073,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1115,0 | |||
3 | Земельный налог | 798,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 30160,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 90,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 53,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 53,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 53,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 53807,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53807,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53807,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 196663,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64995,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64995,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64995,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64995,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47169,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47169,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47169,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20443,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26726,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 84499,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 84499,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84499,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 84499,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 33 | |
| к решению маслихата | |
| от "29 " декабря 2025 года | |
| № 207 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 234399,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 152657,0 | |||
01 | Подоходный налог | 118385,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 118385,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 34182,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1115,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 798,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 32269,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 90,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 57,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 57,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 57,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 81685,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81685,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81685,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 234399,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65891,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65891,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65891,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65891,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51697,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51697,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51697,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21671,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30026,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 116811,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 116811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116811,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 116811,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
