Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области "О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 915,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5437,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 140,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 258,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 080,1 тысяч тенге;
2) затраты – 40 915,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 187 053,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 026,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 165 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 188 144,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 364,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 073,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 144 291,6 тысяча тенге;
2) затраты – 146 364,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 914,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 118,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 200,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 596,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 914,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 375,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 939,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 32 436,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 565,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 190,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 190,0 тысяч тенге";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 316 350,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 165,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 294 185,8 тысяч тенге;
2) затраты – 318 542,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 254 355,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 011,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 242 344,0 тысячи тенге;
2) затраты – 254 990,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 134 145,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 710,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122 335,9 тысяч тенге;
2) затраты – 134 499,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысяча тенге";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 195 968,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 797,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 150,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 670,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 184 351,3 тысяча тенге;
2) затраты – 197 368,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 266 648,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 27 083,9 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 82,1 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3400,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 236 082,1 тысячи тенге;
2) затраты – 266 648,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 511 894,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 123 756,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1800,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 386 338,4 тысяч тенге;
2) затраты – 515 419,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Узункольского районного маслихата | Н. Булатов |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования"
_______________ А. Лагушина
"1" декабря 2025 года
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет села Бауманское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 40915,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5437,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1748,4 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1748,4 | |||
04 | Налоги на собственность | 3643,6 | |||
1 | Налоги на имущество | 122,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 832,6 | |||
5 | Единый земельный налог | 2679,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 140,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 140,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 258,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 258,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 258,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35080,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35080,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35080,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 40915,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29396,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29396,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29396,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28996,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7389,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7389,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7389,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2236,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5153,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1659,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1659,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1659,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1659,3 | |||
15 | Трансферты | 2470,0 | |||
1 | Трансферты | 2470,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2470,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2470,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024года | |
| № 143 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 187053,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22026,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5169,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5169,6 | |||
04 | Налоги на собственность | 16526,4 | |||
1 | Налоги на имущество | 155,0 | |||
3 | Земельный налог | 54,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4517,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 11800,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 330,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 330,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 165027,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 165027,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 165027,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 188144,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36684,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36684,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36684,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36284,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6139,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6139,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6139,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5280,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 859,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 100741,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 100741,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100741,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5560,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 95181,7 | |||
13 | Прочие | 41568,8 | |||
9 | Прочие | 41568,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41568,8 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 41568,8 | |||
15 | Трансферты | 3010,0 | |||
1 | Трансферты | 3010,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3010,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3010,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1091,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1091,2 | ||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 146364,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2073,0 | |||
01 | Подоходный налог | 549,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 549,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1456,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | |||
3 | Земельный налог | 25,4 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 557,6 | |||
5 | Единый земельный налог | 808,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 68,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 144291,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 144291,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 144291,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 146364,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30242,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30242,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30242,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30242,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4238,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4238,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4238,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3312,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 925,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 111884,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 111884,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111884,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2125,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 109759,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 51914,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15118,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7100,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7989,5 | |||
1 | Налоги на имущество | 171,4 | |||
3 | Земельный налог | 32,2 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3859,9 | |||
5 | Единый земельный налог | 3926,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28,5 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28,5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 200,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36596,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36596,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36596,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 51914,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34621,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34621,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34621,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34621,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7592,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7592,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7592,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3717,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3875,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5900,0 | |||
15 | Трансферты | 3800,0 | |||
1 | Трансферты | 3800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3800,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3800,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 13 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 37375,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4939,0 | |||
01 | Подоходный налог | 710,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 710,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4224,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1100,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32436,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32436,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32436,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 38565,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29941,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29941,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29941,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29541,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4939,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4939,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4939,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3230,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1709,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2685,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2685,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2685,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2685,0 | |||
15 | Трансферты | 1000,0 | |||
1 | Трансферты | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1190,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1190,0 | ||||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 316350,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22165,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12350,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12350,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9715,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 145,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5370,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3900,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 100,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 294185,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 294185,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 294185,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 318542,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41162,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41162,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41162,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40762,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35511,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35511,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35511,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13974,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21537,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13808,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13808,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13808,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13808,0 | |||
13 | Прочие | 220660,4 | |||
9 | Прочие | 220660,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 220660,4 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 220660,4 | |||
15 | Трансферты | 7400,0 | |||
1 | Трансферты | 7400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7400,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7400,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2192,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2192,0 | ||||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 254355,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12011,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1426,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1426,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10510,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | |||
3 | Земельный налог | 25,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1100,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 9300,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 75,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 242344,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 242344,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 242344,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 254990,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33111,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33111,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33111,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32711,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3631,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3631,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3631,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1338,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2293,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 213948,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 213948,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 213948,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3586,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 210362,0 | |||
15 | Трансферты | 4300,0 | |||
1 | Трансферты | 4300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4300,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4300,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -635,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 635,0 | ||||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет села Сатай на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 134145,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7710,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1150,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1150,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6254,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 48,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2166,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4025,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 306,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 306,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4100,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4100,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 4100,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 122335,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 122335,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 122335,9 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 134499,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31311,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31311,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31311,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31311,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4414,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4414,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4414,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3256,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1158,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2930,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2930,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2930,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2930,0 | |||
13 | Прочие | 90543,0 | |||
9 | Прочие | 90543,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90543,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 90543,0 | |||
15 | Трансферты | 5300,0 | |||
1 | Трансферты | 5300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5300,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5300,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -353,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 353,1 | ||||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет села Троебратское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 195968,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10797,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6880,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6880,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3882,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 137,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3545,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 150,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 150,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 150,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 670,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 670,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 670,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 184351,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 184351,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 184351,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 197368,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37853,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37853,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37853,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37453,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16308,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16308,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16308,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7132,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9176,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 138906,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 138906,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138906,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7543,3 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 131363,5 | |||
15 | Трансферты | 4300,0 | |||
1 | Трансферты | 4300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4300,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4300,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1400,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1400,0 | ||||
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 28 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 266648,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27083,9 | |||
01 | Подоходный налог | 15277,9 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15277,9 | |||
04 | Налоги на собственность | 11738,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 221,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3977,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 7440,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 68,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 82,1 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 82,1 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 82,1 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3400,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3400,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 3400,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 236082,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 236082,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 236082,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 266648,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31606,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31606,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31606,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31206,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18478,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18478,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18478,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8746,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9732,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4702,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4702,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4702,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4702,0 | |||
13 | Прочие | 202862,0 | |||
9 | Прочие | 202862,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 202862,0 | |||
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 202862,0 | ||||
15 | Трансферты | 9000,0 | |||
1 | Трансферты | 9000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9000,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 9000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 11 | |
| к решению маслихата | |
| от "1" декабря 2025 года | |
| № 196 | |
| Приложение 31 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 511894,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 123756,5 | |||
01 | Подоходный налог | 91950,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 91950,5 | |||
04 | Налоги на собственность | 31714,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | |||
3 | Земельный налог | 514,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 27850,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2750,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 92,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 42,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1800,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1800,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1800,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 386338,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 386338,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 386338,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 515419,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68426,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68426,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68426,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67866,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 560,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 229073,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 229073,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 229073,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14926,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 214146,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 163828,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 163828,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163828,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 61424,1 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 102404,1 | |||
13 | Прочие | 18671,5 | |||
9 | Прочие | 18671,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18671,5 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 18671,5 | |||
15 | Трансферты | 35420,0 | |||
1 | Трансферты | 35420,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35420,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 35420,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3525,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3525,0 | ||||
