Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области "О бюджете сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 721,6 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3225,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 140,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 356,6 тысяч тенге;
2) затраты – 38 721,6 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 184 043,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19 016,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 165 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 185 134,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 364,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 073,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 144 291,6 тысяча тенге;
2) затраты – 146 364,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 114,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 318,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 200,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 596,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48 114,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 308 950,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 765,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 294 185,8 тысяч тенге;
2) затраты – 311 142,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249 461,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 711,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 241 750,0 тысяч тенге;
2) затраты – 250 096,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 128 845,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 510,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122 335,9 тысяч тенге;
2) затраты – 129 199,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысяча тенге";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 189 427,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 317,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 182 110,7 тысяч тенге;
2) затраты – 190 827,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 258 118,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21466,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 100,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 236 552,1 тысячи тенге;
2) затраты – 258 118,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 481 764,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 90 136,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 391 627,8 тысяч тенге;
2) затраты – 485 289,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге";
приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Узункольского районного маслихата | Н. Булатов |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования"
_______________ А. Лагушина
"22" октября 2025 года
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет села Бауманское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 38721,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3225,0 | |||
01 | Подоходный налог | 647,4 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 647,4 | |||
04 | Налоги на собственность | 2532,6 | |||
1 | Налоги на имущество | 90,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 832,6 | |||
5 | Единый земельный налог | 1600,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 140,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 140,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35356,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35356,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35356,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 38721,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29396,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29396,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29396,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28996,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7666,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7666,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7666,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2513,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5153,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1659,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1659,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1659,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1659,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 184043,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 19016,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 2800,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2800,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 15886,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 155,0 | ||||
3 | Земельный налог | 100,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 4631,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 11000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 330,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 330,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 165027,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 165027,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 165027,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 185134,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36684,7 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36684,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36684,7 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36284,7 | ||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6139,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6139,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6139,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5280,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 859,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 100741,7 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 100741,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100741,7 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5560,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 95181,7 | ||||
13 | Прочие | 41568,8 | ||||
9 | Прочие | 41568,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41568,8 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 41568,8 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1091,2 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1091,2 | |||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 146364,6 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2073,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 549,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 549,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 1456,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | ||||
3 | Земельный налог | 25,4 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 557,6 | ||||
5 | Единый земельный налог | 808,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 68,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 144291,6 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 144291,6 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 144291,6 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 146364,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30306,3 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30306,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30306,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30306,3 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4173,8 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4173,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4173,8 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3222,8 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 951,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 111884,5 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 111884,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111884,5 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2125,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 109759,5 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 48114,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11318,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3300,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7968,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 190,0 | |||
3 | Земельный налог | 37,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3678,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4063,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 200,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36596,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36596,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36596,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 48114,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34621,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34621,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34621,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34621,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7592,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7592,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7592,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4035,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3557,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5900,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 308950,8 | |||||
1 | Налоговые поступления | 14765,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 7000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7000,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 7665,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | ||||
3 | Земельный налог | 145,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 3320,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 3900,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 100,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 294185,8 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 294185,8 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 294185,8 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 311142,8 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40279,9 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40279,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40279,9 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39879,9 | ||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35611,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35611,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35611,5 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13974,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21637,5 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 14591,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 14591,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14591,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14591,0 | ||||
13 | Прочие | 220660,4 | ||||
9 | Прочие | 220660,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 220660,4 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 220660,4 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2192,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2192,0 | |||||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 249461,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 7711,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1426,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1426,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 6210,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | ||||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 1100,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 75,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 241750,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 241750,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 241750,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 250096,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32517,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32517,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32517,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32117,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3631,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3631,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3631,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1338,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2293,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 213948,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 213948,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 213948,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3586,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 210362,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -635,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 635,0 | |||||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет села Сатай на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 128845,9 | |||||
1 | Налоговые поступления | 6510,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 650,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 650,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 5554,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 48,0 | ||||
3 | Земельный налог | 15,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2166,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 3325,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 306,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 306,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 122335,9 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 122335,9 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 122335,9 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 129199,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31061,4 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31061,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31061,4 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31061,4 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4414,6 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4414,6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4414,6 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3256,6 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1158,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3180,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3180,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3180,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3180,0 | ||||
13 | Прочие | 90543,0 | ||||
9 | Прочие | 90543,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90543,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 90543,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -353,1 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 353,1 | |||||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет села Троебратское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 189427,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 7317,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 3400,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3400,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 3882,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 200,0 | ||||
3 | Земельный налог | 137,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 3545,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 182110,7 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 182110,7 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 182110,7 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 190827,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37853,2 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37853,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37853,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37453,2 | ||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14067,7 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14067,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14067,7 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4891,7 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9176,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 138906,8 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 138906,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138906,8 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7543,3 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 131363,5 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1400,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1400,0 | |||||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 28 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 258118,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 21466,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 11300,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11300,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 10098,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 221,0 | ||||
3 | Земельный налог | 100,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2977,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 6800,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 68,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 100,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 100,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 236552,1 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 236552,1 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 236552,1 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 258118,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31356,1 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31356,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31356,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30956,1 | ||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19198,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19198,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19198,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9466,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9732,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4702,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 4702,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4702,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4702,0 | ||||
13 | Прочие | 202862,0 | ||||
9 | Прочие | 202862,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 202862,0 | ||||
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 202862,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от "22" октября 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 31 | |
| к решению маслихата | |
| от "27" декабря 2024 года | |
| № 143 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
I. Доходы | 481764,3 | |||||
1 | Налоговые поступления | 90136,5 | ||||
01 | Подоходный налог | 62780,5 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 62780,5 | ||||
04 | Налоги на собственность | 27264,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | ||||
3 | Земельный налог | 514,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 23400,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 2750,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 92,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 42,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 391627,8 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 391627,8 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 391627,8 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||
II. Затраты | 485289,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64211,1 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64211,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64211,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63651,1 | ||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 560,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 234471,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 234471,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 234471,5 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17037,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 217434,5 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 167935,2 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 167935,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167935,2 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 65531,1 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 102404,1 | ||||
13 | Прочие | 18671,5 | ||||
9 | Прочие | 18671,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18671,5 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 18671,5 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3525,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3525,0 | |||||
