О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 143 "О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата Узункольского района Костанайской области от 23 июня 2025 года № 175

      Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области "О бюджете сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Узункольский районный маслихат РЕШИЛ";

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 721,6 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3225,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 140,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 356,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 721,6 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 679,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 19 016,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 69 663,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 89 770,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 146 653,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1989,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 84,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 144 580,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 146 653,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 48 374,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 318,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 856,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 48 374,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 375,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 939,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 436,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 565,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 190,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1 190,0 тысяч тенге";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 314 893,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 765,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 300 128,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 317 085,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 266 447,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 711,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 258 736,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 267 082,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 128 845,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 510,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 122 335,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 129 199,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысячи тенге";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57 647,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 317,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 50 330,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 047,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 410 034,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 21 466,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 100,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 388 468,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 410 034,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 611 662,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 80 381,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 531 281,6 тысяча тенге;

      2) затраты – 615 187,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Узункольского районного маслихата Н. Булатов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Временно исполняющая обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Отдел экономики

      и бюджетного планирования"

      ______________ Т. Крюковская

      "23" июня 2025 года

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет села Бауманское на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

38721,6

1




Налоговые поступления

3225,0


01



Подоходный налог

352,0



2


Индивидуальный подоходный налог

352,0


04



Налоги на собственность

2828,0



1


Налоги на имущество

90,0



3


Земельный налог

10,0



4


Налог на транспортные средства

1128,0



5


Единый земельный налог

1600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

45,0

2




Неналоговые поступления

140,0 


01



Доходы от государственной собственности

140,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

4




Поступления трансфертов

35356,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35356,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35356,6

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

38721,6

01




Государственные услуги общего характера

29396,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29396,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29396,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28996,3




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7666,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7666,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7666,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2513,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5153,0

12




Транспорт и коммуникации

1659,3


1



Автомобильный транспорт

1659,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1659,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1659,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

88679,5

1




Налоговые поступления

19016,0


01



Подоходный налог

2800,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2800,0


04



Налоги на собственность

15886,0



1


Налоги на имущество

155,0



3


Земельный налог

100,0



4


Налог на транспортные средства

4631,0



5


Единый земельный налог

11000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

330,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

330,0

4




Поступления трансфертов

69663,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69663,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69663,5

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

89770,7

01




Государственные услуги общего характера

36684,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36684,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36684,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36284,7




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5839,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5839,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5839,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4980,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

859,0

12




Транспорт и коммуникации

5560,0


1



Автомобильный транспорт

5560,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5560,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5560,0

13




Прочие

41687,0


9



Прочие

41687,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41687,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

41687,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1091,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1091,2

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

146653,8

1




Налоговые поступления

1989,0


01



Подоходный налог

525,0



2


Индивидуальный подоходный налог

525,0


04



Налоги на собственность

1414,0



1


Налоги на имущество

65,0



3


Земельный налог

41,0



4


Налог на транспортные средства

500,0



5


Единый земельный налог

808,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

2




Неналоговые поступления

84,0


01



Доходы от государственной собственности

84,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

84,0

4




Поступления трансфертов

144580,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

144580,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

144580,8

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

146653,8

01




Государственные услуги общего характера

28996,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28996,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28996,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28996,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5492,8


3



Благоустройство населенных пунктов

5492,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5492,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5176,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

316,0

12




Транспорт и коммуникации

112164,7


1



Автомобильный транспорт

112164,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112164,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2125,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

110039,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

48374,5

1




Налоговые поступления

11318,0


01



Подоходный налог

3300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3300,0


04



Налоги на собственность

7968,0



1


Налоги на имущество

190,0



3


Земельный налог

37,0



4


Налог на транспортные средства

3678,0



5


Единый земельный налог

4063,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

2




Неналоговые поступления

200,0


01



Доходы от государственной собственности

200,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

4




Поступления трансфертов

36856,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36856,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36856,5

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

48374,5

01




Государственные услуги общего характера

34653,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34653,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34653,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8157,5


3



Благоустройство населенных пунктов

8157,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8157,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5020,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3137,5

12




Транспорт и коммуникации

5564,0


1



Автомобильный транспорт

5564,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5564,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5564,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

36375,0

1




Налоговые поступления

3939,0


01



Подоходный налог

710,0



2


Индивидуальный подоходный налог

710,0


04



Налоги на собственность

3224,0



1


Налоги на имущество

120,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1100,0



5


Единый земельный налог

2000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

5,0

4




Поступления трансфертов

32436,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32436,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32436,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

37565,0

01




Государственные услуги общего характера

29941,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29941,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29941,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29541,0




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4939,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4939,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4939,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3230,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1709,0

12




Транспорт и коммуникации

2685,0


1



Автомобильный транспорт

2685,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2685,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2685,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1190,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1190,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

314893,0

1




Налоговые поступления

14765,0


01



Подоходный налог

7000,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7000,0


04



Налоги на собственность

7665,0



1


Налоги на имущество

300,0



3


Земельный налог

145,0



4


Налог на транспортные средства

3320,0



5


Единый земельный налог

3900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

100,0

4




Поступления трансфертов

300128,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

300128,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

300128,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

317085,0

01




Государственные услуги общего характера

40359,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40359,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40359,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39959,5




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37111,5


3



Благоустройство населенных пунктов

37111,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37111,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18974,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18137,5

12




Транспорт и коммуникации

13091,0


1



Автомобильный транспорт

13091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13091,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13091,0

13




Прочие

226523,0


9



Прочие

226523,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

226523,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

226523,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2192,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2192,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

266447,5

1




Налоговые поступления

7711,0


01



Подоходный налог

1426,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1426,0


04



Налоги на собственность

6210,0



1


Налоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

25,0



4


Налог на транспортные средства

1100,0



5


Единый земельный налог

5000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

75,0

4




Поступления трансфертов

258736,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

258736,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

258736,5

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

267082,5

01




Государственные услуги общего характера

32517,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32517,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32117,0




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4456,9


3



Благоустройство населенных пунктов

4456,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4456,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1794,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2662,9

12




Транспорт и коммуникации

230108,6


1



Автомобильный транспорт

230108,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

230108,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3586,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

226522,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-635,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

635,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет села Сатай на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

128845,9

1




Налоговые поступления

6510,0


01



Подоходный налог

650,0



2


Индивидуальный подоходный налог

650,0


04



Налоги на собственность

5554,0



1


Налоги на имущество

48,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

2166,0



5


Единый земельный налог

3325,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

306,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

306,0

4




Поступления трансфертов

122335,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

122335,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

122335,9

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

129199,0

01




Государственные услуги общего характера

30441,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30441,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30441,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30441,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5385,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5385,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5385,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4227,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1158,0

12




Транспорт и коммуникации

2830,0


1



Автомобильный транспорт

2830,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2830,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2830,0

13




Прочие

90543,0


9



Прочие

90543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90543,0





Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90543,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-353,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

353,1

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет села Троебратское на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

57647,7

1




Налоговые поступления

7317,0


01



Подоходный налог

3400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3400,0


04



Налоги на собственность

3882,0



1


Налоги на имущество

200,0



3


Земельный налог

137,0



4


Налог на транспортные средства

3545,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35,0 



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

35,0

4




Поступления трансфертов

50330,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50330,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50330,7

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

59047,7

01




Государственные услуги общего характера

37853,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37853,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37853,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37453,2




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16194,5


3



Благоустройство населенных пунктов

16194,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16194,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7435,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8759,5

12




Транспорт и коммуникации

5000,0


1



Автомобильный транспорт

5000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1400,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1400,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

410034,4

1




Налоговые поступления

21466,0


01



Подоходный налог

11300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11300,0


04



Налоги на собственность

10098,0



1


Налоги на имущество

221,0



3


Земельный налог

100,0



4


Налог на транспортные средства

2977,0



5


Единый земельный налог

6800,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

68,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

68,0

2




Неналоговые поступления

100,0


01



Доходы от государственной собственности

100,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

4




Поступления трансфертов

388468,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

388468,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

388468,4

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

410034,4

01




Государственные услуги общего характера

31441,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31441,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31441,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31041,0




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19778,4


3



Благоустройство населенных пунктов

19778,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19778,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10046,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9732,4

12




Транспорт и коммуникации

155303,0


1



Автомобильный транспорт

155303,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

155303,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4803,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

150500,0

13




Прочие

203512,0


9



Прочие

203512,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

203512,0





Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

203512,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

611662,6

1




Налоговые поступления

80381,0


01



Подоходный налог

53000,0



2


Индивидуальный подоходный налог

53000,0


04



Налоги на собственность

27264,0



1


Налоги на имущество

600,0



3


Земельный налог

514,0



4


Налог на транспортные средства

23400,0



5


Единый земельный налог

2750,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

117,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

67,0

4




Поступления трансфертов

531281,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

531281,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

531281,6

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

615187,6

01




Государственные услуги общего характера

62892,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62892,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62892,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62332,1




022

Капитальные расходы государственных органов

560,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

223599,2


3



Благоустройство населенных пунктов

223599,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

223599,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19053,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

204546,2

12




Транспорт и коммуникации

309944,3


1



Автомобильный транспорт

309944,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

309944,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105537,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

204407,0

13




Прочие

18752,0


9



Прочие

18752,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18752,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

18752,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3525,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3525,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.