Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026
В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 182 268,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 130 435,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 833,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50 000,0 тысяч тенге;
2) затраты – 211 368,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -29 100,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29100,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета поселка Тобол в районный бюджет в сумме 16 206,0 тыс. тенге.
3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 141,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 96 141,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
2) затраты – 96 141,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета Асенкритовского сельского округа в районный бюджет в сумме 40 425,0 тыс. тенге.
5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 235,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 851,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 496,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25 888,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 085,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -850,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 850,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 25 888,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 529,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 47 708,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 55,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 766,0 тысяч тенге;
2) затраты – 58 829,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 300,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 9 766,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 071,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 43 896,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13 175,0 тысяч тенге;
2) затраты – 58 746,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 405,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 405,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 10 743,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 302,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 932,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 361,0 тысяч тенге;
2) затраты – 41 253,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 951,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 951,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 361,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 865,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 36 781,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 37,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 047,0 тысяч тенге;
2) затраты – 61 453,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 588,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 588,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 047,0 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 858,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 501,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 357,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 108,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -250,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 857,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 532 857,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 161 399,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 954,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 554,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 361 950,0 тысяч тенге;
2) затраты – 565 022,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -32 165,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 165,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета сельского округа Әйет в районный бюджет в сумме 37 108,0 тыс. тенге.
19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата района | Б. Ахметов |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет поселка Тобол на 2026 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 182 268,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 130 435,0 | |||
01 | Подоходный налог | 97 050,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97 050,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 31 476,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 297,0 | |||
3 | Земельный налог | 400,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 179,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 600,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 909,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 909,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 833,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 833,0 | |||
1 | Продажа земли | 1 600,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 233,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 50 000,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 000,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 000,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 211 368,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 027,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 027,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 027,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 027,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 135,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 78 135,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 135,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 140,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 275,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 59 720,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 34 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 34 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 34 000,0 | |||
15 | Трансферты | 16 206,2 | |||
1 | Трансферты | 16 206,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 206,2 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 16 206,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -29 100,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 29 100,2 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет поселка Тобол на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 132 300,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 130 540,0 | |||
01 | Подоходный налог | 105 730,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 105 730,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 730,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 381,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 349,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 080,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 080,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 760,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 760,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 760,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 132 300,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 254,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 254,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 254,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 254,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 237,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 237,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 237,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 797,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 439,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 001,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 650,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13 650,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 650,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13 650,0 | |||
15 | Трансферты | 12 159,0 | |||
1 | Трансферты | 12 159,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 159,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 12 159,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет поселка Тобол на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 140 179,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 138 309,0 | |||
01 | Подоходный налог | 112 080,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 112 080,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 104,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 464,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 640,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 125,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 125,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 870,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 870,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 870,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 140 179,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 146,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 146,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 146,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 146,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 498,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 498,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 498,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 487,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 610,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 401,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 333,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 333,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 333,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 333,0 | |||
15 | Трансферты | 17 202,0 | |||
1 | Трансферты | 17 202,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 202,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 17 202,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 96 141,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 96 141,0 | |||
01 | Подоходный налог | 10 658,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 658,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 687,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 340,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 347,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 77 796,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 77 796,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 96 141,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 409,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 409,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 409,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 409,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 377,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 377,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 377,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 120,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 257,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 930,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 930,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 930,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 930,0 | |||
15 | Трансферты | 40 425,0 | |||
1 | Трансферты | 40 425,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 425,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 40 425,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 96 152,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 96 152,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11 350,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 350,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 952,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 340,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 612,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 78 850,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 78 850,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 96 152,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 581,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 581,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 581,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 581,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 646,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 646,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 646,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 376,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 270,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 177,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 177,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 177,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 177,0 | |||
15 | Трансферты | 38 748,0 | |||
1 | Трансферты | 38 748,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 748,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 38 748,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 97 020,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 97 020,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12 032,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 032,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 116,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 360,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 756,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 78 872,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 78 872,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 97 020,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 966,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 966,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 966,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 966,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 929,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 929,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 929,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 645,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 284,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 435,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 435,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 435,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 435,0 | |||
15 | Трансферты | 38 690,0 | |||
1 | Трансферты | 38 690,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 690,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 38 690,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 37 235,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 851,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7 526,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 526,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 760,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 106,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 354,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 300,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 565,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 565,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 496,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 496,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 496,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 25 888,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 888,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 888,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 38 085,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 919,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 919,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 919,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 919,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 266,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 266,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 266,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 199,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 067,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 900,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 850,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 850,0 | ||||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 38 336,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 935,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8 793,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 793,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 322,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 128,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 194,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 820,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 820,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 543,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 543,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 543,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 26 858,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 858,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 858,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 38 336,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 604,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 604,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 604,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 604,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 537,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 537,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 537,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 309,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 228,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 195,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 195,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 195,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 195,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 072,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 595,0 | |||
01 | Подоходный налог | 9 320,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 320,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 405,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 135,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 270,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 870,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 870,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 575,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 575,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 575,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 26 902,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 902,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 902,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39 072,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 903,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 903,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 903,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 903,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 664,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 664,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 664,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 424,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 240,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 505,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 505,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6505,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 505,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 57 529,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 47 708,0 | |||
01 | Подоходный налог | 22 667,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 667,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 344,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 455,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 789,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 697,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 697,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 55,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 9 766,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 766,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 766,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 58 829,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 246,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 246,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 246,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 246,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 983,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 983,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 983,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 422,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 561,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 600,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 300,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 300,3 | ||||
| Приложение 11 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 124 738,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 47 004,0 | |||
01 | Подоходный налог | 25 720,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 720,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 999,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 644,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 355,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 285,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 285,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 59,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 59,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 59,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 700,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 700,0 | |||
1 | Продажа земли | 300,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 400,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 76 975,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 975,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 975,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 124 738,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 151,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 151,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 151,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 151,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 913,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 913,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 913,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 694,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 219,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 72 674,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 72 674,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 674,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 350,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 65 324,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 12 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 296 757,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 49 689,0 | |||
01 | Подоходный налог | 27 264,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 264,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 583,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 683,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 900,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 842,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 842,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 62,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 62,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 62,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 700,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 700,0 | |||
1 | Продажа земли | 300,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 400,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 246 306,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 246 306,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 246 306,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 296 757,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 572,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 542,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 542,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 542,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 258,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 258,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 258,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 978,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 280,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 243 957,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 243 957,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 243 957,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 718,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 236 239,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 13 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Майского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 57 071,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 43 896,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 31 277,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 277,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 12 135,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 271,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 864,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 484,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 484,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 13 175,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 175,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 175,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 58 476,2 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 550,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 550,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 550,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 550,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 139,3 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 139,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 139,3 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 500,3 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 639,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 354,7 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 354,7 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 354,7 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 354,7 | |||||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 405,2 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 405,2 | ||||||
| Приложение 14 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Майского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 58 748,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 43 896,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 33 345,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 345,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 9 859,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 284,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 575,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 692,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 692,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 14 852,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 852,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 852,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 58 748,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 722,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 722,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 722,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 722,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 604,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 604,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 604,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 244,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 360,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 990,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 990,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 990,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 990,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
| Приложение 15 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Майского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 59 775,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 46 492,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 35 308,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 308,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 450,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 150,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 734,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 734,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 13 283,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 283,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 283,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 59 775,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 219,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 219,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 219,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 219,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 934,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 934,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 934,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 506,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 428,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 190,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 190,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 190,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 190,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год
Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 38 302,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 932,0 | |||
01 | Подоходный налог | 10 976,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 976,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 676,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 102,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 574,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 280,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 280,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 9,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 9,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 23 361,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 361,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 361,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41 253,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 137,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 137,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 137,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 658,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 658,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 658,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 570,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 088,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 300,0 | |||
15 | Трансферты | 157,8 | |||
1 | Трансферты | 157,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 157,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 157,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 951,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 951,2 | ||||
| Приложение 17 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 139,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 359,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11 180,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 180,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 838,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 138,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 700,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 341,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 341,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 97,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 97,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 97,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 500,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 24 183,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 183,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 183,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39 139,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 716,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 716,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 716,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 716,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 008,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 008,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 008,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 698,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 310,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 415,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 415,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 415,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 415,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 18 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 744,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 159,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11 851,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 851,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 947,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 147,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 800,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 361,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 361,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 103,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 103,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 103,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 500,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 23 982,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 982,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 982,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39 744,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 049,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 049,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 049,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 049,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 159,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 159,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 159,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 833,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 326,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 536,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 536,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 536,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 536,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 59 865,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 36 781,0 | |||
01 | Подоходный налог | 10 973,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 973,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 445,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 538,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 907,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 363,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 363,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 37,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 37,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 37,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 23 047,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 047,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 047,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 61 453,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 113,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 113,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 113,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 113,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 337,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 337,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 337,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 162,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 175,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 000,0 | |||
15 | Трансферты | 3,0 | |||
1 | Трансферты | 3,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 588,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 588,0 | ||||
| Приложение 20 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 62 418,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 36 265,0 | |||
01 | Подоходный налог | 21 440,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 440,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 375,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 570,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 805,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 450,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 450,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 59,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 59,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 59,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 500,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 25 594,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 594,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 594,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 62 418,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 889,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 889,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 889,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 889,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 129,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 129,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 129,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 895,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 234,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 400,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 400,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 400,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 21 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 63 551,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 36 847,0 | |||
01 | Подоходный налог | 22 730,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 730,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 587,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 607,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 980,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 530,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 530,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 62,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 62,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 62,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 500,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 26 142,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 142,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 142,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 63 551,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 296,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 296,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 296,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 296,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 435,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 435,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 435,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 140,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 295,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 820,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 820,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 820,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 820,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 44 858,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 501,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 525,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 525,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 677,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 98,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 579,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 299,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 299,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 34 357,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 357,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 357,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 45 108,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 228,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 228,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 228,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 728,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 182,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 182,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 182,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 692,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 490,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 698,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 698,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 698,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 698,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -250,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 250,1 | ||||
| Приложение 23 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 35 338,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 350,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 894,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 894,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 067,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 117,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 950,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 389,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 389,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 59,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 59,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 59,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 100,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 100,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 100,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 24 829,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 829,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 829,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 35 338,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 427,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 427,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 427,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 427,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 028,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 028,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 028,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 776,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 252,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 883,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 883,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 883,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 883,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 24 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 35 979,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 288,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 240,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 240,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 635,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 124,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 511,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 413,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 413,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 63,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 63,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 63,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 100,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 100,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 100,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 25 528,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 528,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 528,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 35 979,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 772,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 772,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 772,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 772,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 130,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 130,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 130,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 865,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 265,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 077,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 077,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 077,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 077,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год
Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18.06.2026 № 252 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 532 857,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 161 399,0 | |||
01 | Подоходный налог | 113 014,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 113 014,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 31 118,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 693,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 565,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 860,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 267,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16 644,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 623,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 954,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 954,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 954,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 554,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 554,0 | |||
1 | Продажа земли | 1 452,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 102,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 361 950,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 361 950,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 361 950,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 565 022,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 003,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 003,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 003,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 653,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 350,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 295 856,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 295 856,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 295 856,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 263,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 184,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 270 409,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 148 951,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 148 951,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 951,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 148 951,3 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
15 | Трансферты | 37 110,0 | |||
1 | Трансферты | 37 110,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 110,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 37 108,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -32 165,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 32 165,0 | ||||
| Приложение 26 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 333 809,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 163 609,0 | |||
01 | Подоходный налог | 120 360,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 120 360,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 752,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 738,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 014,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 497,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 19 835,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 662,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 500,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 500,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 500,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 700,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 700,0 | |||
1 | Продажа земли | 1 500,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 200,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 162 000,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 162 000,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 162 000,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 333 809,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 446,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 446,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 446,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 446,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 177 241,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 177 241,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 177 241,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 799,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 293,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 152 149,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 861,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40 861,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 861,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40861,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
15 | Трансферты | 32 160,0 | |||
1 | Трансферты | 32 160,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 160,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 32160,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 27 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2025 года | |
| № 222 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 381 352,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 172 389,0 | |||
01 | Подоходный налог | 127 580,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 127 580,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 212,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 782,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 430,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 597,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 19 895,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 702,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 500,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 500,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 500,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 700,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 700,0 | |||
1 | Продажа земли | 1 500,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 200,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 200 763,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 200 763,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 200 763,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 381 352,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 980,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 980,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 980,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 980,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 362,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 362,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 362,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 939,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 408,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 015,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 218 714,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 218 714,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 218 714,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 26 052,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 192 662,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
15 | Трансферты | 37 195,0 | |||
1 | Трансферты | 37 195,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 195,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 37 195,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
