Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 137 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 478 099,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 171 454,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22 577,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 15 257,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 268 811,8 тысяч тенге;
2) затраты – 7 985 212,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 582,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 126 451,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 116 869,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -516 695,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 516 695,0 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2025 год в сумме 172 987,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района | Б. Ахметов |
| Приложение | |
| к решению маслихата | |
| от 17 декабря 2025 года | |
| № 213 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 137 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 7 478 099,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 171 454,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 582 305,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 590 518,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 991 787,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 220 603,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 220 603,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 226 264,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 222 942,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 603,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 719,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118 966,0 | |||
2 | Акцизы | 4 169,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97 904,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 893,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 316,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 23 316,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 22 577,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 411,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 673,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 804,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 812,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 216,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 216,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 950,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 950,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 257,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 355,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 355,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 902,0 | |||
1 | Продажа земли | 4 382,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 520,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3 268 811,8 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 483,8 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 483,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 268 328,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 268 328,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 7 985 212,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 681 794,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 327 015,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 191,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 910,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 281,4 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 279 824,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 279 442,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 381,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 448,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 448,8 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 272,9 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 175,9 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 353 330,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 268 607,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 39 750,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 706,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 219 151,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 84 723,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 84 723,0 | |||
02 | Оборона | 26 077,4 | |||
1 | Военные нужды | 11 600,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 600,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 600,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 14 477,4 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 477,4 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 477,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 274 185,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 7 882,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 7 882,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 7 882,0 | |||
2 | Социальная помощь | 196 090,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 196 090,9 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 312,2 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 32 277,2 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 549,9 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 71 460,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной | 89 491,6 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 70 212,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 70 212,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 371,2 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 196,6 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 19 834,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 811,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 406 486,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 265 438,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 254 280,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 254 280,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11 158,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 158,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 141 048,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 73 776,9 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 8 091,7 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 14 692,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 50 993,2 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 067 271,5 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 067 271,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 703 564,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 286 901,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 286 901,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 286 901,0 | |||
2 | Спорт | 98 233,8 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 95 657,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 342,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 46 364,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 484,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 467,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 576,8 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 2 576,8 | |||
3 | Информационное пространство | 214 981,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 187 587,2 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 150 900,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 687,2 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 934,4 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 934,4 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8 460,2 | |||
075 | Строительство сетей связи | 8 460,2 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 103 447,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30 609,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 999,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 610,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 72 838,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 30 026,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 40 400,8 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 412,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 321,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 321,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 321,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 321,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 96 107,6 | |||
1 | Сельское хозяйство | 47 732,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 47 732,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 47 732,0 | |||
6 | Земельные отношения | 23 529,6 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 23 529,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 22 653,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 876,6 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24 846,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 846,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 846,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 841,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 841,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 51 841,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 51 841,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 979 239,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 964 784,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 964 784,5 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 96 202,6 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 868 580,9 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 14 455,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 455,3 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 14 455,3 | |||
13 | Прочие | 273 905,6 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 18 500,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 18 500,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 18 500,0 | |||
9 | Прочие | 255 406,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 172 987,6 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 172 987,6 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 82 418,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 82 418,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 12 521,5 | |||
1 | Обслуживание долга | 12 521,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 521,5 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 521,5 | |||
15 | Трансферты | 2 478 167,6 | |||
1 | Трансферты | 2 478 167,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 478 167,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 72 463,2 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1 899 590,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 293 429,0 | |||
038 | Субвенции | 202 152,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 9 582,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 126 451,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 126 451,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 126 451,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 126 451,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 126 451,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 116 869,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -516 695,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 516 695,0 | ||||
