Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Беимбета Майлина "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 138 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
"В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ";
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 235 328,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 74 478,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 77,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 160 773,0 тысяч тенге;
2) затраты – 239 028,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 700,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3700,2 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 255 357,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 18 018,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 157,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 237 182,5 тысяч тенге;
2) затраты – 259 508,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 150,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 150,5 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 951,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 255,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 465,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 231,0 тысяч тенге;
2) затраты – 40 951,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 922,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 40 460,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 148 462,3 тысяч тенге;
2) затраты – 194 422,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 500,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 500,3 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 818,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 920,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 898,9 тысяч тенге;
2) затраты – 53 207,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 388,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 388,2 тысяч тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 965,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 738,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 833,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 143 244,5 тысяч тенге;
2) затраты – 153 520,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 555,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 555,1 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 721,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 379,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 67 342,0 тысяч тенге;
2) затраты – 92 991,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1270,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 270,2 тысяч тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 514,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 246,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 40 268,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 514,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 000,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,1 тысяч тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 550 419,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 91 658,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 354,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 385,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 457 022,2 тысяч тенге;
2) затраты – 554 519,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 100,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 100,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района | А.С. Айтпаева |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет поселка Тобол на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 235 328,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 74 478,0 | |||
01 | Подоходный налог | 46 714,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 46 714,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 26 764,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 810,0 | |||
3 | Земельный налог | 800,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 654,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 000,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 77,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 77,0 | |||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 77,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 160 773,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 160 773,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 160 773,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 239 028,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 383,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 383,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 383,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 383,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 507,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 507,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 507,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 338,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 504,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 665,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 122 138,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 122 138,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 138,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 122 138,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3700,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 700,2 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 255 357,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 018,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 829,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 829,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 939,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170,0 | |||
3 | Земельный налог | 41,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 228,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 250,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 250,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 157,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 157,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 157,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 237 182,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 237 182,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 237 182,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 259 508,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 388,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 388,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 388,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 388,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 924,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 924,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 924,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 894,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 230,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 044,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 044,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 044,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 044,0 | |||
13 | Прочие | 200 151,5 | |||
9 | Прочие | 200 151,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 151,5 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 200 151,5 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 150,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 150,5 | ||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 40 951,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 255,0 | |||
01 | Подоходный налог | 510,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 510,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 045,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 34,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 519,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 412,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 465,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 465,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 465,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35 231,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 231,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 231,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 40 951,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 072,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 072,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 072,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 072,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 283,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 283,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 283,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 024,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 259,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 595,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 595,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 595,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 595,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,1 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 188 922,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 460,0 | |||
01 | Подоходный налог | 19 118,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 118,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 970,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 550,0 | |||
3 | Земельный налог | 60,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 860,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 372,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 372,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 148 462,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 148 462,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 148 462,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 194 422,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 071,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 071,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 071,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 071,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 000,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 000,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 000,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 926,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 074,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 143 868,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 143 868,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143 868,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 619,2 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 137 249,3 | |||
15 | Трансферты | 482,3 | |||
1 | Трансферты | 482,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 482,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 482,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 500,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 500,3 | ||||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 13 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет Майского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 52 818,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 920,0 | |||
01 | Подоходный налог | 18 120,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 120,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 315,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 230,0 | |||
3 | Земельный налог | 30,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 055,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 485,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 485,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 898,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 898,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 898,9 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 53 207,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 930,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 930,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 930,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 930,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 049,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 049,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 049,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 207,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 842,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 795,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 795,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 795,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 795,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -388,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 388, | ||||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 152 965,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 738,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 400,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 400,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 038,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118,0 | |||
3 | Земельный налог | 12,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 908,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 300,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 300,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 833,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 33,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 33,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 800,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 800,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 143 244,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143 244,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143 244,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 153 520,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 089,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 089,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 089,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 089,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 148,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 148,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 148,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 668,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 280,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 77 919,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 77 919,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 919,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 690,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 76 229,5 | |||
13 | Прочие | 32 364,0 | |||
9 | Прочие | 32 364,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 364,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 32 364,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -555,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 555,1 | ||||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 91 721,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 379,0 | |||
01 | Подоходный налог | 9 170,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 170,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 309,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 542,0 | |||
3 | Земельный налог | 390,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 977,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 400,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 900,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 900,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 67 342,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 342,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 342,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 92 991,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 078,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 078,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 078,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 078,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 006,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 006,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 006,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 439,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 511,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 056,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 906,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 906,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 906,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 806,3 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 100,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 270,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 270,2 | ||||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 46 514,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 246,0 | |||
01 | Подоходный налог | 721,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 721,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 375,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 795,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 40 268,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 268,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 268,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 47 514,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 311,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 311,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 311,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 311,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 598,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 598,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 598,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 978,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 400,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 605,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 605,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 605,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 505,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 100,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 000,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 000,1 | ||||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от 29 сентября 2025 года | |
| № 193 | |
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 138 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 550 419,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 91 658,0 | |||
01 | Подоходный налог | 56 393,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 56 393,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 34 129,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 680,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 499,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 700,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 136,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 570,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 566,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 354,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 354,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 354,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 385,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 385,0 | |||
1 | Продажа земли | 385,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 457 022,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 457 022,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 457 022,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 554 519,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 986,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 986,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 986,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 986,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 620,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 74 620,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 620,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 25 661,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 609,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 350,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 313 313,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 313 313,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 313 313,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 52 398,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 260 915,2 | |||
13 | Прочие | 90 499,0 | |||
9 | Прочие | 90 499,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 499,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 90 499,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 100,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 100,1 | ||||