О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 138 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29 сентября 2025 года № 193

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Беимбета Майлина "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 138 следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ";

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 235 328,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 74 478,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 77,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 160 773,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 239 028,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 700,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3700,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 255 357,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 018,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 157,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 237 182,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 259 508,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 150,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 150,5 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 951,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 255,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 465,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 231,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 951,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 922,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 40 460,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 148 462,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 194 422,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 500,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 500,3 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 818,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28 920,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 898,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 53 207,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 388,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 388,2 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 152 965,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 738,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 833,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 143 244,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 153 520,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 555,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 555,1 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 91 721,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 379,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 67 342,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 92 991,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1270,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 270,2 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 514,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 246,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 40 268,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 47 514,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 000,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,1 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 550 419,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 91 658,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 354,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 385,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 457 022,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 554 519,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 100,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 100,1 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата района А.С. Айтпаева

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет поселка Тобол на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

235 328,0

1




Налоговые поступления

74 478,0


01



Подоходный налог

46 714,0



2


Индивидуальный подоходный налог

46 714,0


04



Hалоги на собственность

26 764,0



1


Hалоги на имущество

810,0



3


Земельный налог

800,0



4


Hалог на транспортные средства

22 654,0



5


Единый земельный налог

2 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 000,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 000,0

3




Поступления от продажи основного капитала

77,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

77,0



1


Продажа земли

0,0



2


Продажа нематериальных активов

77,0

4




Поступления трансфертов

160 773,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 773,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 773,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

239 028,2

01




Государственные услуги общего характера

72 383,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 383,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 383,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

44 507,0


3



Благоустройство населенных пунктов

44 507,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 507,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 338,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 504,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 665,0

12




Транспорт и коммуникации

122 138,0


1



Автомобильный транспорт

122 138,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122 138,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

122 138,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 3700,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 700,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

255 357,5

1




Налоговые поступления

18 018,0


01



Подоходный налог

3 829,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 829,0


04



Hалоги на собственность

13 939,0



1


Hалоги на имущество

170,0



3


Земельный налог

41,0



4


Hалог на транспортные средства

12 228,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

250,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

250,0

3




Поступления от продажи основного капитала

157,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

157,0



2


Продажа нематериальных активов

157,0

4




Поступления трансфертов

237 182,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

237 182,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

237 182,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

259 508,0

01




Государственные услуги общего характера

40 388,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 388,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 388,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 388,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 924,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14 924,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 924,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 894,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 230,0

12




Транспорт и коммуникации

4 044,0


1



Автомобильный транспорт

4 044,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 044,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 044,0

13




Прочие

200 151,5


9



Прочие

200 151,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200 151,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

200 151,5

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 150,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 150,5

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

40 951,0

1




Налоговые поступления

5 255,0


01



Подоходный налог

510,0



2


Индивидуальный подоходный налог

510,0


04



Hалоги на собственность

4 045,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

34,0



4


Hалог на транспортные средства

1 519,0



5


Единый земельный налог

2 412,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

700,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

700,0

2




Неналоговые поступления

465,0


01



Доходы от государственной собственности

465,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

465,0

4




Поступления трансфертов

35 231,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 231,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35 231,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

40 951,1

01




Государственные услуги общего характера

26 072,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 072,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 072,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 072,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 283,1


3



Благоустройство населенных пунктов

12 283,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 283,1










008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 024,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

259,1

12




Транспорт и коммуникации

2 595,0


1



Автомобильный транспорт

2 595,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 595,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 595,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

188 922,3

1




Налоговые поступления

40 460,0


01



Подоходный налог

19 118,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 118,0


04



Hалоги на собственность

14 970,0



1


Hалоги на имущество

550,0



3


Земельный налог

60,0



4


Hалог на транспортные средства

10 860,0



5


Единый земельный налог

3 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 372,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 372,0

4




Поступления трансфертов

148 462,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

148 462,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

148 462,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

194 422,6

01




Государственные услуги общего характера

39 071,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 071,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 071,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 071,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 000,3


3



Благоустройство населенных пунктов

11 000,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 000,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 926,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 074,0

12




Транспорт и коммуникации

143 868,5


1



Автомобильный транспорт

143 868,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 868,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 619,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

137 249,3

15




Трансферты

482,3


1



Трансферты

482,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

482,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

482,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 500,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 500,3

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Майского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

52 818,9

1




Налоговые поступления

28 920,0


01



Подоходный налог

18 120,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18 120,0


04



Hалоги на собственность

10 315,0



1


Hалоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

30,0



4


Hалог на транспортные средства

10 055,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

485,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

485,0

4




Поступления трансфертов

23 898,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 898,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 898,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

53 207,1

01




Государственные услуги общего характера

39 930,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 930,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 930,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 049,9


3



Благоустройство населенных пунктов

8 049,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 049,9










008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 207,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 842,9

12




Транспорт и коммуникации

2 795,0


1



Автомобильный транспорт

2 795,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 795,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 795,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-388,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

388,

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

152 965,5

1




Налоговые поступления

8 738,0


01



Подоходный налог

3 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 400,0


04



Hалоги на собственность

5 038,0



1


Hалоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

12,0



4


Hалог на транспортные средства

2 908,0



5


Единый земельный налог

2 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

300,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

300,0

2




Неналоговые поступления

833,0


01



Доходы от государственной собственности

33,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

33,0


06



Прочие неналоговые поступления

800,0



1


Прочие неналоговые поступления

800,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

143 244,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

143 244,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

143 244,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

153 520,6

01




Государственные услуги общего характера

33 089,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 148,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10 148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 148,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 668,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

12




Транспорт и коммуникации

77 919,5


1



Автомобильный транспорт

77 919,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 919,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 690,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

76 229,5

13




Прочие

32 364,0


9



Прочие

32 364,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 364,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

32 364,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-555,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

555,1

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

91 721,0

1




Налоговые поступления

24 379,0


01



Подоходный налог

9 170,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9 170,0


04



Hалоги на собственность

14 309,0



1


Hалоги на имущество

542,0



3


Земельный налог

390,0



4


Hалог на транспортные средства

8 977,0



5


Единый земельный налог

4 400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

900,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

900,0

4




Поступления трансфертов

67 342,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 342,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

67 342,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

92 991,2

01




Государственные услуги общего характера

42 078,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 078,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 078,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 078,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47 006,7


3



Благоустройство населенных пунктов

47 006,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 006,7










008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 439,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 511,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 056,1

12




Транспорт и коммуникации

3 906,3


1



Автомобильный транспорт

3 906,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 906,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 806,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 270,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 270,2

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 514,0

1




Налоговые поступления

6 246,0


01



Подоходный налог

721,0



2


Индивидуальный подоходный налог

721,0


04



Hалоги на собственность

5 375,0



1


Hалоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

10,0



4


Hалог на транспортные средства

2 795,0



5


Единый земельный налог

2 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

150,0

4




Поступления трансфертов

40 268,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 268,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

40 268,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

47 514,1

01




Государственные услуги общего характера

27 311,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 311,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 311,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 311,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 598,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 598,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 978,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220,0

12




Транспорт и коммуникации

3 605,0


1



Автомобильный транспорт

3 605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 605,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 505,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 000,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 000,1

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

550 419,2

1




Налоговые поступления

91 658,0


01



Подоходный налог

56 393,0



2


Индивидуальный подоходный налог

56 393,0


04



Hалоги на собственность

34 129,0



1


Hалоги на имущество

680,0



3


Земельный налог

250,0



4


Hалог на транспортные средства

26 499,0



5


Единый земельный налог

6 700,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 136,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

570,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

566,0

2




Неналоговые поступления

1 354,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 354,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 354,0

3




Поступления от продажи основного капитала

385,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

385,0



1


Продажа земли

385,0

4




Поступления трансфертов

457 022,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

457 022,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

457 022,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

554 519,3

01




Государственные услуги общего характера

67 986,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 986,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 986,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 986,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

74 620,0


3



Благоустройство населенных пунктов

74 620,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 620,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 661,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 609,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 350,0

12




Транспорт и коммуникации

313 313,2


1



Автомобильный транспорт

313 313,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

313 313,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

52 398,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

260 915,2

13




Прочие

90 499,0


9



Прочие

90 499,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 499,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90 499,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 100,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 100,1


Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 138 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы"

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 193 шешімі

      Бейімбет Майлин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 138 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2025–2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 91-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Бейімбет Майлин ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ";

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Тобыл кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 235 328,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 74 478,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 77,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 160 773,0 мың теңге;

      2) шығындар – 239 028,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 700,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3700,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Асенкритов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 255 357,5,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 18 018,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 157,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 237 182,5 мың теңге;

      2) шығындар – 259 508,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 150,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 150,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Белинский ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 40 951,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 255,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 465,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 35 231,0 мың теңге;

      2) шығындар – 40 951,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Калинин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 188 922,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 40 460,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 148 462,3 мың теңге;

      2) шығындар – 194 422,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 500,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 500,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Майский ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 52 818,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 28 920,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 898,9 мың теңге;

      2) шығындар – 53 207,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -388,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 388,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Байшуақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 152 965,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 738,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 833,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 143 244,5 мың теңге;

      2) шығындар – 153 520,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -555,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 555,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новоильинов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 91 721,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 24 379,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 67 342,0 мың теңге;

      2) шығындар – 92 991,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 270,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 270,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Павлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 46 514,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 246,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 40 268,0 мың теңге;

      2) шығындар – 47 514,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 000,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 000,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Әйет ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 550 419,2 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 91 658,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 354,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 385,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 457 022,2 мың теңге;

      2) шығындар – 554 519,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 100,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 100,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының төрайымы А. Айтпаева

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 қыркүйектегі
  № 193 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  1-қосымша

2025 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

235 328,0

1




Салықтық түсімдер

74 478,0


01



Табыс салығы

46 714,0



2


Жеке табыс салығы

46 714,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

26 764,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

810,0



3


Жер салығы 

800,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22 654,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 000,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 000,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

77,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

77,0



1


Жерді сату

0,0



2


Материалдық емес активтерді сату

77,0

4




Трансферттердің түсімдері

160 773,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

160 773,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

160 773,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

239 028,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

72 383,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

72 383,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 383,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 383,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

44 507,0


3



Елді-мекендерді көркейту

44 507,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 507,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 338,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 504,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 665,0

12




Көлiк және коммуникация

122 138,0


1



Автомобиль көлiгi

122 138,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

122 138,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

122 138,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3700,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3700,2

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 қыркүйектегі
  № 193 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  4-қосымша

2025 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

255 357,5

1




Салықтық түсімдер

18 018,0


01



Табыс салығы

3 829,0



2


Жеке табыс салығы

3 829,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13 939,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

170,0



3


Жер салығы 

41,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

12 228,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

250,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

250,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

157,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

157,0



2


Материалдық емес активтерді сату

157,0

4




Трансферттердің түсімдері

237 182,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

237 182,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

237 182,5


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

259 508,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 388,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 388,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 388,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 388,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 924,0


3



Елді-мекендерді көркейту

14 924,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 924,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 894,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 230,0

12




Көлiк және коммуникация

4 044,0


1



Автомобиль көлiгi

4 044,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 044,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 044,0

13




Басқалар

200 151,5


9



Басқалар

200 151,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200 151,5




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

200 151,5

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 150,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 150,5

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 қыркүйктегі
  № 193 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  7-қосымша

2025 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

40 951,0

1




Салықтық түсімдер

5 255,0


01



Табыс салығы

510,0



2


Жеке табыс салығы

510,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 045,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

80,0



3


Жер салығы 

34,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 519,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 412,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

700,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

700,0

2




Салықтық емес түсiмдер

465,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

465,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

465,0

4




Трансферттердің түсімдері

35 231,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 231,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 231,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

40 951,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 072,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 072,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 072,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 072,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 283,1


3



Елді-мекендерді көркейту

12 283,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 283,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 024,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

259,1

12




Көлiк және коммуникация

2 595,0


1



Автомобиль көлiгi

2 595,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 595,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 595,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 29 қыркүйектегі
  № 193 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  10-қосымша

2025 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

188 922,3

1




Салықтық түсімдер

40 460,0


01



Табыс салығы

19 118,0



2


Жеке табыс салығы

19 118,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 970,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

550,0



3


Жер салығы 

60,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 860,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 372,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6 372,0

4




Трансферттердің түсімдері

148 462,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

148 462,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

148 462,3


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

194 422,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 071,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 071,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 071,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 071,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 000,3


3



Елді-мекендерді көркейту

11 000,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 000,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 926,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 074,0

12




Көлiк және коммуникация

143 868,5


1



Автомобиль көлiгi

143 868,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143 868,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 619,2




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

137 249,3

15




Трансферттер

482,3


1



Трансферттер

482,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

482,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

482,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 5 500,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 500,3

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 қыркүйектегі
  № 193 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  13-қосымша

2025 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

52 818,9

1




Салықтық түсімдер

28 920,0


01



Табыс салығы

18 120,0



2


Жеке табыс салығы

18 120,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 315,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

230,0



3


Жер салығы 

30,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 055,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

485,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

485,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 898,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 898,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 898,9


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

53 207,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 930,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 930,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 930,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 930,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 049,9


3



Елді-мекендерді көркейту

8 049,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 049,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 207,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 842,9

12




Көлiк және коммуникация

2 795,0


1



Автомобиль көлiгi

2 795,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 795,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 795,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-388,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

388,2

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 қыркүйектегі
  № 193 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138шешіміне
  16-қосымша

2025 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

152 965,5

1




Салықтық түсімдер

8 738,0


01



Табыс салығы

3 400,0



2


Жеке табыс салығы

3 400,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 038,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

118,0



3


Жер салығы 

12,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 908,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

300,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

300,0

2




Салықтық емес түсiмдер

833,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

33,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

33,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

800,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

800,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

143 244,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

143 244,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

143 244,5


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

153 520,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 089,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 089,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 089,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 089,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 148,0


3



Елді-мекендерді көркейту

10 148,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 148,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 668,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

280,0

12




Көлiк және коммуникация

77 919,5


1



Автомобиль көлiгi

77 919,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 919,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 690,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

76 229,5

13




Басқалар

32 364,0


9



Басқалар

32 364,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 364,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

32 364,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-555,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

555,1

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 қыркүйектегі
  № 193 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  19-қосымша

2025 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

91 721,0

1




Салықтық түсімдер

24 379,0


01



Табыс салығы

9 170,0



2


Жеке табыс салығы

9 170,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 309,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

542,0



3


Жер салығы 

390,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 977,0



5


Бірыңғай жер салығы 

4 400,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

900,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

900,0

4




Трансферттердің түсімдері

67 342,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67 342,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

67 342,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

92 991,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

42 078,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 078,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 078,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 078,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 006,7


3



Елді-мекендерді көркейту

47 006,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 006,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 439,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 511,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 056,1

12




Көлiк және коммуникация

3 906,3


1



Автомобиль көлiгi

3 906,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 906,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 806,3




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

100,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 270,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 270,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 қыркүйектегі
  № 193 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  22-қосымша

2025 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

46 514,0

1




Салықтық түсімдер

6 246,0


01



Табыс салығы

721,0



2


Жеке табыс салығы

721,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 375,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

70,0



3


Жер салығы 

10,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 795,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 500,0





Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

150,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

40 268,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40 268,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

40 268,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

47 514,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27 311,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 311,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 311,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 311,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 598,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 598,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 598,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 978,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

14 400,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

220,0

12




Көлiк және коммуникация

3 605,0


1



Автомобиль көлiгi

3 605,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 605,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 505,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

100,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 000,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 000,1

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 қыркүйектегі
  № 193 шешіміне
  9-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  25-қосымша

2025 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

550 419,2

1




Салықтық түсімдер

91 658,0


01



Табыс салығы

56 393,0



2


Жеке табыс салығы

56 393,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

34 129,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

680,0



3


Жер салығы 

250,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

26 499,0



5


Бірыңғай жер салығы 

6 700,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 136,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

570,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

566,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 354,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 354,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 354,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

385,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

385,0



1


Жерді сату

385,0

4




Трансферттердің түсімдері

457 022,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

457 022,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

457 022,2


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

554 519,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67 986,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 986,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 986,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 986,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

74 620,0


3



Елді-мекендерді көркейту

74 620,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 620,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

25 661,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 609,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

40 350,0

12




Көлiк және коммуникация

313 313,2


1



Автомобиль көлiгi

313 313,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

313 313,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

52 398,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

260 915,2

13




Басқалар

90 499,0


9



Басқалар

90 499,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 499,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

90 499,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 100,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 100,1