Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Наурзумского районного маслихата "О бюджете Дамдинского сельского округа Наурзумского района на 2025-2027 годы" от 5 января 2025 года № 171 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Дамдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 187668,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3889,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 183779,5 тысяч тенге;
2) затраты – 196256,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -8588,4 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8588,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8588,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Г. Абенова |
Приложение | |
к решению Наурзумского | |
районного маслихата | |
от 04 сентября 2025 года | |
№ 220 | |
Приложение 1 | |
к решению Наурзумского | |
районного маслихата | |
от 05 января 2025 года | |
№ 171 |
Бюджет Дамдинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 187668,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3889,0 | |||
01 | Подоходный налог | 250,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 250,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3639,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 35,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 600,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 183779,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 183779,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 183779,5 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 196256,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39090,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39090,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39090,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38354,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 736,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9621,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9621,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9621,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3157,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3817,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2647,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 147545,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 147545,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147545,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2306,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 145239,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -8588,4 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8588,4 |