Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 283 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2025 - 2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 111890,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5886,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 37,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 105967,2 тысяч тенге;
2) затраты – 112285,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -395,5 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 395,5 тысяч тенге.";
приложение 1 указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Камыстинского районного маслихата | Н. Искаков |
| Приложение | |
| к решению маслихата | |
| от "15" декабря 2025 года | |
| № 399 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 283 |
Клочковского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 111890,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 5886,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1762,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1762,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2828,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 38,0 | ||
3 | Земельный налог | 30,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1377,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1383,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1296,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1296,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 37,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 37,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 37,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 105967,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 105967,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 105967,2 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 112285,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26627,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26627,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26627,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25342,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1285,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 84795,9 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 76333,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76333,1 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 76333,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8462,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8462,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6565,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1897,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 862,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 862,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 862,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 862,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -395,5 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 395,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 395,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 395,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 395,5 | |||
