Денисовский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Денисовского районного маслихата "О бюджетах сел и сельских округов Денисовского района на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 78 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Архангельского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 55672,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9706,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 45966,0 тысяч тенге;
2) затраты – 56495,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 823,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 823,9 тысячи тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Аршалинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 58520,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12998,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 45522,0 тысячи тенге;
2) затраты – 59011,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 491,7 тысячи тенге";
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 491,7 тысячи тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Аятского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 289604,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14337,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 275022,3 тысячи тенге;
2) затраты – 292174,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2570,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2570,6 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Глебовка на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34277,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4133,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 212,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 29931,7 тысяча тенге;
2) затраты – 35049,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 772,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 772,1 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Денисовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1160202,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 125850,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8965,5 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1025386,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1173200,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12998,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12998,9 тысячи тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Красноармейского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36893,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14878,4 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1149,6 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 20865,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42245,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5352,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5352,0 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет села Крымское на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 111048,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6140,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 104908,4 тысяч тенге;
2) затраты – 111273,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 225,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 225,4 тысяч тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Перелески на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249955,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9732,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 240223,2 тысячи тенге;
2) затраты – 250380,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 424,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 424,8 тысяч тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Покровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52819,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6319,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 186,5 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 46313,8 тысяч тенге;
2) затраты – 53202,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 382,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 382,9 тысяч тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Приреченского сельского округа на 2054-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 150894,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32521,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 118373,1 тысяч тенге;
2) затраты – 151407,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 513,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 513,6 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Свердловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 63856,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7617,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31,4 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 56207,9 тысяч тенге;
2) затраты – 64162,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 306,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 306,0 тысяч тенге.";
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
"23. Утвердить бюджет Тельманского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 225491,2 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14772,3 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 66,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 210652,2 тысячи тенге;
2) затраты – 226821,3 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1330,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1330,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Денисовского районного маслихата | В. Шерер |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Архангельского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 55 672,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 706,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 138,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 138,6 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 977,4 | |||
1 | Hалоги на имущество | 64,1 | |||
3 | Земельный налог | 3,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 233,3 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 677,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 590,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 590,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 45 966,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 966,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 966,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 56 495,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 943,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 943,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 943,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 943,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 552,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 552,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 552,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 552,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 823,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 823,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 823,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 823,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 823,9 | |||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Аршалинского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 58 520,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 998,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 164,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 164,6 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 576,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 79,6 | |||
3 | Земельный налог | 433,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 611,1 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 452,3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 257,4 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 257,4 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 45 522,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 522,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 522,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 59 011,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 179,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 179,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 179,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 179,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 608,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 479,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 479,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 479,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 129,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 129,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 129,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 224,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 224,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 224,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 624,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 600,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 491,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 491,7 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 491,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 491,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 491,7 | |||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Аятского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 289 604,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 337,7 | |||
01 | Подоходный налог | 3 109,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 109,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 249,4 | |||
1 | Hалоги на имущество | 79,8 | |||
3 | Земельный налог | 102,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 102,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 965,2 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 979,3 | |||
1 | Hалог на добавленную стоимость | 0,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 979,3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 244,3 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 244,3 | |||
1 | Продажа земли | 244,3 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 275 022,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 275 022,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 275 022,3 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 292 174,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 522,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 522,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 522,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 522,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 128,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 175,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 175,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 953,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 953,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 27 953,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 829,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 829,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 829,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 829,5 | |||
13 | Прочие | 228 694,5 | |||
9 | Прочие | 228 694,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 228 694,5 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 228 694,5 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 570,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 570,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 570,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 570,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 570,6 | |||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Села Глебовка Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 34 277,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 133,2 | |||
01 | Подоходный налог | 605,9 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 605,9 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 439,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 46,7 | |||
3 | Земельный налог | 168,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 394,3 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 830,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 88,3 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 88,3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 212,8 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 212,8 | |||
1 | Продажа земли | 212,8 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 931,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 931,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 931,7 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 35 049,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 478,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 478,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 478,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 478,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 615,7 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 133,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133,7 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 133,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 482,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 482,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 482,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 955,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 955,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 955,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 955,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 772,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 772,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 772,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 772,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 772,1 | |||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 13 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Денисовского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 1 160 202,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 125 850,5 | |||
01 | Подоходный налог | 88 559,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 88 559,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 33 718,8 | |||
1 | Hалоги на имущество | 514,4 | |||
3 | Земельный налог | 1 001,7 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 249,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 953,3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 572,7 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 478,3 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 94,4 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 965,5 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 965,5 | |||
1 | Продажа земли | 740,2 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 8 225,3 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 025 386,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 025 386,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 025 386,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 1 173 200,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 275,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 275,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 275,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 275,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 401 057,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 585,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 585,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 585,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 400 472,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 472,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 53 226,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 347 245,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 696 925,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 696 925,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 696 925,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 94 710,8 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 602 214,7 | |||
13 | Прочие | 7 136,5 | |||
9 | Прочие | 7 136,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 136,5 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 7 136,5 | |||
15 | Трансферты | 12 806,9 | |||
1 | Трансферты | 12 806,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 806,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8,9 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 12 798,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12 998,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 998,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 998,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 998,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 998,9 | |||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Красноармейского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 36 893,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 878,4 | |||
01 | Подоходный налог | 5 039,7 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 039,7 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 904,7 | |||
1 | Hалоги на имущество | 119,5 | |||
3 | Земельный налог | 44,4 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 669,2 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 071,6 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 934,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 934,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 149,6 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 149,6 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 149,6 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 865,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 865,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 865,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 42 245,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 379,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 379,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 379,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 379,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 550,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 261,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 261,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 261,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 289,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 289,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 639,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 650,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 315,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 315,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 315,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 315,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 352,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 352,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 352,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 352,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 352,0 | |||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Крымского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 111 048,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 140,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 972,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 972,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 783,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 51,8 | |||
3 | Земельный налог | 10,4 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 519,5 | |||
5 | Единый земельный налог | 201,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 384,8 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 384,8 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 104 908,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 104 908,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 104 908,4 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 111 273,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 529,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 529,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 529,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 529,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 441,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 453,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 453,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 453,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 988,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 988,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 988,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
13 | Прочие | 80 302,0 | |||
9 | Прочие | 80 302,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 302,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 80 302,0 | |||
15 | Трансферты | 1,8 | |||
1 | Трансферты | 1,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 225,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 225,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 225,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 225,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 225,4 | |||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Села Перелески Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 249 955,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 732,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 328,2 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 328,2 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 614,5 | |||
1 | Hалоги на имущество | 99,8 | |||
3 | Земельный налог | 122,8 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 223,3 | |||
5 | Единый земельный налог | 168,6 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 789,3 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 789,3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 240 223,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 240 223,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 240 223,2 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 250 380,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 020,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 020,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 020,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 020,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 702,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 170,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 170,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 170,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 532,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 532,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 532,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 220 657,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 220 657,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 220 657,2 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 220 657,2 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 424,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 424,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 424,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 424,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 424,8 | |||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Покровского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 52 819,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 319,5 | |||
01 | Подоходный налог | 2 013,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 013,5 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 273,7 | |||
1 | Hалоги на имущество | 52,2 | |||
3 | Земельный налог | 20,6 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 987,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 213,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32,3 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32,3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 186,5 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 186,5 | |||
1 | Продажа земли | 26,5 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 160,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 313,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 313,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 313,8 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 53 202,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 923,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 923,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 923,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 923,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 779,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 779,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 779,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 979,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 800,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 382,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 382,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 382,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 382,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 382,9 | |||
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 28 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Приреченского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 150 894,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 521,0 | |||
01 | Подоходный налог | 23 259,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 259,5 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 904,9 | |||
1 | Hалоги на имущество | 84,0 | |||
3 | Земельный налог | 5,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 207,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 608,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 356,6 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 356,6 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 118 373,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 118 373,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 118 373,1 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 151 407,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 232,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 232,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 232,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 232,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 615,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 351,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 351,2 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 351,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 264,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 264,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 865,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 449,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 950,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 87 559,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 87 559,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 559,4 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 87 559,4 | |||
15 | Трансферты | 15 000,6 | |||
1 | Трансферты | 15 000,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 000,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 15 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 513,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 513,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 513,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 513,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 513,6 | |||
| Приложение 11 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 31 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Свердловского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 63 856,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 617,2 | |||
01 | Подоходный налог | 3 128,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 128,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 894,9 | |||
1 | Hалоги на имущество | 28,0 | |||
3 | Земельный налог | 9,5 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 872,9 | |||
5 | Единый земельный налог | 984,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 594,3 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 594,3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31,4 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31,4 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 31,4 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 207,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 207,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 207,9 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 64 162,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 007,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 007,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 007,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 007,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 917,7 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 133,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133,7 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 133,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 784,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 784,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 784,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 36 236,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 36 236,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 236,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 34 736,2 | |||
15 | Трансферты | 1,5 | |||
1 | Трансферты | 1,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 306,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 306,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 306,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 306,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 306,0 | |||
| Приложение 12 | |
| к решению маслихата | |
| от 10 ноября 2025 года | |
| № 59 | |
| Приложение 34 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 78 |
Бюджет Тельманского сельского округа Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 225 491,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 772,3 | |||
01 | Подоходный налог | 6 786,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 786,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 322,3 | |||
1 | Hалоги на имущество | 106,0 | |||
3 | Земельный налог | 72,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 873,9 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 270,4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 664,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 664,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 66,7 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 66,7 | |||
1 | Продажа земли | 13,5 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 53,2 | |||
4 | Поступления трансфертов | 210 652,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 210 652,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 210 652,2 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 226 821,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 897,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 897,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 897,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 897,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 982,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 326,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 326,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 326,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 656,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 656,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 656,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 889,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 889,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 889,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 174,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 715,0 | |||
13 | Прочие | 175 051,0 | |||
9 | Прочие | 175 051,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175 051,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 175 051,0 | |||
15 | Трансферты | 1,7 | |||
1 | Трансферты | 1,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 330,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 330,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 330,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 330,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 330,1 | |||
