Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Аулиекольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Казанбасского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 592,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13066,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 253,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 681,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 39 592,0 тысячи тенге;
2) затраты – 53 592,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Казанбасского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 30 542,0 тысячи тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель районного маслихата | Д. Койшибаев |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 404 |
Бюджет Казанбасского сельского округа Аулиекольского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
I. Доходы | 53592,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 13066,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 6909,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6909,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 6072,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 127,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 62,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5883,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 253,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 203,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 203,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 40,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 681,0 | ||||||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 681,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 100,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 581,0 | ||||||
5 | Поступления трансфертов | 39592,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39592,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39592,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 53592,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44842,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44842,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44842,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44842,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6000,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6000,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3800,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1100,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1100,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2750,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2750,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2750,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2750,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 404 |
Бюджет Казанбасского сельского округа Аулиекольского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
I. Доходы | 56536,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 13768,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 7288,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7288,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 6395,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 127,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 62,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6206,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 253,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 203,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 203,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные | 40,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 681,0 | ||||||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 681,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 100,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 581,0 | ||||||
5 | Поступления трансфертов | 41834,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41834,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41834,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 56536,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45836,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45836,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45836,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45836,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7200,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7200,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4200,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1500,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1500,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3500,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3500,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3500,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 404 |
Бюджет Казанбасского сельского округа Аулиекольского района на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
I. Доходы | 56536,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 14441,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 7652,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7652,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 6704,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 127,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 62,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6515,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 253,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 203,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 203,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 40,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 40,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 681,0 | ||||||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 681,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 100,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 581,0 | ||||||
5 | Поступления трансфертов | 41161,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41161,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41161,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 56536,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45836,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45836,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45836,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45836,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7200,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7200,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4200,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1500,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1500,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3500,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3500,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3500,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
