О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы"

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 5 декабря 2025 года № 253

      Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 184 353,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 740,6 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 20,4 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 160 592,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 189 621,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 267,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 267,5 тысячи тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 976 779,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 92 793,3 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 812,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 39 161,1 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 844 013,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 022 837,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -46 058,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 46 058,2 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 5 декабря 2025 года
  № 253
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

184 353,5

1



Налоговые поступления

23 740,6

1

01


Подоходный налог

3 510,7

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

3 510,7

1

04


Hалоги на собственность

6 141,0

1

04

1

Hалоги на имущество

171,0

1

04

3

Земельный налог

200,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

5 770,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 088,9

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 088,9

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,4

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,4

3

03

1

Продажа земли

20,4

3

03

2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

160 592,5

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 592,5

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 592,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

189 621,0

01




Государственные услуги общего характера

85 685,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

85 685,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 685,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 803,2




022

Капитальные расходы государственного органа

14 882,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 253,5


3



Благоустройство населенных пунктов

22 253,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 253,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 957,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 128,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 168,0

12




Транспорт и коммуникации

9 500,1


1



Автомобильный транспорт

9 500,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 500,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 500,1

13




Прочие

72 181,5


9



Прочие

72 181,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 181,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

72 181,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 267,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 267,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 5 декабря 2025 года
  № 253
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет посҰлка Качар на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

976 779,5

1



Налоговые поступления

92 793,3

1

01


Подоходный налог

53 506,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

53 506,0

1

04


Hалоги на собственность

30 387,3

1

04

1

Hалоги на имущество

600,0

1

04

3

Земельный налог

197,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

29 590,3

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 900,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 900,0

2



Неналоговые поступления

812,0

2

01


Доходы от государственной собственности

121,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

121,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

691,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

691,0

3



Поступления от продажи основного капитала

39 161,1

3

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

39 038,1


01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

39 038,1

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

123,0

3

03

1

Продажа земли

108,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

15,0

4



Поступления трансфертов

844 013,1

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

844 013,1

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

844 013,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

1 022 837,7

01




Государственные услуги общего характера

283 991,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

283 991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

283 991,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103 751,4




022

Капитальные расходы государственного органа

178 191,7




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 047,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

137 776,3


3



Благоустройство населенных пунктов

137 776,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 776,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 577,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 063,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

86 134,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

110 082,0


1



Деятельность в области культуры

110 082,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 082,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

110 082,0

12




Транспорт и коммуникации

488 690,2


1



Автомобильный транспорт

488 690,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

488 690,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

48 830,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

439 859,9

15




Трансферты

2 298,2


1



Трансферты

2 298,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 298,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 298,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-46 058,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

46 058,2


Мәслихаттың 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 192 "Горняцк және Қашар кенттерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2025 жылғы 5 желтоқсандағы № 253 шешімі

      Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Горняцк және Қашар кенттерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" мәслихаттың 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 192 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Горняцк кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 184 353,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 23 740,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 20,4 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 160 592,5 мың теңге;

      2) шығындар – 189 621,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 267,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 267,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Қашар кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 976 779,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 92 793,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 812,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 39 161,1 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 844 013,1 мың теңге;

      2) шығындар – 1 022 837,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -46 058,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 46 058,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат төрағасы А. Искаков

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 5 желтоқсандағы
  № 253 шешіміне
  1-қосымша
  Маслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 192 шешіміне
  1-қосымша

Горняцк кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

184 353,5

1



Салықтық түсімдер

23 740,6

1

01


Табыс салығы

3 510,7

1

01

2

Жеке табыс салығы

3 510,7

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6 141,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

171,0

1

04

3

Жер салығы

200,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 770,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

14 088,9

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

14 088,9

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,4

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,4

3

03

1

Жерді сату

20,4

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

160 592,5

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

160 592,5

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

160 592,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

189 621,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

85 685,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

85 685,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 685,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 803,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 882,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 253,5


3



Елді-мекендерді көркейту

22 253,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 253,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 957,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 128,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 168,0

12




Көлiк және коммуникация

9 500,1


1



Автомобиль көлiгi

9 500,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 500,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 500,1

13




Басқалар

72 181,5


9



Басқалар

72 181,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 181,5




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

72 181,5

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 267,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 267,5

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 5 желтоқсандағы
  № 253 шешіміне
  2-қосымша
  Маслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 192 шешіміне
  4-қосымша

Қашар кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

976 779,5

1



Салықтық түсімдер

92 793,3

1

01


Табыс салығы

53 506,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

53 506,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

30 387,3

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

600,0

1

04

3

Жер салығы

197,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

29 590,3

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8 900,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 900,0

2



Салықтық емес түсiмдер

812,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

121,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

121,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

691,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

691,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

39 161,1

3

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

39 038,1

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

39 038,1

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

123,0

3

03

1

Жерді сату

108,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

15,0

4



Трансферттердің түсімдері

844 013,1

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғарыт ұрған органдарынан түсетiн трансферттер

844 013,1

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

844 013,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

1 022 837,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

283 991,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

283 991,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

283 991,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

103 751,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

178 191,7




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 047,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

137 776,3


3



Елді-мекендерді көркейту

137 776,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 776,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 577,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 063,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

86 134,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

110 082,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

110 082,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

110 082,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

110 082,0

12




Көлiк және коммуникация

488 690,2


1



Автомобиль көлiгi

488 690,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

488 690,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

48 830,3




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

439 859,9

15




Трансферттер

2 298,2


1



Трансферттер

2 298,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 298,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2 298,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-46 058,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

46 058,2