О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 8 января 2025 года № 27/148 "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы"

Новый

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 22 августа 2025 года № 34/183

      Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 8 января 2025 года №27/148 "О бюджетах сел, сельских округов на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 206653) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 6 363 917,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 226 475,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 289 232,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 4 848 190,2 тысяч тенге;

      2)затраты – 7 327 616,2 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 963 699,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 963 699,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 963 699,0 тысяч тенге.";

      приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Мунайлинского районного маслихата Б. Билялов

  Приложения 1
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 22 августа 2025 года №34/183
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Атамекен на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

428 098,6

1



Налоговые поступления

227 249,0


01


Подоходный налог

97 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

97 000,0


04


Hалоги на собственность

129 744,0



1

Hалоги на имущество

2 120,0



3

Земельный налог

500,0



4

Hалог на транспортные средства

127 115,0



5

Единый земельный налог

9,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

505,0



3

Плата за пользование земельными участками

120,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

385,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0

3



Поступления от продажи основного капитала

36 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

36 000,0



1

Продажа земли

31 700,0



2

Продажа нематериальных активов

4 300,0

4



Поступления трансфертов

164 849,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

164 849,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

164 849,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

499 537,1

01




Государственные услуги общего характера

101 783,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

101 783,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 783,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 585,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3 198,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

380 147,7


3



Благоустройство населенных пунктов

380 147,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

380 147,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 318,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

352 829,7

12




Транспорт и коммуникации

17 600,0


1



Автомобильный транспорт

17 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 600,0

15




Трансферты

6,2


1



Трансферты

6,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6,2





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-71 438,5





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

71 438,5





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

71 438,5



01


Остатки бюджетных средств

71 438,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

71 438,5

  Приложения 2
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 22 августа 2025 года №34/183
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Баскудык на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

457 548,3

1



Налоговые поступления

241 185,0


01


Подоходный налог

107 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

107 000,0


04


Hалоги на собственность

133 525,0



1

Hалоги на имущество

3 500,0



3

Земельный налог

800,0



4

Hалог на транспортные средства

129 225,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

660,0



3

Плата за пользование земельными участками

200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

460,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

 
0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

36 100,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

36 100,0



1

Продажа земли

22 600,0



2

Продажа нематериальных активов

13 500,0

4



Поступления трансфертов

180 263,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

180 263,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

180 263,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

484 810,4

01




Государственные услуги общего характера

97 772,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

97 772,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 772,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 772,0




022

Капитальные расходы государственного органа

15 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

372 038,4


3



Благоустройство населенных пунктов

372 038,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

372 038,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

37 484,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

334 554,4

12




Транспорт и коммуникации

15 000,0


1



Автомобильный транспорт

15 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 27 262,1





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

27 262,1





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

27 262,1



01


Остатки бюджетных средств

27 262,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

27 262,1

  Приложения 3
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 22 августа 2025 года №34/183
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Батыр на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

2 126 118,9

1



Налоговые поступления

108 741,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

52 641,0



1

Hалоги на имущество

3 200,0



3

Земельный налог

1 800,0



4

Hалог на транспортные средства

47 000,0



5

Единый земельный налог

641,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 100,0



3

Плата за пользование земельными участками

1 100,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

 
0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

61 732,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

61 732,0



1

Продажа земли

46 598,0



2

Продажа нематериальных активов

15 134,0

4



Поступления трансфертов

1 955 645,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

 1 955 645,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 955 645,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

2 296 523,2

01




Государственные услуги общего характера

141 543,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

141 543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

141 543,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

125 052,0




022

Капитальные расходы государственного органа

16 491,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

579 728,4


3



Благоустройство населенных пунктов

579 728,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

579 728,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 368,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

555 360,3

12




Транспорт и коммуникации

20 940,0


1



Автомобильный транспорт

20 940,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 940,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

20 940,0

13




Прочие

1 390 680,0


9



Прочие

1 390 680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 390 680,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 390 680,0

15




Трансферты

163 631,8


1



Трансферты

163 631,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163 631,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

163 631,8





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 170 404,3





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

170 404,3





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

170 404,3



01


Остатки бюджетных средств

170 404,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

170 404,3

  Приложения 4
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 22 августа 2025 года №34/183
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет села Баянды на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

402 621,1

1



Налоговые поступления

78 905,0


01


Подоходный налог

30 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 000,0


04


Hалоги на собственность

48 005,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

1 800,0



4

Hалог на транспортные средства

45 300,0



5

Единый земельный налог

305,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

900,0



3

Плата за пользование земельными участками

900,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

 
0

3



Поступления от продажи основного капитала

31 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

31 500,0



1

Продажа земли

17 000,0



2

Продажа нематериальных активов

14 500,0

4



Поступления трансфертов

292 216,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

292 216,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

292 216,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

412 361,7

01




Государственные услуги общего характера

128 679,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

128 679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 679,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 929,0




022

Капитальные расходы государственного органа

16 481,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 269,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

135 836,5


3



Благоустройство населенных пунктов

135 836,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

135 836,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 983,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

120 853,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

64 389,0


1



Деятельность в области культуры

64 389,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 389,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

64 389,0

12




Транспорт и коммуникации

14 480,0


1



Автомобильный транспорт

14 480,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 480,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 480,0

13




Прочие

68 977,0


9



Прочие

68 977,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 977,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

68 977,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 740,6





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 740,6





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

9 740,6



01


Остатки бюджетных средств

9 740,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

9 740,6

  Приложения 5
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 22 августа 2025 года №34/183
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Даулет на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

450 555,8

1



Налоговые поступления

62 570,0


01


Подоходный налог

25 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 000,0


04


Hалоги на собственность

37 190,0



1

Hалоги на имущество

550,0



3

Земельный налог

370,0



4

Hалог на транспортные средства

36 270,0



5

Единый земельный налог

0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

380,0



3

Плата за пользование земельными участками

380,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0

3



Поступления от продажи основного капитала

19 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

19 500,0



1

Продажа земли

13 200,0



2

Продажа нематериальных активов

6 300,0

4



Поступления трансфертов

368 485,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

368 485,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

368 485,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

462 920,1

01




Государственные услуги общего характера

111 007,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

111 007,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 007,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 117,9




022

Капитальные расходы государственного органа

48 890,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

260 872,5


3



Благоустройство населенных пунктов

260 872,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

260 872,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 046,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

244 826,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

78 538,0


1



Деятельность в области культуры

78 538,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 538,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

78 538,0

12




Транспорт и коммуникации

12 500,0


1



Автомобильный транспорт

12 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 500,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-12 364,3





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 364,3





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

12 364,3



01


Остатки бюджетных средств

12 364,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

12 364,3

  Приложения 6
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 22 августа 2025 года №34/183
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

954 244,6

1



Налоговые поступления

192 148,0


01


Подоходный налог

80 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

80 000,0


04


Hалоги на собственность

111 546,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

1 900,0



4

Hалог на транспортные средства

108 100,0



5

Единый земельный налог

46,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

602,0



3

Плата за пользование земельными участками

300,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

302,0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0

3



Поступления от продажи основного капитала

40 400,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

40 400,0



1

Продажа земли

18 400,0



2

Продажа нематериальных активов

22 000,0

4



Поступления трансфертов

721 696,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

721 696,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

721 696,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

1 235 593,7

01




Государственные услуги общего характера

126 331,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

126 331,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 331,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

123 441,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 890,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

371 396,5


3



Благоустройство населенных пунктов

371 396,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

371 396,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

36 806,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

334 590,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

181 179,2


1



Деятельность в области культуры

181 179,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

181 179,2




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

181 179,2

12




Транспорт и коммуникации

42 940,0


1



Автомобильный транспорт

42 940,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 940,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

42 940,0

13




Прочие

265 121,0


9



Прочие

265 121,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

265 121,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

265 121,0

15




Трансферты

248 626,0


1



Трансферты

248 626,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

248 626,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

248 626,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 281 349,1





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

281 349,1





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

281 349,1



01


Остатки бюджетных средств

281 349,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

281 349,1

  Приложения 7
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 22 августа 2025 года №34/183
  Приложение 7
  к решению Мунайлинского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года №27/148

Бюджет села Мангистау на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

1 544 729,9

1



Налоговые поступления

315 677,0


01


Подоходный налог

150 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

150 000,0


04


Hалоги на собственность

162 927,0



1

Hалоги на имущество

2 300,0



3

Земельный налог

1 200,0



4

Hалог на транспортные средства

159 400,0



5

Единый земельный налог

27,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 750,0



3

Плата за пользование земельными участками

2 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

750,0

2



Неналоговые поступления

20,0


01


Доходы от государственной собственности

20,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0

3



Поступления от продажи основного капитала

64 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

64 000,0



1

Продажа земли

45 000,0



2

Продажа нематериальных активов

19 000,0

4



Поступления трансфертов

1 165 032,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 165 032,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 165 032,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





2. Затраты

1 935 870,0

01




Государственные услуги общего характера

139 774,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

139 774,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 774,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 544,0




022

Капитальные расходы государственного органа

18 230,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

803 898,1


3



Благоустройство населенных пунктов

803 898,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

803 898,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

247 497,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

556 400,5

12




Транспорт и коммуникации

120 565,8


1



Автомобильный транспорт

120 565,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

120 565,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах

120 565,8

13




Прочие

534 500,0


9



Прочие

534 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

534 500,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

534 500,0

15




Трансферты

337 131,3


1



Трансферты

337 131,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

337 131,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

337 131,3





3. Чистое бюджетное кредитование

0





бюджетные кредиты

0





погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





приобретение финансовых активов

0





поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-391 140,1





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

391 140,1





поступление займов

0





погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

391 140,1



01


Остатки бюджетных средств

391 140,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

391 140,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.