Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 8 января 2025 года №27/148 "О бюджетах сел, сельских округов на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 206653) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 6 363 917,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 226 475,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 20,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 289 232,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 4 848 190,2 тысяч тенге;
2)затраты – 7 327 616,2 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 963 699,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 963 699,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 963 699,0 тысяч тенге.";
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Мунайлинского районного маслихата | Б. Билялов |
| Приложения 1 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 22 августа 2025 года №34/183 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года №27/148 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 428 098,6 | |||||
1 | Налоговые поступления | 227 249,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 97 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 129 744,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 120,0 | ||||
3 | Земельный налог | 500,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 127 115,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 9,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 505,0 | ||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 120,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 385,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 36 000,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 36 000,0 | ||||
1 | Продажа земли | 31 700,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 300,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 164 849,6 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 164 849,6 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 164 849,6 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 499 537,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 101 783,2 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 101 783,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 783,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 585,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 198,2 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 380 147,7 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 380 147,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 380 147,7 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 318,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 352 829,7 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 600,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 17 600,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 600,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 17 600,0 | ||||
15 | Трансферты | 6,2 | ||||
1 | Трансферты | 6,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6,2 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6,2 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -71 438,5 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 71 438,5 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 71 438,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 71 438,5 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 71 438,5 | ||||
| Приложения 2 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 22 августа 2025 года №34/183 | |
| Приложение 2 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года №27/148 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 457 548,3 | |||||
1 | Налоговые поступления | 241 185,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 107 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 107 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 133 525,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 500,0 | ||||
3 | Земельный налог | 800,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 129 225,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 660,0 | ||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 200,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 460,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
| ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
| ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 36 100,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 36 100,0 | ||||
1 | Продажа земли | 22 600,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 13 500,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 180 263,3 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 180 263,3 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 180 263,3 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 484 810,4 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 97 772,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 97 772,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 772,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 772,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 000,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 372 038,4 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 372 038,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 372 038,4 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 37 484,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 334 554,4 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 000,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 000,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 000,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 15 000,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 27 262,1 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 262,1 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 262,1 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 27 262,1 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 27 262,1 | ||||
| Приложения 3 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 22 августа 2025 года №34/183 | |
| Приложение 3 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года №27/148 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 2 126 118,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 108 741,0 | |||
01 | Подоходный налог | 55 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 52 641,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 800,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 47 000,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 641,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 100,0 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 1 100,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
| |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
| |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 61 732,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 61 732,0 | |||
1 | Продажа земли | 46 598,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 15 134,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 955 645,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 955 645,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 955 645,9 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 2 296 523,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 141 543,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 141 543,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141 543,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 052,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16 491,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 579 728,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 579 728,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 579 728,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 368,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 555 360,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 940,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 940,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 940,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 20 940,0 | |||
13 | Прочие | 1 390 680,0 | |||
9 | Прочие | 1 390 680,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 390 680,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 390 680,0 | |||
15 | Трансферты | 163 631,8 | |||
1 | Трансферты | 163 631,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 631,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 163 631,8 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 170 404,3 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 170 404,3 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 170 404,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 170 404,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 170 404,3 | |||
| Приложения 4 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 22 августа 2025 года №34/183 | |
| Приложение 4 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года №27/148 |
Бюджет села Баянды на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 402 621,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 78 905,0 | |||
01 | Подоходный налог | 30 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 48 005,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 600,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 800,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 45 300,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 305,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 900,0 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 900,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
| |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31 500,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31 500,0 | |||
1 | Продажа земли | 17 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 14 500,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 292 216,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 292 216,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 292 216,1 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 412 361,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 128 679,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 128 679,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 679,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 929,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16 481,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 269,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 135 836,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 135 836,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 135 836,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 983,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 120 853,4 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 64 389,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 64 389,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 389,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 64 389,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 480,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 480,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 480,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 14 480,0 | |||
13 | Прочие | 68 977,0 | |||
9 | Прочие | 68 977,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 977,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 68 977,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 740,6 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 740,6 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 740,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 740,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 740,6 | |||
| Приложения 5 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 22 августа 2025 года №34/183 | |
| Приложение 5 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года №27/148 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 450 555,8 | |||||
1 | Налоговые поступления | 62 570,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 25 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 37 190,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 550,0 | ||||
3 | Земельный налог | 370,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 36 270,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 380,0 | ||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 380,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 19 500,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 19 500,0 | ||||
1 | Продажа земли | 13 200,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 6 300,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 368 485,8 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 368 485,8 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 368 485,8 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 462 920,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 111 007,9 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 111 007,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 007,9 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 117,9 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 48 890,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 260 872,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 260 872,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 260 872,5 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 046,4 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 244 826,1 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 78 538,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 78 538,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 538,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 78 538,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 500,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 12 500,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 500,0 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 12 500,0 | ||||
15 | Трансферты | 1,7 | ||||
1 | Трансферты | 1,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,7 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,7 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -12 364,3 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 364,3 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 364,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 364,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 364,3 | ||||
| Приложения 6 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 22 августа 2025 года №34/183 | |
| Приложение 6 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года №27/148 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1. Доходы | 954 244,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 192 148,0 | |||
01 | Подоходный налог | 80 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 80 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 111 546,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 500,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 900,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 108 100,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 46,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 602,0 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 300,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 302,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 400,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 40 400,0 | |||
1 | Продажа земли | 18 400,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 22 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 721 696,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 721 696,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 721 696,6 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 235 593,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 126 331,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 126 331,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 331,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 441,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 890,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 371 396,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 371 396,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 371 396,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36 806,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 334 590,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 181 179,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 181 179,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 181 179,2 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 181 179,2 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 42 940,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 42 940,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 940,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 42 940,0 | |||
13 | Прочие | 265 121,0 | |||
9 | Прочие | 265 121,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 265 121,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 265 121,0 | |||
15 | Трансферты | 248 626,0 | |||
1 | Трансферты | 248 626,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 248 626,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 248 626,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
бюджетные кредиты | 0 | ||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 281 349,1 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 281 349,1 | ||||
поступление займов | 0 | ||||
погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 281 349,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 281 349,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 281 349,1 | |||
| Приложения 7 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 22 августа 2025 года №34/183 | |
| Приложение 7 | |
| к решению Мунайлинского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года №27/148 |
Бюджет села Мангистау на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1. Доходы | 1 544 729,9 | |||||
1 | Налоговые поступления | 315 677,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 150 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 150 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 162 927,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 300,0 | ||||
3 | Земельный налог | 1 200,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 159 400,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 27,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 750,0 | ||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 2 000,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 750,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 20,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 20,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 64 000,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 64 000,0 | ||||
1 | Продажа земли | 45 000,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 19 000,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 1 165 032,9 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 165 032,9 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 165 032,9 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
2. Затраты | 1 935 870,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 139 774,8 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 139 774,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 774,8 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121 544,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 18 230,8 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 803 898,1 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 803 898,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 803 898,1 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 247 497,6 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 556 400,5 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 120 565,8 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 120 565,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 565,8 | ||||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах | 120 565,8 | ||||
13 | Прочие | 534 500,0 | ||||
9 | Прочие | 534 500,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 534 500,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 534 500,0 | ||||
15 | Трансферты | 337 131,3 | ||||
1 | Трансферты | 337 131,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337 131,3 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 337 131,3 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
бюджетные кредиты | 0 | |||||
погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -391 140,1 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 391 140,1 | |||||
поступление займов | 0 | |||||
погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 391 140,1 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 391 140,1 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 391 140,1 | ||||
