Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123 "О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 3 826 331,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 468 062,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 268,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 830,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 313 171,0 тысяч тенге;
2)затраты - 3 863 140,7 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -36 809,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) -
36 809,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 36 809,7 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13 и 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Тупкараганского районного маслихата | А.Байбатырова |
| Приложение 1 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 28 марта 2025 года | |
| № 27/133 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года | |
| №24/123 |
Бюджет села Акшукур на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 979 992,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 161 616,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 62 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 62 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 98 824,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 800,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 8 200,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 88 574,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 250,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 792,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 600,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 192,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 154,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 14,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 140,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 140,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17 700,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 17 700,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 2 700,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 15 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 800 522,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 800 522,8 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 800 522,8 | ||||||
Функцио |
Администратор | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 980 164,3 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 040,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 040,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 040,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 361,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 361,2 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 361,2 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 787 493,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 787 493,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 340 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 51 726,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 395 767,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 116 424,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 424,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 116 424,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 000,0 | ||||||
15 | Трансферты | 2 846,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 846,1 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 846,1 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -171,5 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 171,5 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 171,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 171,5 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 171,5 | ||||||
| Приложение 2 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 28 марта 2025 года | |
| №27/133 | |
| Приложение 4 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года | |
| №24/123 |
Бюджет села Баутино на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 308 849,6 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 43 400,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 19 100,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 100,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 22 600,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 480,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 6 100,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 020,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 700,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 700,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 490,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 490,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 4 100,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 390,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 260 959,6 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 260 959,6 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 260 959,6 | ||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 312 248,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 596,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 596,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 596,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 94,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 94,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 233 558,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 233 558,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 200,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28 669,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 168 689,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит(профицит) бюджета | - 3 398,4 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 3 398,4 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 398,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 398,4 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 3 398,4 | ||||||
| Приложение 3 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 28 марта 2025 года | |
| № 27/133 | |
| Приложение 7 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года | |
| №24/123 |
Бюджет села Кызылозен на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 182 845,6 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 7 217,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 800,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 402,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 83,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 30,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 060,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 229,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||||||
1 | Продажа земли | 0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 175 628,6 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175 628,6 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175 628,6 | ||||||
Функцио |
Администра |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 200 745,7 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 025,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 025,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 025,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103 383,7 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 383,7 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 480,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 246,7 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 80 657,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 46 584,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 584,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 46 584,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 753,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 753,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 753,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -17 900,1 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17 900,1 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17 900,1 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 900,1 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 17 900,1 | ||||||
| Приложение 4 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 28 марта 2025 года | |
| № 27/133 | |
| Приложение 10 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года | |
| №24/123 |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 1 092 579,9 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 87 114,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 33 500,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 500,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 53 529,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 450,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 1 000,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 51 001,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 78,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 20,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20,0 | ||||||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 20,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 500,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 13 500,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 5 400,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 8 100,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 991 945,9 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 991 945,9 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 991 945,9 | ||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 1 096 285,6 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 79 169,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 169,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 169,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 254,7 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 254,7 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 254,7 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 629 688,5 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 629 688,5 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 340 705,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 46 501,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 242 482,5 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 167 484,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167 484,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 167 484,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 219 515,5 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 219 515,5 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 219 515,5 | ||||||
15 | Трансферты | 173,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173,9 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 173,9 | ||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -3 705,7 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 705,7 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 705,7 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 705,7 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 3 705,7 | ||||||
| Приложение 5 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 28 марта 2025 года | |
| №27/133 | |
| Приложение 13 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года | |
| № 24/123 |
Бюджет села Таушык на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 248 488,9 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 28 405,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 13 500,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 500,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 655,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 220,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 180,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 080,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 175,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 250,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 250,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 140,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 140,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 140,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 219 943,9 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 219 943,9 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 219 943,9 | ||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 248 723,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 385,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 385,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 885,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000,0 | ||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка,сельского округа | 7 500,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 98 495,5 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 495,5 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 500,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 120,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 69 875,5 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 71 842,5 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 842,5 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 71 842,5 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 15 000,0 | ||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -234,1 | |||||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 234,1 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 234,1 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 234,1 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 234,1 | ||||||
| Приложение 6 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 28 марта 2025 года | |
| №27/133 | |
| Приложение 16 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 8 января 2025 года | |
| №24/123 |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 1 013 574,2 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 140 310,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 45 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 68 610,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 000,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 34 200,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 000,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 410,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26 700,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26 700,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 4 094,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 94,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 94,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 000,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 3 200,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 800,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 864 170,2 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 864 170,2 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 864 170,2 | ||||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 1 024 974,1 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 535,6 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 535,6 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 535,6 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 29 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 194,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 194,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 797 768,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 797 768,2 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 206 800,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 65 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 525 968,2 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 137 476,3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 476,3 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 137 476,3 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 399,9 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 399,9 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 399,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 399,9 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 11 399,9 | ||||||
