О внесении изменений в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 17/126 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 18 декабря 2025 года № 24/189

      Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 17/126 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 209 573,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 896 183,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 52 408,9 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 19 137,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 241 844,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 11 325 054,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 326 322,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 507 228,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –180 906,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 441 803,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 441 803,3 тысячи тенге, в том числе:

      поступление займов – 1 213 428,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 180 906,1 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 409 281,4 тысяч тенге;";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 3 308 400,2 тысяч тенге, в том числе:

      села Шетпе – 524 018,8 тысяча тенге;

      села Жынгылды – 166 553,8 тысяч тенге;

      сельского округа Сайотес – 479 758,9 тысячи тенге;

      сельского округа Тущыкудук – 221 404,9 тысячи тенге;

      села Кызан – 374 655,6 тысячи тенге;

      сельского округа Актобе – 316 660,5 тысячи тенге;

      сельского округа Шайыр – 225 128,1 тысяч тенге;

      села Жармыш – 191 236,3 тысяч тенге;

      села Акшымырау – 177 566,1 тысячи тенге;

      сельского округа Онды – 283 135,9 тысячи тенге;

      сельского округа Шебир – 218 146,4 тысячи тенге;

      сельского округа Отпан – 130 134,9 тысяч тенге;";

      в пункте 4:

      абзацы третий, четвертый, пятый изложить в новой редакции:

      "151 200,0 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального

      жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;

      2 562,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      28 482,0 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;";

      пункт 6 исключить;

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Е.Махмутов

  Приложение к решению
Мангистауского районного
маслихата от "18" декабря 2025
года № 24/189
  Приложение 1 к решению
Мангистауского районного
маслихата от 23 декабря 2024
года № 17/126

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1.Доходы

10 209 573,1

1



Налоговые поступления

9 896 183,2


0 1


Подоходный налог

1 658 066,0



1

Корпоративный подоходный налог

349 882,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 308 184,0


0 3


Социальный налог

886 591,3



1

Социальный налог

886 591,3


0 4


Hалоги на собственность

7 245 940,9



1

Hалоги на имущество

7 216 348,9



3

Земельный налог

4 203,0



4

Hалог на транспортные средства

25 164,0



5

Единый земельный налог

225,0


0 5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

59 576,0



2

Акцизы

2 030,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 445,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7 101,0


0 7


Прочие налоги

9,0



1

Прочие налоги

9,0


0 8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 000,0



1

Государственная пошлина

46 000,0

2



Неналоговые поступления

52 408,9


0 1


Доходы от государственной собственности

6 566,4



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 413,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

152,1



9

Прочие доходы от государственной собственности

1,3


0 2


Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

437,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

437,0


0 3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 580,0



1

Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 580,0


0 4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20 232,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

20 232,0


0 6


Прочие неналоговые поступления

23 593,5



1

Прочие неналоговые поступления

23 593,5

3



Поступления от продажи основного капитала

19 137,0


0 1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 401,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 401,0


0 3


Продажа земли и нематериальных активов

15 736,0



1

Продажа земли

12 836,0



2

Продажа нематериальных активов

2 900,0

4



Поступления трансфертов

241 844,0


0 2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

241 844,0



2

Трансферты из областного бюджета

241 844,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2.Затраты

11 325 054,4

01



Государственные услуги общего характера

814 144,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

90 138,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

66 816,9



003

Капитальные расходы государственног о органа

23 321,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

259 075,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

227 582,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

31 493,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

96 987,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

79 325,9



013

Капитальные расходы государственного органа

17 661,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

234 570,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

122 323,2



003

Проведение оценкиимущества в целях налогообложени я

1 460,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

95 901,5



015

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

886,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

21 807,0



040

Развитие объектов государственных органов

21 807,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения)

111 566,0



001

Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

97 566,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0

02



Оборона

38 711,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

38 711,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

38 711,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

955 198,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

955 198,4



005

Государственная адресная социальная помощь

39 865,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

28 629,0



006

Оказание жилищной помощи

0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

309 966,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 986,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

113 189,4



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

262 284,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 204,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

286,0



021

Капитальные расходы государственног о органа

13 890,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

61 106,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 482,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

12 311,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 313 963,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 140 495,2



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

151 200,0



028

Развитие коммунального хозяйства

182 286,2



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

391 209,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

415 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 173 467,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

555 391,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

708 008,5



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

910 068,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 646 346,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 793,0



075

Строительство сетей связи

10 793,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

19 384,1



011

Развитие объектов культуры

19 384,1


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 455 008,7



005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 103 289,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

31 111,3



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

55 068,6



004

Функционирование районных (городских) библиотек

180 989,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

70 550,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

161 161,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

63 655,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

75 315,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 191,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

153 612,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

93 127,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

93 127,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

60 485,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

41 485,0



006

Капитальные расходы государственног о органа

19 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

65 534,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

65 534,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

51 122,0



017

Капитальные расходы государственног о органа

14 412,0

12



Транспорт и коммуникации

583 966,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

583 966,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

332 446,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

221 520,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

30 000,0

13



Прочие

249 617,1


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

59 107,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

45 107,0



004

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

190 510,1



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

21 416,3



064

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

169 093,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0

14



Обслуживание долга

65 781,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65 781,8



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

65 781,8

15



Трансферты

3 438 179,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 438 179,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

21 420,3



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

50 000,0



038

Субвенции

3 308 400,2



052

Возврат сумм неиспользованных ( недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году , разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

58 297,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

62,2




3.Чистое бюджетное кредитование

326 322,0




Бюджетные кредиты

507 228,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

507 228,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

507 228,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

507 228,0

5



Погашение бюджетных кредитов

180 906,0


1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

180 906,0



13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

180 906,0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-1 441 803,3




6.Финансирование дефицита (использование профицита)

1 441 803,3

7



Поступления займов

1 213 428,0


2


Договоры займа

1 213 428,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

1 213 428,0

16



Погашение займов

180 906,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

180 906,1



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

180 906,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

409 281,4


01


Остатки бюджетных средств

409 281,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

409 281,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.