Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года №17/126 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 221 787,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 895 680,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 52 408,9 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 19 137,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 254 561,0 тысяч тенге;
2) затраты – 11 000 068,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 326 322,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 507 228,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –180 906,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 104 603,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 104 603,3 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 876 228,0 тысяч тенге;
погашение займов – 180 906,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 409 281,4 тысяч тенге;";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 3 304 900,2 тысяч тенге, в том числе:
села Шетпе – 524 018,8 тысяча тенге;
села Жынгылды – 166 553,8 тысяч тенге;
сельского округа Сайотес – 476 258,9 тысячи тенге;
сельского округа Тущыкудук – 221 404,9 тысячи тенге;
села Кызан – 374 655,6 тысячи тенге;
сельского округа Актобе – 316 660,5 тысячи тенге;
сельского округа Шайыр – 225 128,1 тысяч тенге;
села Жармыш – 191 236,3 тысяч тенге;
села Акшымырау – 177 566,1 тысячи тенге;
сельского округа Онды – 283 135,9 тысячи тенге;
сельского округа Шебир – 218 146,4 тысячи тенге;
сельского округа Отпан – 130 134,9 тысяч тенге;";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 53,7 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 53,7 процентов;";
в пункте 4: абзац третий изложить в новой редакции:
"50 400,0 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | Е.Махмутов |
| Приложение | |
| к решению Мангистауского районного | |
| маслихата от "21" ноября 2025 года | |
| №23/183 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Мангистауского районного | |
| маслихата от 23 декабря 2024 года | |
| №17/126 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма,тысяч тенге |
1.Доходы | 10 221 787,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 895 680,4 | ||
0 1 | Подоходный налог | 1 658 066,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 349 882,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 308 184,0 | ||
0 3 | Социальный налог | 886 591,3 | ||
1 | Социальный налог | 886 591,3 | ||
0 4 | Hалоги на собственность | 7 245 438,1 | ||
1 | Hалоги на имущество | 7 215 846,1 | ||
3 | Земельный налог | 4 203,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 164,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 225,0 | ||
0 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 59 576,0 | ||
2 | Акцизы | 2 030,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 445,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 101,0 | ||
0 7 | Прочие налоги | 9,0 | ||
1 | Прочие налоги | 9,0 | ||
0 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 46 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 46 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 52 408,9 | ||
0 1 | Доходы от государственной собственности | 6 566,4 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 413,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 152,1 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1,3 | ||
0 2 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 437,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 437,0 | ||
0 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 580,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 580,0 | ||
0 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 232,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 20 232,0 | ||
0 6 | Прочие неналоговые поступления | 23 593,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 23 593,5 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 19 137,0 | ||
0 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 401,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 401,0 | ||
0 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 15 736,0 | ||
1 | Продажа земли | 12 836,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 900,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 254 561,0 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 254 561,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 254 561,0 | ||
Функ циональная группа | Админис тратор бюджет ных программ | Програм ма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2.Затраты | 11 000 068,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 806 767,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 88 975,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 65 653,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 23 321,1 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 252 675,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 221 182,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 31 493,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 96 987,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 79 325,9 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 17 661,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 234 756,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 122 323,2 | ||
003 | Проведение оценкиимущества в целях налогообложени я | 1 460,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 96 087,5 | ||
015 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 886,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 21 807,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 21 807,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения) | 111 566,0 | ||
001 | Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 97 566,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||
02 | Оборона | 38 711,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 711,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 38 711,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 965 965,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 965 965,4 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 41 000,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 28 629,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 312 572,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 045,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 113 189,4 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 271 051,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 78 465,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 536,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственног о органа | 13 890,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 61 106,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 28 482,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 14 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 004 887,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 035 313,2 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 50 400,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 187 504,2 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 391 209,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 406 200,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 969 574,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 555 391,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 408 008,5 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 006 174,7 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 655 276,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 401,0 | ||
075 | Строительство сетей связи | 17 401,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 21 556,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 21 556,0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 455 158,7 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 103 439,0 | ||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 31 111,3 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 55 068,6 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 180 989,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 70 550,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 161 161,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 63 655,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 75 315,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 191,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 154 033,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 93 548,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 93 548,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 60 485,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 41 485,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственног о органа | 19 000,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 65 534,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 65 534,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 51 122,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 412,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 559 318,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 559 318,4 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 307 798,4 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 221 520,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 30 000,0 | ||
13 | Прочие | 249 616,8 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 59 107,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 45 107,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственног о органа | 14 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 190 509,8 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 21 416,0 | ||
064 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 169 093,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | ||
14 | Обслуживание долга | 65 279,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 65 279,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 65 279,0 | ||
15 | Трансферты | 3 434 679,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 434 679,7 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21 420,3 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 50 000,0 | ||
038 | Субвенции | 3 304 900,2 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных ( недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году , разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 58 297,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 62,2 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 326 322,0 | |||
Бюджетные кредиты | 507 228,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 507 228,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 507 228,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 507 228,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 180 906,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 180 906,0 | ||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 180 906,0 | ||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -1 104 603,3 | |||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) | 1 104 603,3 | |||
7 | Поступления займов | 876 228,0 | ||
2 | Договоры займа | 876 228,0 | ||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 876 228,0 | ||
16 | Погашение займов | 180 906,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 180 906,1 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 180 906,0 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,1 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 409 281,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 409 281,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 409 281,4 |
