О бюджетах сел, сельских округов на 2026 - 2028 год

Обновленный

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 26 декабря 2025 года № 35/287

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 34/279 "О районном бюджете на 2026-2028 годы", Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 187 745,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 527 958,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала –1000,0 тенге;

      поступлениям трансфертов –1 658 316,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 194 816,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 071,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

      2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 658 316,6 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 68 199,7 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 153 751,9 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 333 177,4 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 126 984,2 тысяч тенге;

      села Курык – 481 553,7 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 248 086,9 тысяч тенге;

      села Сенек – 246 086,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Қалаубай Ж.

  Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

71 081,7

1



Налоговые поступления

2 687,0


01


Подоходный налог

675,0



2

Индивидуальный подоходный налог

675,0


04


Hалоги на собственность

1 180,0



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

832,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

832,0

2



Неналоговые поступления

195,0


01


Доходы от государственной собственности

195,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

195,0

5



Поступления трансфертов

68 199,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 199,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 199,7




ЗАТРАТЫ

71 135,0

01



Государственные услуги общего характера

41 465,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 465,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 465,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 826,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 826,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 844,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

844,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

844,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 53,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

53,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

53,3


01


Остатки бюджетных средств

53,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

53,3

  Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

172 849,9

1



Налоговые поступления

19 098,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 892,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

13 664,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 023,0

5



Поступления трансфертов

153 751,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

153 751,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

153 751,9




ЗАТРАТЫ

172 983,0

01



Государственные услуги общего характера

70 220,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 220,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 220,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 963,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 663,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 468,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 195,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 133,1




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

133,1

9



Используемые остатки бюджетных средств

133,1


01


Остатки бюджетных средств

133,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

133,1

  Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Жетыбай на 2026 год

      Сноска. Приложение 3 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

559 703,4

1



Налоговые поступления

226 526,0


01


Подоходный налог

99 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

99 320,0


04


Hалоги на собственность

76 860,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

75 669,0



5

Единый земельный налог

200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 346,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 346,0

5



Поступления трансфертов

333 177,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

333 177,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

333 177,4




ЗАТРАТЫ

561 246,0

01



Государственные услуги общего характера

92 924,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 924,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 924,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

465 350,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

465 350,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

115 698,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

301 239,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 972,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 200,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 542,6




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 542,6

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 542,6


01


Остатки бюджетных средств

1 542,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 542,6

  Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

139 304,2

1



Налоговые поступления

12 320,0


01


Подоходный налог

4 246,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 246,0


04


Hалоги на собственность

7 956,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 000,0



5

Единый земельный налог

746,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

5



Поступления трансфертов

126 984,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 984,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 984,2




ЗАТРАТЫ

140 212,0

01



Государственные услуги общего характера

59 207,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 207,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 207,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

78 545,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 245,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 638,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 607,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 460,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 002,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 458,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 458,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 907,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

907,8

9



Используемые остатки бюджетных средств

907,8


01


Остатки бюджетных средств

907,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

907,8

  Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Курык на 2026 год

      Сноска. Приложение 5 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

656 261,7

1



Налоговые поступления

173 432,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

67 832,0



1

Hалоги на имущество

700,0



3

Земельный налог

24 200,0



4

Hалог на транспортные средства

42 432,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 600,0

2



Неналоговые поступления

276,0


01


Доходы от государственной собственности

276,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

276,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

5



Поступления трансфертов

481 553,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

481 553,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

481 553,7




ЗАТРАТЫ

658 333,0

01



Государственные услуги общего характера

109 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 785,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 785,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

546 204,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 600,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

527 604,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 134,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

111 074,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

346 396,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 344,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 244,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 244,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 2 071,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 071,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 071,3


01


Остатки бюджетных средств

2 071,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 071,3

  Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Мунайшы на 2026 год

      Сноска. Приложение 6 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

320 028,8

1



Налоговые поступления

71 466,0


01


Подоходный налог

16 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500,0


04


Hалоги на собственность

26 348,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

382,0



4

Hалог на транспортные средства

25 266,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 618,0

5



Поступления трансфертов

248 562,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

248 562,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

248 562,8




ЗАТРАТЫ

321 438,0

01



Государственные услуги общего характера

57 658,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 658,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 658,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

263 091,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

253 791,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

59 988,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

164 553,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

689,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

483,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

483,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 409,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 409,2

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 409,2


01


Остатки бюджетных средств

1 409,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 409,2

  Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Сенек на 2026 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

268 515,9

1



Налоговые поступления

22 429,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

18 134,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

17 901,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

5



Поступления трансфертов

246 086,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

246 086,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

246 086,9




ЗАТРАТЫ

269 469,9

01



Государственные услуги общего характера

107 531,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 206,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 325,9



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 325,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

144 938,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 600,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 338,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

99 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

12



Транспорт и коммуникации

15 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 954,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

954,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

954,0


01


Остатки бюджетных средств

954,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

954,0

  Приложение 8 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

70 547,0

1



Налоговые поступления

2 821,0


01


Подоходный налог

708,0



2

Индивидуальный подоходный налог

708,0


04


Hалоги на собственность

1 239,0



4

Hалог на транспортные средства

1 239,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

874,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

874,0

2



Неналоговые поступления

200,0


01


Доходы от государственной собственности

200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

5



Поступления трансфертов

67 526,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 526,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67 526,0




ЗАТРАТЫ

70 547,0

01



Государственные услуги общего характера

37 635,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 635,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 635,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

30 966,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 966,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 970,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 946,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

891,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

891,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 055,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 055,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 9 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

169 246,0

1



Налоговые поступления

20 053,0


01


Подоходный налог

3 342,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 342,0


04


Hалоги на собственность

14 587,0



1

Hалоги на имущество

211,0



3

Земельный налог

29,0



4

Hалог на транспортные средства

14 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 124,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 124,0

5



Поступления трансфертов

149 193,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

149 193,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

149 193,0




ЗАТРАТЫ

169 246,0

01



Государственные услуги общего характера

45 604,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 604,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 604,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

121 752,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 752,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 407,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

37 275,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

77 070,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 890,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 050,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 050,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 10 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Жетыбай на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

531 368,0

1



Налоговые поступления

235 752,0


01


Подоходный налог

104 286,0



2

Индивидуальный подоходный налог

104 286,0


04


Hалоги на собственность

80 493,0



1

Hалоги на имущество

630,0



3

Земельный налог

410,0



4

Hалог на транспортные средства

79 453,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 973,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 973,0

5



Поступления трансфертов

295 616,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

295 616,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

295 616,0




ЗАТРАТЫ

531 368,0

01



Государственные услуги общего характера

86 940,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 940,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 940,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

441 307,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

441 307,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

80 450,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

121 483,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

239 374,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 121,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

811,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

811,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 310,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 310,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 11 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

142 826,0

1



Налоговые поступления

12 153,0


01


Подоходный налог

4 458,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 458,0


04


Hалоги на собственность

7 571,0



1

Hалоги на имущество

210,0



3

Земельный налог

11,0



4

Hалог на транспортные средства

7 350,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

124,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

124,0

5



Поступления трансфертов

130 673,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 673,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

130 673,0




ЗАТРАТЫ

142 726,0

01



Государственные услуги общего характера

59 163,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 163,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 163,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 294,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 294,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 211,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 893,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 190,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 269,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

738,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

738,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 531,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 531,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

100,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 12 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Курык на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

621 561,0

1



Налоговые поступления

180 949,0


01


Подоходный налог

57 750,0



2

Индивидуальный подоходный налог

57 750,0


04


Hалоги на собственность

70 699,0



1

Hалоги на имущество

735,0



3

Земельный налог

25 410,0



4

Hалог на транспортные средства

44 554,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

52 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 500,0

2



Неналоговые поступления

303,0


01


Доходы от государственной собственности

303,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

303,0

5



Поступления трансфертов

440 309,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

440 309,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

440 309,0




ЗАТРАТЫ

621 561,0

01



Государственные услуги общего характера

106 121,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 121,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 121,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

512 933,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

512 933,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

79 145,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

116 629,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

317 159,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 307,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 307,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 13 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Мунайшы на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

320 819,0

1



Налоговые поступления

72 099,0


01


Подоходный налог

17 325,0



2

Индивидуальный подоходный налог

17 325,0


04


Hалоги на собственность

24 725,0



1

Hалоги на имущество

209,0



3

Земельный налог

86,0



4

Hалог на транспортные средства

24 430,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30 049,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30 049,0

5



Поступления трансфертов

248 720,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

248 720,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

248 720,0




ЗАТРАТЫ

320 819,0

01



Государственные услуги общего характера

57 237,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 237,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 237,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

262 857,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

262 857,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 900,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

62 987,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

179 970,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

725,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

217,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

508,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

508,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 14 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Сенек на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

197 324,0

1



Налоговые поступления

23 550,0


01


Подоходный налог

4 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 200,0


04


Hалоги на собственность

19 040,0



1

Hалоги на имущество

209,0



3

Земельный налог

35,0



4

Hалог на транспортные средства

18 796,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

310,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

310,0

5



Поступления трансфертов

173 774,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173 774,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

173 774,0




ЗАТРАТЫ

197 324,0

01



Государственные услуги общего характера

61 634,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 363,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 363,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 271,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 271,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

134 035,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

134 035,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 307,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

103 950,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 655,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

923,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

923,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

732,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

732,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 15 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Болашак на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

74 084,0

1



Налоговые поступления

2 962,0


01


Подоходный налог

744,0



2

Индивидуальный подоходный налог

744,0


04


Hалоги на собственность

1 301,0



4

Hалог на транспортные средства

1 301,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

917,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

917,0

2



Неналоговые поступления

231,0


01


Доходы от государственной собственности

231,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

231,0

5



Поступления трансфертов

70 891,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 891,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

70 891,0




ЗАТРАТЫ

74 084,0

01



Государственные услуги общего характера

39 517,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 517,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 517,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

32 513,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 513,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 468,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 045,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 054,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

940,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

940,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 114,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 114,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 16 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Бостан на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

177 709,0

1



Налоговые поступления

21 056,0


01


Подоходный налог

3 509,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 509,0


04


Hалоги на собственность

15 317,0



1

Hалоги на имущество

222,0



3

Земельный налог

31,0



4

Hалог на транспортные средства

15 064,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 230,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 230,0

5



Поступления трансфертов

156 653,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

156 653,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

156 653,0




ЗАТРАТЫ

177 709,0

01



Государственные услуги общего характера

47 884,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 884,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 884,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

127 840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 840,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 138,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

80 924,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 985,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

882,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

882,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 103,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 103,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 17 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Жетыбай на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

537 938,0

1



Налоговые поступления

247 540,0


01


Подоходный налог

109 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

109 500,0


04


Hалоги на собственность

84 518,0



1

Hалоги на имущество

662,0



3

Земельный налог

431,0



4

Hалог на транспортные средства

83 425,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

53 522,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53 522,0

5



Поступления трансфертов

290 398,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

290 398,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

290 398,0




ЗАТРАТЫ

537 938,0

01



Государственные услуги общего характера

91 284,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 284,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 284,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

443 376,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

443 376,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

84 472,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

127 557,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

231 347,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 278,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

852,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

852,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 426,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 426,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 18 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Куланды на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

149 865,0

1



Налоговые поступления

12 760,0


01


Подоходный налог

4 681,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 681,0


04


Hалоги на собственность

7 949,0



1

Hалоги на имущество

220,0



3

Земельный налог

11,0



4

Hалог на транспортные средства

7 718,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

130,0

5



Поступления трансфертов

137 105,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137 105,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

137 105,0




ЗАТРАТЫ

149 865,0

01



Государственные услуги общего характера

62 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 122,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 122,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

85 360,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 360,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 722,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 938,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 383,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

775,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

775,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 608,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 608,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 19 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Курык на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

672 646,0

1



Налоговые поступления

189 996,0


01


Подоходный налог

60 638,0



2

Индивидуальный подоходный налог

60 638,0


04


Hалоги на собственность

74 233,0



1

Hалоги на имущество

771,0



3

Земельный налог

26 681,0



4

Hалог на транспортные средства

46 781,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

55 125,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

55 125,0

2



Неналоговые поступления

329,0


01


Доходы от государственной собственности

329,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

329,0

5



Поступления трансфертов

482 321,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

482 321,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

482 321,0




ЗАТРАТЫ

672 646,0

01



Государственные услуги общего характера

111 428,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 428,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 428,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

558 586,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

558 586,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

83 102,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

122 462,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

353 022,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 632,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 260,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 260,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 372,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 372,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 20 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Мунайшы на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

336 858,0

1



Налоговые поступления

75 704,0


01


Подоходный налог

18 191,0



2

Индивидуальный подоходный налог

18 191,0


04


Hалоги на собственность

25 962,0



1

Hалоги на имущество

221,0



3

Земельный налог

90,0



4

Hалог на транспортные средства

25 651,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

31 551,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

31 551,0

5



Поступления трансфертов

261 154,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

261 154,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

261 154,0




ЗАТРАТЫ

336 858,0

01



Государственные услуги общего характера

60 098,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 098,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 098,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

276 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

276 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 895,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

66 136,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

188 969,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

760,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

227,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

227,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

533,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

533,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 21 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Сенек на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

207 197,0

1



Налоговые поступления

24 727,0


01


Подоходный налог

4 410,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 410,0


04


Hалоги на собственность

19 992,0



1

Hалоги на имущество

221,0



3

Земельный налог

36,0



4

Hалог на транспортные средства

19 735,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

325,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

325,0

5



Поступления трансфертов

182 470,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

182 470,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

182 470,0




ЗАТРАТЫ

207 197,0

01



Государственные услуги общего характера

64 715,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 531,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 531,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 184,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 184,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

140 737,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 737,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 167,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 422,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

109 148,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 745,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

973,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

973,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

772,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.