Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3настоящего решения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 23/195 Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
Сноска. Преамбула - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 06.10.2025 № 30/263 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 331 464,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 524 357,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 977,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 19 142,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 786 988,2 тысячи тенге;
2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі);2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 787 549,2 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 107 408,9 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 258 725,4 тысяч тенге;
села Жетыбай – 407 716,8 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 151 220,7 тысяч тенге;
села Курык – 369 918,9 тысячи тенге;
села Мунайшы – 259 753,8 тысяч тенге;
села Сенек – 232 804,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Каракиянского районного маслихата | Калаубай Ж. |
| Приложение 1 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 110 401,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 687,2 | ||
01 | Подоходный налог | 675,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 675,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 180,2 | ||
3 | Земельный налог | 0,2 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 180,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 832,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 832,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||
4 | Специальные поступления | 107 413,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 107 413,9 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 107 413,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 110 423,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 425,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 425,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 425,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 948,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 948,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 948,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 050,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 950,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 950,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 100,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 22,4 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 22,4 | |||
8 | Поступления займов | 22,4 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 22,4 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 22,4 | ||
| Приложение 2 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 278 224,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 155,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 183,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 183,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 13 949,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 257,0 | ||
3 | Земельный налог | 28,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 164,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 023,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 023,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 335,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 335,0 | ||
1 | Продажа земли | 335,0 | ||
4 | Специальные поступления | 258 734,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 258 734,4 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 258 734,4 | ||
ЗАТРАТЫ | 278 531,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 150 339,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 339,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 594,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 101 745,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 124 512,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 512,8 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 242,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 669,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 87 601,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 894,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 835,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 835,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 059,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 059,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 785,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785,8 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 785,8 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 307,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 307,2 | |||
8 | Поступления займов | 307,2 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 307,2 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 307,2 | ||
| Приложение 3 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 632 740,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 224 736,0 | ||
01 | Подоходный налог | 99 320,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 99 320,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 76 870,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 810,0 | ||
3 | Земельный налог | 391,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 75 419,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 250,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 48 546,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 48 546,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 198,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 168,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 168,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 81,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 81,0 | ||
1 | Продажа земли | 30,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 51,0 | ||
4 | Специальные поступления | 407 725,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 407 725,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 407 725,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 633 510,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 137 249,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 249,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 471,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 27 778,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 468 603,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 454 603,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 413,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 202,5 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 305 988,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 446,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 490,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 490,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 956,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 956,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 211,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 211,5 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 25 211,5 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 769,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 769,8 | |||
8 | Поступления займов | 769,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 769,8 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 769,8 | ||
| Приложение 4 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 164 496,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 943,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 246,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 246,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 579,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | ||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 289,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 118,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 324,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 324,0 | ||
1 | Продажа земли | 324,0 | ||
4 | Специальные поступления | 151 229,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 151 229,7 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 151 229,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 165 279,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 86 234,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 234,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 455,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 27 778,5 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 131,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 131,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 637,6 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 380,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 114,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 128,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 490,5 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 490,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 638,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 638,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 785,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 785,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 782,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 782,8 | |||
8 | Поступления займов | 782,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 782,8 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 782,8 | ||
| Приложение 5 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет села Курык на 2025 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 561 909,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 173 194,0 | ||
01 | Подоходный налог | 55 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 68 194,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 24 200,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 42 432,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 762,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 491,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 381,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 381,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 301,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 301,0 | ||
1 | Продажа земли | 17 611,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 690,0 | ||
4 | Специальные поступления | 369 923,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 369 923,9 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 369 923,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 566 925,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 163 577,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 577,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 523,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 40 054,4 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 390 293,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 390 293,4 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 010,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 91 026,3 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 892,9 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 228 364,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 340,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 920,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 920,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 420,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 420,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 714,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 714,3 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 714,3 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 015,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 015,2 | |||
8 | Поступления займов | 5 015,2 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 5 015,2 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 5 015,2 | ||
| Приложение 6 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 328 591,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 68 691,0 | ||
01 | Подоходный налог | 16 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 573,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 225,0 | ||
3 | Земельный налог | 82,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 075,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 191,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28 618,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28 618,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 37,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 37,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 37,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 101,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 101,0 | ||
1 | Продажа земли | 101,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 259 762,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 259 762,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 259 762,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 328 632,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 132 562,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 132 562,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 562,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 46 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 185 286,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171 286,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29 250,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 121,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 915,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 856,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 896,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 896,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 960,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 960,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 928,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 928,6 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 928,6 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 40,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 40,8 | |||
8 | Поступления займов | 40,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 40,8 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 40,8 | ||
| Приложение 7 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет села Сенек на 2025 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 255 267,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 22 454,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 18 159,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 225,0 | ||
3 | Земельный налог | 33,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 003,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 898,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 295,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 295,0 | ||
4 | Специальные поступления | 232 813,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 232 813,7 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 232 813,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 255 854,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 154 777,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 138,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 138,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 639,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 639,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 499,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 499,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 338,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 392,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 769,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 788,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 450,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 450,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 338,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 338,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 790,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 790,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 790,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 586,3 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 586,3 | |||
8 | Поступления займов | 586,3 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 586,3 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 586,3 | ||
| Приложение 8 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 781 874,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 2 000,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 200,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 600,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 600,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 200,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 779 574,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 779 574,0 | ||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 779 574,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 781 874,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 407,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 407,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 407,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 747 467,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 747 467,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 564 561,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 600,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 170 306,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
| Приложение 9 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 139 899,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 11 627,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 170,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 170,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 907,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 145,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 300,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 450,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 550,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 550,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 128 272,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 272,0 | ||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 128 272,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 139 899,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 805,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 805,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 805,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 101 840,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 840,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 055,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 40 534,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 251,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 254,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 562,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 562,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 692,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 692,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
| Приложение 10 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет села Жетыбай на 2026 год
Категория |
|
| ||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Доходы | 286 154,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 218 525,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 100 086,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 100 086,0 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 71 351,0 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 588,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 463,0 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 69 870,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 430,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 47 088,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47 088,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 67 629,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 629,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 67 629,0 | ||||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
2. Затраты | 286 154,0 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 252,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 252,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 252,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 224 091,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 224 091,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 55 179,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 96 673,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 239,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 811,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 772,0 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 772,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 039,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 039,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||||
| Приложение 11 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год
Категория |
|
| |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Доходы | 148 823,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 6 455,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 345,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 345,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 5 990,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | |||||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 700,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 120,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 120,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 166,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 166,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 166,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 142 202,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142 202,0 | |||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 142 202,0 | |||||
Функциональная группа |
|
| |||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Затраты | 148 823,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 188,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 188,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 188,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 92 475,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 475,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 724,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 116,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 61 635,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 160,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 702,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 702,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 458,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 458,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | ||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
| Приложение 12 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет села Курык на 2026 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 1 100 577,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 168 400,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 34 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 85 400,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 400,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 41 000,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 000,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 49 000,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 000,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 985,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 985,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 985,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 931 192,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 931 192,0 | ||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 931 192,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 1 100 577,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 478,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 478,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 478,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 025 959,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 700,0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 700,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 011 259,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 609,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 567 908,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 409 742,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 140,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 070,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 070,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 070,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 070,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
| Приложение 13 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет села Мунайшы на 2026 год
Категория |
|
| |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Доходы | 243 114,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 57 404,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 9 371,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 371,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 24 709,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 319,0 | |||||
3 | Земельный налог | 71,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 123,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 196,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23 324,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23 324,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 520,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 520,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 520,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 181 190,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 181 190,0 | |||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 181 190,0 | |||||
Функциональная группа |
|
| |||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Затраты | 243 114,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 229,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 229,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 229,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 183 196,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183 196,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 952,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 53 117,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 111 127,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 689,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 206,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 483,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 483,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | ||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
| Приложение 14 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет села Сенек на 2026 год
Категория |
|
| |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Доходы | 145 309,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 17 332,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 1 218,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 218,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 15 825,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 78,0 | |||||
3 | Земельный налог | 105,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 186,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 456,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 289,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 289,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 127 977,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127 977,0 | |||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 127 977,0 | |||||
Функциональная группа |
|
| |||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Затраты | 145 309,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 352,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 559,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 559,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 793,0 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 793,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 81 390,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 390,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 408,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 317,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 665,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 567,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 874,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 874,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 693,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 693,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | ||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||
| Приложение 15 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 821 268,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 000,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 200,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 600,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 600,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 200,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 818 968,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 818 968,0 | |||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 818 968,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 821 268,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 028,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 028,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 028,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 784 840,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 784 840,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 592 789,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 230,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 178 821,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 400,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 200,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 200,0 | |||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | ||||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||||
| Приложение 16 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 146 895,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 11 882,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 170,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 170,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 112,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 150,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 500,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 450,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 600,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 600,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 135 013,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135 013,0 | ||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 135 013,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 146 895,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 645,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 645,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 645,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 106 933,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 933,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 408,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 42 561,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 56 964,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 317,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 590,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 590,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 727,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 727,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
| Приложение 17 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет села Жетыбай на 2027 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 300 460,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 229 449,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 105 090,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 105 090,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 74 917,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 617,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 486,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 73 363,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 451,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 49 442,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 442,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 71 011,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 011,0 | ||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 71 011,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 300 460,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 214,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 214,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 214,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 235 295,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 235 295,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 57 937,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 101 507,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 75 851,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 951,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 811,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 811,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 140,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 140,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
| Приложение 18 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 156 265,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 767,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 355,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 355,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 290,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 000,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 122,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 122,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 173,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 173,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 173,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 149 325,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 149 325,0 | ||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 149 325,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 156 265,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 898,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 898,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 898,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 099,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 099,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 210,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 172,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 64 717,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 268,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 737,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 737,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 531,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 531,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
| Приложение 19 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет села Курык на 2027 год
Категория |
|
| ||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Доходы | 1 155 589,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 168 400,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 34 000,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 000,0 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 85 400,0 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 400,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 41 000,0 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 000,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 49 000,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 000,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 079,0 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 079,0 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 079,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 986 110,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 986 110,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 986 110,0 | ||||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
2. Затраты | 1 155 589,0 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 102,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 102,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 102,0 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 077 257,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 435,0 | ||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15 435,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 061 822,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 35 290,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 596 303,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 430 229,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 230,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 115,0 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 115,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 115,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 115,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||||
| Приложение 20 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет села Мунайшы на 2027 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 255 273,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 57 404,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 9 371,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 371,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 24 709,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 319,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 71,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 123,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 196,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23 324,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23 324,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 520,0 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 520,0 | |||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 520,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 193 349,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 193 349,0 | |||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 193 349,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 255 273,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 191,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 191,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 191,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 192 357,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 192 357,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 900,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 55 773,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 116 684,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 725,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 217,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 508,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 508,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | ||||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||||
| Приложение 21 к решению | |
| Каракиянского районного маслихата | |
| от " 6 " января 2025 года № 24/205 |
Бюджет села Сенек на 2027 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 152 577,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 18 198,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 1 279,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 279,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 616,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 82,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 110,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 945,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 479,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 303,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 303,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 134 379,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 379,0 | |||||||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 134 379,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 152 577,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 469,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 636,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 636,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 833,0 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 833,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 85 459,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 459,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 778,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 433,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 248,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 649,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 918,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 918,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 731,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 731,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||||||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | ||||||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||||||
