Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанаозенского городского маслихата от 30 декабря 2024 года № 24/199 "О бюджете села Кендерли на 2025 - 2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Кендерли на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2025 год следущих объемах:
1)доходы – 1 325 759,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 677,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2,3 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 084,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1 225 995,6 тысяч тенге;
2)затраты – 1 325 775,7 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -16,1 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16,1 тысяч тенге;
поступления займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16,1 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кендерли на 2025 год выделена субвенция в сумме 1 225 472,6 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции соглосно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Жанаозенского городского маслихата | Г. Байжанов |
| Приложение | |
| к решению Жанаозенского городского | |
| маслихата от 26 ноября 2025 года | |
| № 33/296 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Жанаозенского городского | |
| маслихата от 30 декабря 2024 года № 24/199 |
Бюджет села Кендерли на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 325 759,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 93 677,7 | |||
01 | Подоходный налог | 14 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 500,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 79 153,3 | |||
1 | Налоги на имущество | 740,0 | |||
3 | Земельный налог | 84,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 78 324,5 | |||
5 | Единый земельный налог | 4,8 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24,4 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 24,4 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2,3 | |||
06 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 2,3 | |||
1 | Другие неналоговые поступления | 2,3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 084,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 084,0 | |||
1 | Продажа земли | 2 077,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 007,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 225 995,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 225 995,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 225 995,6 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 1 325 775,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 154 938,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 154 938,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 154 938,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 850,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 243,0 | |||
032 | Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 845,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 789 962,0 | |||
3 | Жилищное хозяйство | 789 962,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 789 962,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 160 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 479 962,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 341 452,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 341 452,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341 452,7 | |||
006 | Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне | 341 452,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 423,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 39 423,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 423,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 39 423,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -16,1 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование | 16,1 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 16,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16,1 | |||
