Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете села Умирзак на 2025-2027 годы" от 5 января 2025 года № 18/120 следующие изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить бюджет села Умирзак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 соотвественно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 791 333,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 121 668,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 974,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 668 540,4 тысяч тенге;
2) затраты – 802 564,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 230,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 230,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 230,8 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Актауского городского маслихата | С. Т. Закенов |
| Приложение к решению Актауского городского маслихата от 27 ноября 2025 года № 25/165 | |
| Приложение 1 к решению Актауского городского маслихата от 5 января 2025 года № 18/120 |
Бюджет села Умирзак на 2025 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 . ДОХОДЫ | 791 333,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 121 668,6 | |||
01 | Подоходный налог | 36 950,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 950,6 | |||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 36 950,6 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 84 599,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 562,9 | |||
Hалог на имущество физических лиц | 1 562,9 | ||||
3 | Земельный налог | 1 728,6 | |||
Земельный налог на земли населенных пунктов | 1 728,6 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 81 291,7 | |||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 739,1 | ||||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 80 552,6 | ||||
5 | Единый земельный налог | 16,0 | |||
1 | Единый земельный налог | 16,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118,8 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 118,8 | |||
Палата за использование земельными участками | 118,8 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 974,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 974,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 974,0 | |||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 974,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,8 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10,9 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10,9 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 139,9 | |||
1 | Продажа земли | 139,9 | |||
Поступления от продажи земельных участков | 139,9 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 668 540,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 668 540,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 668 540,4 | |||
Субвенции | 668 540,4 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
3.ЗАТРАТЫ | 802 564,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 466 737,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госдарственного управления | 375 198,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 375 198,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 695,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 136 306,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 159 197,1 | |||
2 | Финансовая деятельность | 91 539,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 539,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 539,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
2 | Социальная помощь | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 308 167,4 | |||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 308 167,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 167,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 34 461,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 52 924,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 176 039,0 | |||
013 | Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах | 37 350,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 392,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 660,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 810,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 810,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 810,0 | |||
2 | Спорт | 8 850,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 850,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 8 850,0 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -11 230,8 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 11 230,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
категория | |||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11 230,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 230,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 230,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 230,8 | |||