Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" от 20 декабря 2024 года №18/118 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
"В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 52 325 346,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 42 617 471,1 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 487 654,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 960 584,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 6 259 637,0 тысяч тенге;
2)затраты – 53 706 051,8 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 5 929 042,0 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 6 042 438,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -7 309 747,7 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 309 747,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 6 042 438,0 тысяч тенге; погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тенге.";
в пункте 2:абзац второй изложить в новой редакции:
"индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 5,4 процентов;";
абзац пятый изложить в новой редакции:
"социальный налог – 6,3 процентов;".
пункт 3 изложить в новой редакции :
"3. Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 329 389 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Актауского городского маслихата | С. Т.Закенов |
| Приложение 1 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 15 августа 2025 года | |
| №23/153 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 20 декабря 2024 года | |
| №18/118 |
Городской бюджет на 2025 год
Категория | ВСЕГО сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. ДОХОДЫ | 52 325 346,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 42 617 471,1 | ||||
01 | Подоходный налог | 21 651 346,5 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 122 920,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 528 426,5 | ||||
03 | Социальный налог | 3 669 092,5 | ||||
1 | Социальный налог | 3 669 092,5 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 8 839 418,1 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 4 631 458,1 | ||||
3 | Земельный налог | 455 190,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 752 101,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 669,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 810 073,0 | ||||
2 | Акцизы | 1 711 477,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 257 600,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 840 996,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 89,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 89,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 647 452,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 3 647 452,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 487 654,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 114 500,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 114 498,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 706,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 706,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 36 037,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 36 037,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 331 411,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 331 411,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 960 584,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 036 584,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 036 584,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 924 000,0 | ||||
1 | Продажа земли | 780 000,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 144 000,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 6 259 637,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 259 637,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 259 637,0 | ||||
Функциональная группа | ВСЕГО Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. ЗАТРАТЫ | 53 706 051,8 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 629 146,3 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 344 651,7 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 55 720,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 963,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 757,3 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 288 931,4 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 278 931,4 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 119 744,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 119 744,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 64 359,6 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 13 448,4 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 35 144,0 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 6 792,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 62 382,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 62 382,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 60 882,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 102 368,6 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 102 368,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 101 262,4 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 106,2 | ||||
02 | Оборона | 221 344,8 | ||||
1 | Военные нужды | 135 283,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 135 283,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 135 283,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 86 061,8 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 86 061,8 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 86 061,8 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 660 026,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 660 026,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 660 026,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 660 026,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 454 537,6 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 662 686,8 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 662 686,8 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 662 686,8 | ||||
2 | Социальная помощь | 6 256 365,6 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6 165 675,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 50 160,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 991 723,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 38 927,0 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 117 773,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 429 820,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 3 537 272,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90 690,6 | ||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 90 690,6 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 535 485,2 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 359 485,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 146 795,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 7 231,7 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 671,5 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 97 756,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 994,0 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 47 037,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 000,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 176 000,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 176 000,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 348 078,9 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 4 377 731,6 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 007 481,9 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 350 000,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 657 481,9 | ||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 109 183,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 108 628,7 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 555,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 261 066,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 175 462,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 085 604,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 848 953,9 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 798 953,9 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 287 958,2 | ||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 510 995,7 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 50 000,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 121 393,4 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 10 121 393,4 | ||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 64 575,0 | ||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 862 554,1 | ||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 316 439,0 | ||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 18 973,0 | ||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 858 852,3 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 167 079,9 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 087 037,9 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2 087 037,9 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 087 037,9 | ||||
2 | Спорт | 208 273,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 208 273,0 | ||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 184 273,0 | ||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 000,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 307 635,0 | ||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 6 713,0 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 713,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 300 922,0 | ||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 300 922,0 | ||||
4 | Туризм | 20 000,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 000,0 | ||||
023 | Развитие объектов туризма | 20 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 544 134,0 | ||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 474 602,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 295 150,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 080,0 | ||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 178 372,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69 532,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 45 186,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 048,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 298,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 469 087,4 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 2 469 087,4 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 469 087,4 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 435 842,7 | ||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 33 244,7 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 313 399,5 | ||||
6 | Земельные отношения | 311 612,5 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 311 612,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 71 852,6 | ||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | ||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 231 336,9 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 423,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 787,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 787,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 787,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 603 711,9 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 603 711,9 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 271 406,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 271 406,8 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 332 305,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 73 750,1 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 258 555,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 335 533,2 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 687 091,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 687 091,0 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 650 150,7 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 646 346,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 390 594,3 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 648 442,2 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 648 442,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 99 207,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 615 994,0 | ||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 680,0 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 931 561,2 | ||||
13 | Прочие | 1 595 746,7 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 24 898,7 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 898,7 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 24 898,7 | ||||
9 | Прочие | 1 570 848,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 300 000,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 300 000,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 270 848,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 270 848,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 1 251 525,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 1 251 525,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 251 525,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 251 525,0 | ||||
15 | Трансферты | 7 656 834,6 | ||||
1 | Трансферты | 7 656 834,6 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 656 834,6 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,4 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 6 881 462,0 | ||||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 152,0 | ||||
038 | Субвенции | 727 957,3 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 47 259,9 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 5 929 042,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 6 042 438,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 252 794,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 5 252 794,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 007 980,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 007 980,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 244 814,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 244 814,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 781 780,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 781 780,0 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 781 780,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 864,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 7 864,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7 864,0 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 864,0 | ||||
Категория | ||||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 113 396,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -7 309 747,7 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 7 309 747,7 | |||||
7 | Поступления займов | 6 042 438,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 6 042 438,0 | ||||
2 | Договоры займа | 6 042 438,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
16 | Погашение займов | 113 396,0 | ||||
1 | Погашение займов | 113 396,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 113 396,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 113 396,0 | ||||
Категория | ||||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 15 августа 2025 года | |
| №23/153 | |
| Приложение 4 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 20 декабря 2024 года | |
| №18/118 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов
| тыс.тенге |
Наименование | 2025 год | 2026год | 2027 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 727 957,3 | 235 244,0 | 246 999,0 |
Село Умирзак | 727 957,3 | 235 244,0 | 246 999,0 |
