О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 15 августа 2025 года № 23/153

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" от 20 декабря 2024 года №18/118 следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат РЕШИЛ:";

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 52 325 346,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 42 617 471,1 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 487 654,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 960 584,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 6 259 637,0 тысяч тенге;

      2)затраты – 53 706 051,8 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 5 929 042,0 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 6 042 438,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;

      5)дефицит (профицит) бюджета – -7 309 747,7 тысяч тенге;

      6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 309 747,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 6 042 438,0 тысяч тенге; погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тенге.";

      в пункте 2:абзац второй изложить в новой редакции:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 5,4 процентов;";

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "социальный налог – 6,3 процентов;".

      пункт 3 изложить в новой редакции :

      "3. Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 329 389 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т.Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 15 августа 2025 года
  №23/153 
  Приложение 1
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 20 декабря 2024 года
  №18/118 

Городской бюджет на 2025 год

Категория

ВСЕГО сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

52 325 346,1

1



Налоговые поступления

42 617 471,1


01


Подоходный налог

21 651 346,5



1

Корпоративный подоходный налог

17 122 920,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 528 426,5


03


Социальный налог

3 669 092,5



1

Социальный налог

3 669 092,5


04


Hалоги на собственность

8 839 418,1



1

Hалоги на имущество

4 631 458,1



3

Земельный налог

455 190,0



4

Hалог на транспортные средства

3 752 101,0



5

Единый земельный налог

669,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 810 073,0



2

Акцизы

1 711 477,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

257 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 840 996,0


07


Прочие налоги

89,0



1

Прочие налоги

89,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 647 452,0



1

Государственная пошлина

3 647 452,0

2



Неналоговые поступления

487 654,0


01


Доходы от государственной собственности

114 500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114 498,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 706,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 706,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

36 037,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

36 037,0


06


Прочие неналоговые поступления

331 411,0



1

Прочие неналоговые поступления

331 411,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 960 584,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 036 584,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 036 584,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

924 000,0



1

Продажа земли

780 000,0



2

Продажа нематериальных активов

144 000,0

4



Поступления трансфертов

6 259 637,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 259 637,0



2

Трансферты из областного бюджета

6 259 637,0

Функциональная группа

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

53 706 051,8

01




Государственные услуги общего характера

629 146,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

344 651,7



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

55 720,3




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

51 963,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 757,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

288 931,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

278 931,4




003

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0


2



Финансовая деятельность

119 744,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

119 744,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

64 359,6




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 448,4




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

35 144,0




018

Капитальные расходы государственного органа

6 792,0


5



Планирование и статистическая деятельность

62 382,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

62 382,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

60 882,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

102 368,6



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

102 368,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

101 262,4




007

Капитальные расходы государственного органа

1 106,2

02




Оборона

221 344,8


1



Военные нужды

135 283,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

135 283,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

135 283,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

86 061,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

86 061,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

86 061,8

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

660 026,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

660 026,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

660 026,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

660 026,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 454 537,6


1



Социальное обеспечение

662 686,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

662 686,8




005

Государственная адресная социальная помощь

662 686,8


2



Социальная помощь

6 256 365,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 165 675,0




006

Оказание жилищной помощи

50 160,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 991 723,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

38 927,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

117 773,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

429 820,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

3 537 272,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

90 690,6




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

90 690,6


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

535 485,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

359 485,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

146 795,0




021

Капитальные расходы государственного органа

7 231,7




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 671,5




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

97 756,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 994,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

47 037,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

176 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

176 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 348 078,9


1



Жилищное хозяйство

4 377 731,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 007 481,9




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

350 000,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 657 481,9



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

109 183,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

108 628,7




005

Капитальные расходы государственного органа

555,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 261 066,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

175 462,0




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 085 604,0


2



Коммунальное хозяйство

3 848 953,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 798 953,9




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 287 958,2




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

2 510 995,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

50 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

50 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10 121 393,4



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

10 121 393,4




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

64 575,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 862 554,1




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 316 439,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 973,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 858 852,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 167 079,9


1



Деятельность в области культуры

2 087 037,9



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 087 037,9




005

Поддержка культурно-досуговой работы

2 087 037,9


2



Спорт

208 273,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

208 273,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

184 273,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 000,0


3



Информационное пространство

307 635,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

6 713,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

6 713,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

300 922,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

300 922,0


4



Туризм

20 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 000,0




023

Развитие объектов туризма

20 000,0


9



Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

544 134,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

474 602,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

295 150,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 080,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

178 372,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

69 532,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

45 186,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 048,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 298,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 469 087,4


1



Топливо и энергетика

2 469 087,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 469 087,4




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 435 842,7




036

Развитие газотранспортной системы

33 244,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

313 399,5


6



Земельные отношения

311 612,5



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

311 612,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

71 852,6




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

231 336,9




007

Капитальные расходы государственного органа

3 423,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 787,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 787,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 787,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

603 711,9


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

603 711,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

271 406,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

271 406,8



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

332 305,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

73 750,1




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

258 555,0

12




Транспорт и коммуникации

9 335 533,2


1



Автомобильный транспорт

4 687 091,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 687 091,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 650 150,7




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 646 346,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

390 594,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

4 648 442,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 648 442,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

99 207,0




003

Капитальные расходы государственного органа

615 994,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 680,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 931 561,2

13




Прочие

1 595 746,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 898,7



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 898,7




006

Поддержка предпринимательской деятельности

24 898,7


9



Прочие

1 570 848,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

300 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

300 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 270 848,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 270 848,0

14




Обслуживание долга

1 251 525,0


1



Обслуживание долга

1 251 525,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 251 525,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 251 525,0

15




Трансферты

7 656 834,6


1



Трансферты

7 656 834,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 656 834,6




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




007

Бюджетные изъятия

6 881 462,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

152,0




038

Субвенции

727 957,3




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

47 259,9

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 929 042,0





Бюджетные кредиты

6 042 438,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 252 794,0


1



Жилищное хозяйство

5 252 794,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 007 980,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 007 980,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 244 814,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 244 814,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

781 780,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

781 780,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

781 780,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 864,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

Категория



Класс




Подкласс






Погашение бюджетных кредитов

113 396,0

5




Погашение бюджетных кредитов

113 396,0


01



Погашение бюджетных кредитов

113 396,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 396,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-7 309 747,7





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

7 309 747,7

7




Поступления займов

6 042 438,0


01



Внутренние государственные займы

6 042 438,0



2


Договоры займа

6 042 438,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма


16




Погашение займов

113 396,0


1



Погашение займов

113 396,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 396,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 396,0

Категория



Класс




Подкласс


8




Используемые остатки бюджетных средств

1 380 705,7


01



Остатки бюджетных средств

1 380 705,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 380 705,7

  Приложение 2
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 15 августа 2025 года
  №23/153 
  Приложение 4
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 20 декабря 2024 года
  №18/118 

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов

  тыс.тенге

Наименование

2025 год

2026год

2027 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

727 957,3

235 244,0

246 999,0

Село Умирзак

727 957,3

235 244,0

246 999,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.