Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 17/177 "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 524 522 793,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 212 694 284,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 50 276 990,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 85 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 261 466 518,5 тысяч тенге;
2) затраты – 561 445 783,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 21 111 297,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 732 178,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 620 881,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7 998 529,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 7 998 529,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– -66 032 816,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 66 032 816,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 21 251 618,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 317 676,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 48 098 874,3 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 57,3 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 85,1 процентов;
Каракиянскому району – 25,7 процентов;
Мангистаускому району – 53,7 процентов;
Мунайлинскому району – 37 процентов;
Тупкараганскому району – 87,5 процентов;
городу Актау – 7,4 процентов;
городу Жанаозен – 22,4 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 5 процентов;
городу Жанаозен – 36,8 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 86,7 процентов;
Каракиянскому району – 28 процентов;
Мангистаускому району – 53,7 процентов;
Мунайлинскому району – 37,3 процентов;
Тупкараганскому району – 87,6 процентов;
городу Актау – 7,3 процентов;
городу Жанаозен – 22,4 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты городов и районов в сумме 9 508 919,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 1 471 791,0 тысяча тенге;
Каракиянскому району – 241 822,8 тысячи тенге;
Мангистаускому району – 127 000,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 3 494 975,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 788 603,0 тысячи тенге;
города Актау – 1 619 875,2 тысяч тенге;
города Жанаозен – 1 764 852,0 тысячи тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить резерв акимата области на 2025 год в сумме 800 000,0 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 23 468 984,0 тысячи тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 56 753 412,0 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Мангистауского областного маслихата | Ж. Матаев |
| Приложение | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата | |
| от 13 ноября 2025 года | |
| №23/270 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата | |
| от 13 декабря 2024 года | |
| № 17/177 |
Областной бюджет на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 524 522 793,1 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 212 694 284,1 | |||
01 | Подоходный налог | 126 238 559,1 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 13 174 347,9 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 113 064 211,2 | |||
03 | Социальный налог | 83 286 560,6 | |||
1 | Социальный налог | 83 286 560,6 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 169 164,4 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 661 758,4 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 507 406,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 50 276 990,5 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 207 068,1 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 78 071,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 18 300,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 46 385,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120 005,1 | |||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 71 111,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 873 196,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 844,4 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 844,4 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 38 674 288,2 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 38 674 288,2 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 394 789,8 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 394 789,8 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 85 000,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 85 000,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 85 000,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 261 466 518,5 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 14 423 062,5 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 14 423 062,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 247 043 456,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 247 043 456,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. ЗАТРАТЫ | 561 445 783,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 355 096,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 9 757 121,4 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 154 206,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 149 362,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 507,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 337,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 9 082 097,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 7 050 054,3 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 46 047,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 681 466,1 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 304 530,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 40 242,4 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 40 242,4 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 254 093,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 254 093,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 226 482,6 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 226 482,6 | |||
2 | Финансовая деятельность | 540 185,4 | |||
257 | Управление финансов области | 434 754,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 384 905,4 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 25 729,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 635,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 485,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 105 431,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 94 764,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 667,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 604 040,7 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 604 040,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 547 081,6 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 476,1 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 52 483,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 4 453 749,1 | |||
269 | Управление по делам религий области | 365 982,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 181 143,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 649,0 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 876,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 176 314,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 797 001,5 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 2 797 001,5 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 1 290 765,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 124 348,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 79 417,6 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 087 000,0 | |||
02 | Оборона | 7 137 730,0 | |||
1 | Военные нужды | 717 259,0 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 42 943,1 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 42 943,1 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 674 315,9 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 484,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 656 831,9 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6 420 471,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 3 645 085,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 703 248,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 941 837,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 658 842,0 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2 658 842,0 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 16 322,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 16 322,6 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 100 221,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 63 452,4 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 36 769,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 29 665 654,2 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 29 665 654,2 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 29 416 180,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 15 860 224,2 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 932,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 13 552 024,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 249 474,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 249 474,0 | |||
04 | Образование | 291 832 175,9 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 48 821 811,0 | |||
261 | Управление образования области | 48 821 811,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 689 884,0 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 866 082,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 20 265 845,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 206 445 902,9 | |||
261 | Управление образования области | 161 025 396,5 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 440 019,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 805 599,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 433 842,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 102 102 124,5 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 426 262,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 34 463 877,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 12 353 673,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 13 511 967,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 12 256 615,0 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 255 352,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 31 908 539,4 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 54 175,0 | |||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 31 854 364,4 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 19 937 873,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 401 114,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 401 114,0 | |||
261 | Управление образования области | 18 536 759,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 18 536 759,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 198 625,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 36 090,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 36 090,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 162 535,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 162 535,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 426 538,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 110 773,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 110 773,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 315 765,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 315 765,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 15 001 426,0 | |||
261 | Управление образования области | 15 001 426,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 367 794,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 295 647,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 379 042,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 574 280,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 361 621,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 466 689,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 347 827,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 734,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 206 792,0 | |||
05 | Здравоохранение | 28 817 151,7 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 9 799 755,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 914 981,4 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 158 621,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 235 950,4 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 194,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 482 801,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 884 773,8 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 6 884 773,8 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 774 313,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 774 313,3 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 774 313,3 | |||
4 | Поликлиники | 312 401,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 312 401,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 312 401,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 85 260,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 85 260,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 85 260,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 845 422,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 15 845 422,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 349 822,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 248 838,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 45 000,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 86 108,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 1 799 000,0 | |||
028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 11 493,5 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 19 347,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 13 285 813,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 392 334,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 5 907 785,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 967 182,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 647 291,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 698 200,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 382 070,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 502 532,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 728 884,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 8 205,0 | |||
261 | Управление образования области | 518 541,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 371 941,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 102 763,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 43 837,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 422 062,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 422 062,0 | |||
2 | Социальная помощь | 12 277 491,4 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 12 277 491,4 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 98 729,0 | |||
068 | Программа занятости | 12 178 762,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 207 058,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 191 243,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 590 876,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 25 173,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 101 808,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 9 128,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 101 250,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 13 673,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 238 523,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 110 812,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 15 815,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 15 815,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 444 288,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 150 142,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 150 142,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 150 142,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 35 294 146,7 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 16 690 016,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 415 369,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 460 319,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 957 832,7 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 818 198,5 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 648 250,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 078 156,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 311 891,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 0,8 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 0,8 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 18 604 129,7 | |||
017 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных с и с т е м водоснабжения, являющихся безальтернативн ы м и источниками питьевого водоснабжения | 2 000 000,0 | |||
018 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 16 604 129,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 779 043,3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 839 034,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 000,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 8 000,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 9 831 034,5 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 5 604 959,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 732 946,7 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 493 128,8 | |||
2 | Спорт | 11 779 595,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 11 743 392,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 154 134,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 46 113,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 9 316 690,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 226 455,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 36 203,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 36 203,0 | |||
3 | Информационное пространство | 3 174 748,8 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 220 615,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 127 581,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 93 034,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 169 676,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 169 676,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 784 457,8 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 27 025,8 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 317 154,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 440 278,0 | |||
4 | Туризм | 661 174,0 | |||
284 | Управление туризма области | 611 174,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 103 855,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 676,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 208 774,0 | |||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 269 522,0 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 25 347,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 50 000,0 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 50 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 324 491,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 20 868,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 20 868,2 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 543 082,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 412 383,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 570,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 129 129,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 357 048,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 329 015,4 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 21 033,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 000,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 403 492,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 160 018,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 210,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 241 264,4 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 42 204 671,4 | |||
01 | Топливо и энергетика | 24 802 232,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 24 802 232,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 22 798 488,0 | |||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 2 003 744,0 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 17 402 439,4 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 402 439,4 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 17 402 439,4 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 13 460 648,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 6 908 228,2 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 737 687,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 53 199,8 | |||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 543,8 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 106 225,8 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 123 777,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 177 728,6 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 275 212,2 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 1 821 124,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 82 704,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 815 877,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 4 573,2 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 5 555,7 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 912 413,8 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 3 349 417,0 | |||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 26 000,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 24 737,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 2 300,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 4 283,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 110,4 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 26 493,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 739 782,2 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 860 000,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 662 711,4 | |||
2 | Водное хозяйство | 1 315 488,9 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 1 315 488,9 | |||
005 | Развитие объектов водного хозяйства | 1 315 488,9 | |||
3 | Лесное хозяйство | 634 054,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 634 054,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 634 054,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 513 136,5 | |||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 513 136,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 77 224,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 494,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 80 518,0 | |||
019 | Услуги по распространени ю и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 302 900,5 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 3 621 036,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 621 036,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 194 580,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 115 312,0 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 589 652,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 450 644,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 270 848,0 | |||
6 | Земельные отношения | 24 925,4 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 14 346,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 14 346,4 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 10 579,0 | |||
064 | Регулирование земельных отношений | 10 579,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 443 779,8 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 443 779,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 435 821,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 958,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 064 736,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 290 076,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 203 360,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 270 627,2 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 216 782,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 267 047,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 448 904,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 86 716,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 86 716,0 | |||
9 | Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 774 659,8 | |||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 774 659,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в с ф е р е промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне | 103 499,8 | |||
004 | Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 671 160,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 35 163 760,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 892 335,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 18 892 335,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 14 902 089,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 782 132,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 208 114,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 16 271 425,6 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 16 271 425,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 174 425,6 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 7 144 439,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 37 242,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 261 477,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 653 842,0 | |||
13 | Прочие | 5 852 426,6 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 718 773,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 718 773,0 | |||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 87 600,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 500 000,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 131 173,0 | |||
9 | Прочие | 4 133 653,6 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 226 724,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 226 724,0 | |||
257 | Управление финансов области | 800 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 800 000,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 65 857,2 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 65 857,2 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 300 859,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 300 571,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 288,0 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 201 875,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 47 875,2 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 154 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 192 013,2 | |||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 192 013,2 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 346 325,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 346 325,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 199 827,8 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 199 827,8 | |||
257 | Управление финансов области | 2 199 827,8 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 195 605,8 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 222,0 | |||
15 | Трансферты | 5 076 237,2 | |||
1 | Трансферты | 5 076 237,2 | |||
257 | Управление финансов области | 5 076 237,2 | |||
007 | Субвенции | 4 055 317,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 636 895,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 168 227,0 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 58 297,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 157 501,1 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 21 111 297,0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 24 732 178,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 417 074,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 10 417 074,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 917 074,0 | |||
015 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 789 760,0 | |||
064 | Кредитование районных ( городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 5 127 314,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | |||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 315 104,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 12 380 560,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 12 380 560,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 400 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 9 980 560,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 934 544,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 934 544,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 934 544,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 620 881,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 620 881,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 619 232,4 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 1 648,6 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 7 998 529,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 7 998 529,0 | ||||
13 | Прочие | 7 998 529,0 | |||
9 | Прочие | 7 998 529,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 450 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 450 000,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 666 040,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 666 040,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 382 489,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 382 489,0 | |||
284 | Управление туризма области | 1 500 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 500 000,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -66 032 816,1 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 66 032 816,1 | ||||
7 | Поступления займов | 21 251 618,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 21 251 618,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 9 917 074,0 | |||
2 | Договоры займа | 11 334 544,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 3 317 676,2 | |||
01 | Погашение займов | 3 317 676,2 | |||
257 | Управление финансов области | 3 317 676,2 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 316 027,7 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 1 648,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||
