Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 17/177 "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 538 773 509,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 227 449 173,9 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 49 112 975,3 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 60 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 262 151 360,5 тысяч тенге;
2) затраты – 570 949 370,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 18 877 390,1 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 22 051 618,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 174 227,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 15 287 184,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 15 287 184,0 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит бюджета – -66 340 435,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 66 340 435,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 21 251 618,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 010 057,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 48 098 874,3 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2025 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 51,4 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов.
2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 79 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 36,6 процентов;
Мунайлинскому району – 56,3 процентов;
Тупкараганскому району – 54,3 процентов;
городу Актау – 5,4 процентов;
городу Жанаозен – 21,6 процентов.
3) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 5 процентов;
городу Жанаозен – 38 процентов.
4) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 0 процентов;
Мунайлинскому району – 0 процентов;
Тупкараганскому району – 0 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 42 процентов.
5) Социальный налог:
Бейнеускому району – 90,8 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 43 процентов;
Мунайлинскому району – 56,3 процентов;
Тупкараганскому району – 70 процентов;
городу Актау – 6,3 процентов;
городу Жанаозен – 21,6 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджет городов и районов в сумме 9 271 919,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 1 298 107 тысяч тенге;
Каракиянскому району – 33 316 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 3 494 975 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 788 603 тысячи тенге;
города Актау – 1 828 382 тысячи тенге;
города Жанаозен – 1 828 536 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год объемы трансфертов из районных бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в сумме 1 750 729,5 тысяч тенге, в том числе, из:
Каракиянского района – 1 645 729,5 тысяч тенге;
Мангистауского района – 50 000,0 тысяч тенге;
Тупкараганского района – 55 000,0 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в сумме 24 651 368,0 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрено поступление кредитов из республиканского бюджета в сумме 21 251 618,0 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены трансферты из республиканского бюджета на развитие в сумме 56 255 870,0 тысяч тенге.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Мангистауского областного маслихата | Ж.Матаев | 
"Согласовано"
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
_________________ Т.Е. Едігеев
"4" августа 2025 года
| Приложение | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата от | |
| "4" августа 2025 года №21/250 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата от | |
| "13" декабря 2024 года № 17/177 | 
Областной бюджет на 2025 год
| Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. ДОХОДЫ | 538 773 509,7 | ||||
| 1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 227 449 173,9 | |||
| 01 | Подоходный налог | 136 589 252,8 | |||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 17 079 425,0 | |||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 119 509 827,8 | |||
| 03 | Социальный налог | 86 976 349,2 | |||
| 1 | Социальный налог | 86 976 349,2 | |||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 883 571,9 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 231 165,9 | |||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 652 406,0 | |||
| 2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 49 112 975,3 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 2 286 695,1 | |||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 76 979,0 | |||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 150 000,0 | |||
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 15 000,0 | |||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100 005,1 | |||
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 71 111,0 | |||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 873 600,0 | |||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 119,3 | |||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 119,3 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 36 639 880,1 | |||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 36 639 880,1 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 10 186 280,8 | |||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 10 186 280,8 | |||
| 3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 60 000,0 | |||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 60 000,0 | |||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 60 000,0 | |||
| 4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 262 151 360,5 | |||
| 01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 14 423 062,5 | |||
| 2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 14 423 062,5 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 247 728 298,0 | |||
| 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 247 728 298,0 | |||
| Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2. ЗАТРАТЫ | 570 949 370,8 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 14 617 417,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 9 391 080,9 | |||
| 110 | Аппарат маслихата области | 150 206,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 145 362,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 507,0 | |||
| 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 337,0 | |||
| 120 | Аппарат акима области | 8 713 056,9 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 6 063 396,0 | |||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 46 047,0 | |||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 287 340,9 | |||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 316 273,0 | |||
| 263 | Управление внутренней политики области | 40 242,4 | |||
| 075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 40 242,4 | |||
| 282 | Ревизионная комиссия области | 254 093,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 254 093,0 | |||
| 747 | Управление информации и общественного развития области | 233 482,6 | |||
| 075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 233 482,6 | |||
| 2 | Финансовая деятельность | 521 613,0 | |||
| 257 | Управление финансов области | 419 182,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 363 745,0 | |||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 31 317,0 | |||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 635,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 485,0 | |||
| 718 | Управление государственных закупок области | 102 431,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 86 369,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 062,0 | |||
| 5 | Планирование и статистическая деятельность | 559 041,0 | |||
| 258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 559 041,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 501 979,0 | |||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 579,0 | |||
| 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 52 483,0 | |||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 4 145 682,1 | |||
| 269 | Управление по делам религий области | 340 982,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 156 143,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 649,0 | |||
| 004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 378,0 | |||
| 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 173 812,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 462 001,5 | |||
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 2 462 001,5 | |||
| 770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 1 342 698,6 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 152 494,0 | |||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 230 204,6 | |||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 960 000,0 | |||
| 02 | Оборона | 7 436 503,0 | |||
| 1 | Военные нужды | 990 793,0 | |||
| 736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 42 943,1 | |||
| 007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 42 943,1 | |||
| 773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 947 849,9 | |||
| 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 234,0 | |||
| 004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 929 615,9 | |||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6 445 710,0 | |||
| 287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 3 635 085,0 | |||
| 002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 707 348,0 | |||
| 004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 927 737,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 694 081,0 | |||
| 010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2 694 081,0 | |||
| 736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 16 322,6 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 16 322,6 | |||
| 773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 100 221,4 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 63 452,4 | |||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 36 769,0 | |||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 29 755 814,2 | |||
| 1 | Правоохранительная деятельность | 29 755 814,2 | |||
| 252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 29 416 180,2 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 15 639 554,2 | |||
| 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 932,0 | |||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 13 772 694,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 339 634,0 | |||
| 005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 339 634,0 | |||
| 04 | Образование | 295 703 656,9 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 47 489 883,0 | |||
| 261 | Управление образования области | 47 489 883,0 | |||
| 081 | Дошкольное воспитание и обучение | 25 219 884,0 | |||
| 200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 854 154,0 | |||
| 202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 20 415 845,0 | |||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 211 327 821,9 | |||
| 261 | Управление образования области | 166 010 839,5 | |||
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 440 019,0 | |||
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 805 599,0 | |||
| 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 448 221,0 | |||
| 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 108 371 389,5 | |||
| 083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 457 796,0 | |||
| 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 35 362 334,0 | |||
| 204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 10 125 481,0 | |||
| 285 | Управление физической культуры и спорта области | 13 076 967,0 | |||
| 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 11 901 615,0 | |||
| 007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 175 352,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 32 240 015,4 | |||
| 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 131 921,0 | |||
| 205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 32 108 094,4 | |||
| 4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 19 765 872,0 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 1 357 219,0 | |||
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 357 219,0 | |||
| 261 | Управление образования области | 18 336 759,0 | |||
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 18 336 759,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 71 894,0 | |||
| 099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 71 894,0 | |||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 198 625,0 | |||
| 120 | Аппарат акима области | 36 090,0 | |||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 36 090,0 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 162 535,0 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 162 535,0 | |||
| 6 | Высшее и послевузовское образование | 1 626 538,0 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 158 633,0 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 158 633,0 | |||
| 261 | Управление образования области | 1 467 905,0 | |||
| 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 467 905,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области образования | 15 294 917,0 | |||
| 261 | Управление образования области | 15 294 917,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 587 794,0 | |||
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 302 022,0 | |||
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 379 944,0 | |||
| 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 506 119,0 | |||
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 361 621,0 | |||
| 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 466 689,0 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 481 118,0 | |||
| 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 537,0 | |||
| 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 207 073,0 | |||
| 05 | Здравоохранение | 29 008 456,1 | |||
| 2 | Охрана здоровья населения | 9 549 185,1 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 2 033 215,3 | |||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 158 621,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | |||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 354 184,3 | |||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 194,0 | |||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 482 801,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 515 969,8 | |||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 7 515 969,8 | |||
| 3 | Специализированная медицинская помощь | 2 968 367,3 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 2 968 367,3 | |||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 968 367,3 | |||
| 4 | Поликлиники | 315 120,0 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 315 120,0 | |||
| 039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 315 120,0 | |||
| 5 | Другие виды медицинской помощи | 85 260,0 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 85 260,0 | |||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 85 260,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 16 090 523,7 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 16 090 523,7 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 345 372,0 | |||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 248 838,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 88 200,0 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 86 108,0 | |||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 1 799 000,0 | |||
| 028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 17 845,0 | |||
| 030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 19 347,0 | |||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 13 485 813,7 | |||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 23 096 826,4 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 6 551 808,0 | |||
| 256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 181 513,0 | |||
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 679 787,0 | |||
| 013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 765 266,0 | |||
| 014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 448 839,0 | |||
| 015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 570 532,0 | |||
| 064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 708 884,0 | |||
| 069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 8 205,0 | |||
| 261 | Управление образования области | 485 670,0 | |||
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 346 243,0 | |||
| 037 | Социальная реабилитация | 102 763,0 | |||
| 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 36 664,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 884 625,0 | |||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 884 625,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 13 290 027,4 | |||
| 256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 13 290 027,4 | |||
| 003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 100 720,0 | |||
| 068 | Программа занятости | 13 189 307,4 | |||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 3 254 991,0 | |||
| 256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 239 176,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 538 528,0 | |||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 278,0 | |||
| 018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 98 615,0 | |||
| 046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 46 418,0 | |||
| 053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 108 000,0 | |||
| 066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 15 298,0 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 175 998,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 251 041,0 | |||
| 747 | Управление информации и общественного развития области | 15 815,0 | |||
| 077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 15 815,0 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 487 124,7 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 170 142,0 | |||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 170 142,0 | |||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 170 142,0 | |||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 34 316 982,7 | |||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 934 421,2 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 628 991,0 | |||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 630,0 | |||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 460 319,0 | |||
| 038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 957 832,7 | |||
| 051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 818 198,5 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 750 000,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 078 156,0 | |||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 240 294,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 579,8 | |||
| 030 | Развитие коммунального хозяйства | 5 579,8 | |||
| 770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 16 376 981,7 | |||
| 018 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 16 376 981,7 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 764 815,6 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 9 946 288,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 000,0 | |||
| 027 | Развитие объектов культуры | 8 000,0 | |||
| 748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 9 938 288,0 | |||
| 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 5 531 656,0 | |||
| 007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 808 967,0 | |||
| 008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 597 665,0 | |||
| 2 | Спорт | 11 814 595,0 | |||
| 285 | Управление физической культуры и спорта области | 11 478 392,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 158 888,0 | |||
| 002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 74 778,0 | |||
| 003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 9 018 271,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 226 455,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 336 203,0 | |||
| 024 | Развитие объектов спорта | 336 203,0 | |||
| 3 | Информационное пространство | 3 157 547,0 | |||
| 743 | Управление цифровых технологий области | 1 228 840,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 127 581,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 101 259,0 | |||
| 747 | Управление информации и общественного развития области | 1 123 173,0 | |||
| 007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 123 173,0 | |||
| 748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 805 534,0 | |||
| 002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 30 800,0 | |||
| 009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 317 154,0 | |||
| 010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 457 580,0 | |||
| 4 | Туризм | 1 510 193,0 | |||
| 284 | Управление туризма области | 703 174,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 122 855,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 676,0 | |||
| 004 | Регулирование туристической деятельности | 282 500,0 | |||
| 071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 268 796,0 | |||
| 074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 25 347,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 807 019,0 | |||
| 089 | Развитие объектов туризма | 807 019,0 | |||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 336 192,6 | |||
| 263 | Управление внутренней политики области | 20 868,2 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 20 868,2 | |||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 543 082,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 412 383,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 570,0 | |||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 129 129,0 | |||
| 747 | Управление информации и общественного развития области | 350 048,4 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 317 015,4 | |||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 33 033,0 | |||
| 748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 422 194,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 156 989,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 210,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 262 995,0 | |||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 40 126 809,4 | |||
| 01 | Топливо и энергетика | 26 183 313,0 | |||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 26 183 313,0 | |||
| 007 | Развитие теплоэнергетической системы | 24 515 004,0 | |||
| 061 | Обеспечение радиационной безопасности | 1 668 309,0 | |||
| 09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 13 943 496,4 | |||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 943 496,4 | |||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 13 943 496,4 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 205 610,0 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 6 455 245,8 | |||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 1 768 352,3 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 53 199,8 | |||
| 049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 543,8 | |||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 106 225,8 | |||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 123 777,0 | |||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 208 393,7 | |||
| 075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 275 212,2 | |||
| 719 | Управление ветеринарии области | 2 065 479,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 72 204,3 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 012 610,0 | |||
| 010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 15 810,0 | |||
| 013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 4 747,2 | |||
| 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 5 555,7 | |||
| 075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 954 551,8 | |||
| 741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 621 414,5 | |||
| 008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 26 000,0 | |||
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 24 737,0 | |||
| 019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 2 300,0 | |||
| 031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 4 283,0 | |||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 999,0 | |||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 34 493,0 | |||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 633 556,2 | |||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 260 000,0 | |||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 632 046,3 | |||
| 2 | Водное хозяйство | 2 618 975,9 | |||
| 770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 2 618 975,9 | |||
| 005 | Развитие объектов водного хозяйства | 2 618 975,9 | |||
| 3 | Лесное хозяйство | 610 981,0 | |||
| 254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 610 981,0 | |||
| 005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 610 981,0 | |||
| 4 | Рыбное хозяйство | 948 168,0 | |||
| 742 | Управление рыбного хозяйства области | 948 168,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 252 224,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 927,0 | |||
| 004 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 100 000,0 | |||
| 006 | Охрана животного мира | 88 318,0 | |||
| 019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | |||
| 034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 28 700,0 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 425 999,0 | |||
| 5 | Охрана окружающей среды | 4 037 129,0 | |||
| 254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 037 129,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 220 916,0 | |||
| 008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 478 905,0 | |||
| 010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 592 652,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 473 808,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 270 848,0 | |||
| 6 | Земельные отношения | 24 925,4 | |||
| 251 | Управление земельных отношений области | 14 346,4 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 14 346,4 | |||
| 741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 10 579,0 | |||
| 064 | Регулирование земельных отношений | 10 579,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 510 184,9 | |||
| 719 | Управление ветеринарии области | 66 405,1 | |||
| 032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 9 709,2 | |||
| 033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 2 015,0 | |||
| 034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 54 680,9 | |||
| 741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 443 779,8 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 435 821,8 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 958,0 | |||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 437 121,8 | |||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 356 927,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 275 211,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 202 478,0 | |||
| 004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 216 782,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 267 047,0 | |||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 588 904,0 | |||
| 724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 81 716,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 81 716,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 1 080 194,8 | |||
| 277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 1 080 194,8 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне | 81 673,8 | |||
| 004 | Реализация мероприятий врамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 998 521,0 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 34 108 101,1 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 18 395 281,0 | |||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 18 395 281,0 | |||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 14 405 035,0 | |||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 782 132,0 | |||
| 025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 208 114,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 15 712 820,1 | |||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 712 820,1 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 165 819,1 | |||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 7 144 439,0 | |||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 37 242,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 151 477,0 | |||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 213 843,0 | |||
| 13 | Прочие | 9 944 891,4 | |||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 880 000,0 | |||
| 278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 880 000,0 | |||
| 004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 130 000,0 | |||
| 006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 500 000,0 | |||
| 007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 250 000,0 | |||
| 9 | Прочие | 8 064 891,4 | |||
| 252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 226 724,0 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 226 724,0 | |||
| 257 | Управление финансов области | 4 300 000,0 | |||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 4 300 000,0 | |||
| 258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 150 000,0 | |||
| 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 150 000,0 | |||
| 278 | Управление предпринимательства и торговли области | 356 289,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 356 001,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 288,0 | |||
| 280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 201 875,2 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 47 875,2 | |||
| 005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 154 000,0 | |||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 415 684,2 | |||
| 093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 415 684,2 | |||
| 743 | Управление цифровых технологий области | 1 414 319,0 | |||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 414 319,0 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 2 179 986,0 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 2 179 986,0 | |||
| 257 | Управление финансов области | 2 179 986,0 | |||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 175 764,0 | |||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 222,0 | |||
| 15 | Трансферты | 5 076 237,2 | |||
| 1 | Трансферты | 5 076 237,2 | |||
| 257 | Управление финансов области | 5 076 237,2 | |||
| 007 | Субвенции | 4 055 317,0 | |||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 636 895,1 | |||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 168 227,0 | |||
| 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 58 297,0 | |||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 157 501,1 | |||
| Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 18 877 390,1 | ||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 22 051 618,0 | ||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 717 074,0 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 10 717 074,0 | |||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 217 074,0 | |||
| 015 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 789 760,0 | |||
| 064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 5 127 314,0 | |||
| 082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 300 000,0 | |||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | |||
| 082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 334 544,0 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 9 400 000,0 | |||
| 741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 9 400 000,0 | |||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 400 000,0 | |||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 7 000 000,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 934 544,0 | |||
| 258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 934 544,0 | |||
| 007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 934 544,0 | |||
| Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 174 227,9 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 174 227,9 | |||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 172 579,4 | |||
| 2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 1 648,5 | |||
| Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 15 287 184,0 | ||||
| Приобретение финансовых активов | 15 287 184,0 | ||||
| 13 | Прочие | 15 287 184,0 | |||
| 9 | Прочие | 15 287 184,0 | |||
| 253 | Управление здравоохранения области | 2 450 000,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 450 000,0 | |||
| 261 | Управление образования области | 1 500 000,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 500 000,0 | |||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 659 040,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 659 040,0 | |||
| 277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 110 000,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 110 000,0 | |||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 867 184,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 867 184,0 | |||
| 284 | Управление туризма области | 1 500 000,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 500 000,0 | |||
| 741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 980 560,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 980 560,0 | |||
| 742 | Управление рыбного хозяйства области | 2 220 400,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 220 400,0 | |||
| Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
| Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -66 340 435,2 | ||||
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 66 340 435,2 | ||||
| 7 | Поступления займов | 21 251 618,0 | |||
| 01 | Внутренние государственные займы | 21 251 618,0 | |||
| 1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 9 917 074,0 | |||
| 2 | Договоры займа | 11 334 544,0 | |||
| Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 16 | Погашение займов | 3 010 057,1 | |||
| 01 | Погашение займов | 3 010 057,1 | |||
| 257 | Управление финансов области | 3 010 057,1 | |||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 008 408,6 | |||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 1 648,5 | |||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 098 874,3 | |||
 
           
          
