Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии со статьей 91 Кодекса Республики Казахстан" Бюджетный кодекс Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Майлытогай на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 73 041 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0;
поступления от продажи основного капитала - 0;
поступления трансфертов – 71 071 тысяч тенге;
2) расходы – 73 041 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) - 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;
поступление займов -0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0".
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Майлытогай на 2026 год в сумме 67 829 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель районного маслихата | М.Турабаев |
| Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025года №39/18 |
Бюджет сельского округа Майлытогай на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 73 041 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 970 | |||
01 | Подоходный налог | 250 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 250 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 570 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 240 | |||
5 | Единый земельный налог | 250 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 71 071 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 071 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 71 071 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 73 041 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 238 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 238 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 238 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 238 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 303 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 29 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 303 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 303 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025года №39/18 |
Бюджет сельского округа Майлытогай на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 76 693 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 068 | |||
01 | Подоходный налог | 263 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 263 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 648 | |||
1 | Hалоги на имущество | 84 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 302 | |||
5 | Единый земельный налог | 262 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 157 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 157 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 74 625 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 625 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 625 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 76 693 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 350 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 350 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 350 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 575 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 575 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 575 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 525 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 050 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 768 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 30 768 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 768 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 768 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/18 |
Бюджет сельского округа Майлытогай на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 80 527 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 171 | |||
01 | Подоходный налог | 276 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 276 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 730 | |||
1 | Hалоги на имущество | 88 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 367 | |||
5 | Единый земельный налог | 275 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 165 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 165 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 78 356 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 356 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 356 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 80 527 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 568 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 568 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 568 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 568 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 653 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 653 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 653 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 551 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 102 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 32 306 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 32 306 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 306 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 306 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
