Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии со статьей 91 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кердели на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 729 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 380 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0;
поступления от продажи основного капитала - 0;
поступления трансфертов – 77 349 тысяч тенге;
2) расходы – 95 729 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) - 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Кердели на 2026 год в сумме 72 728 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель районного маслихата | М.Турабаев |
| Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/15 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 95 729 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 380 | |||
01 | Подоходный налог | 13 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 380 | |||
1 | Hалоги на имущество | 330 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4500 | |||
5 | Единый земельный налог | 500 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 50 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 77 349 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 349 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 349 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 95 729 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 329 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 329 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 329 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 329 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 900 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 900 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 900 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 49 500 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 49 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 500 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 49 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/15 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 100 385 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 9 492 | |||
01 | Подоходный налог | 13 760 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 760 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 732 | |||
1 | Hалоги на имущество | 350 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 800 | |||
5 | Единый земельный налог | 529 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 53 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 53 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 80 893 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 893 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 893 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 100 385 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 851 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 851 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 851 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 851 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 990 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 010 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47 534 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 47 534 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 534 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 47 534 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/15 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 105 359 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 652 | |||
01 | Подоходный налог | 14 565 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 565 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 087 | |||
1 | Hалоги на имущество | 371 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 100 | |||
5 | Единый земельный налог | 560 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 56 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 84 707 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 707 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 707 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 105 359 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 393 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 393 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 393 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 393 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 100 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 100 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 040 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 060 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 49 866 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 49 866 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 866 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 49 866 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
