Сырдарьинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 "О бюджетах поселка и сельских округов Сырдарьинского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Теренозек на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1241559,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 129058,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10248,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 733,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1101519,1 тысяч тенге;
2) затраты – 1241653,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -93,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 93,7 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 93,7 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет сельского округа Айдарлы на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 139694 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9997,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 670,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 502 тысяч тенге:
поступления трансфертов – 128523,9 тысяч тенге;
2) затраты – 139995,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -301,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 301,2 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 301,2 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа Акжарма на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143275,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20187,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 245 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 878 тысяч тенге:
поступления трансфертов – 121965 тысяч тенге;
2) затраты – 143537,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -261,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 261,5 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 261,5 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет сельского округа Амангельды на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 197697,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12797,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 566,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 604,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 183729 тысяч тенге;
2) затраты – 198066,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -369,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 369,1 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 369,1 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет сельского округа Аскара Токмаганбетова на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 128394,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21261,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 172,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 106560 тысяч тенге;
2) затраты – 128590,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -195,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 195,9 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 195,9 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет сельского округа Бесарык на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 169751,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 47837,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 385 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 121529,4 тысяч тенге;
2) затраты – 170864,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1112,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1112,5 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1112,5 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Жетиколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 115585 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2894 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 373 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112318 тысяч тенге;
2) затраты – 115642,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -57,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57,1 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 57,1 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Калжан ахун на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 109600 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5969 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 491 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 238 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 102902 тысяч тенге;
2) затраты – 109608,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8,8 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 8,8 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет сельского округа Когалыколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 179170 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 49165 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1269 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 738 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 127998 тысяч тенге;
2) затраты – 181988 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2818 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2818 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2818 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет сельского округа Сакен Сейфуллина на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 325946,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12517,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 282 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2875,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 310271,9 тысяч тенге;
2) затраты – 326028,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -82 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 82 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 82 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет сельского округа Шаган на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 383640,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 50014,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 260,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 333365 тысяч тенге;
2) затраты – 387652,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4012,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4012,1 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4012,1 тысяч тенге.".
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 25, 28, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Сырдарьинского районного маслихата | Е. Әжікенов |
| Приложение 1 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 1 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет поселка Теренозек на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 1241559,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 129058,8 | ||
01 | Подоходный налог | 83806,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 83806,2 | ||
04 | Hалоги на собственность | 44857,2 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3555,4 | ||
3 | Земельный налог | 1489,4 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 38964,3 | ||
5 | Единый земельный налог | 848,1 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 395,4 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,1 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 316,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10248,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10142 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10142 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 106,1 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 106,1 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 733,4 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 733,4 | ||
1 | Продажа земли | 560,9 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 172,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1101519,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1101519,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1101519,1 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 1241653,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 306347,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 306347,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 269713,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 25800 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10834 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 553474,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 553474,8 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 148364 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 74907,8 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 330203 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 98432 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98432 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 98432 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 64480 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64480 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13000 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 51480 | ||
13 | Прочие | 217986,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217986,1 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 170564,1 | ||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 47422 | ||
15 | Трансферты | 932,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 932,9 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 932,9 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -93,7 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 93,7 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 93,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 93,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 93,7 | ||
| Приложение 2 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 4 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет сельского округа Айдарлы на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 139694 | |||
1 | Налоговые поступления | 9997,2 | ||
01 | Подоходный налог | 3501,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3501,7 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6491,5 | ||
1 | Hалоги на имущество | 400 | ||
3 | Земельный налог | 41,6 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5671,5 | ||
5 | Единый земельный налог | 378,4 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 | ||
2 | Неналоговые поступления | 670,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 30,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30,6 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 640,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 640,3 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 502 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 502 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 502 | ||
4 | Поступления трансфертов | 128523,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128523,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128523,9 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 139995,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 56586,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56586,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53114,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3472 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22228,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22228,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6398,6 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 888,9 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14941,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 61180 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61180 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 61180 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -301,2 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 301,2 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 301,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 301,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 301,2 | ||
| Приложение 3 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 7 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет сельского округа Акжарма на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 143275,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 20187,8 | ||
01 | Подоходный налог | 7946,1 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7946,1 | ||
04 | Hалоги на собственность | 12054,7 | ||
1 | Hалоги на имущество | 445,5 | ||
3 | Земельный налог | 325,3 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9174,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 2109 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 187 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 187 | ||
2 | Неналоговые поступления | 245 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 245 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 245 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 878 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 607 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 607 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 271 | ||
1 | Продажа земли | 271 | ||
4 | Поступления трансфертов | 121965 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 121965 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 121965 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 143537,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 60900,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60900,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60150,6 | ||
022 | Капитальные расходы госыдарственного органа | 750 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21857,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21857,9 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10477 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1222,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10158,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47100 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47100 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 47100 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 9968 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9968 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9968 | ||
15 | Трансферты | 3710,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3710,8 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11,8 | ||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3699 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -261,5 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 261,5 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 261,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 261,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 261,5 | ||
| Приложение 4 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 10 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет сельского округа Амангельды на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 197697,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 12797,7 | ||
01 | Подоходный налог | 5488 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5488 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7309,7 | ||
1 | Hалоги на имущество | 278 | ||
3 | Земельный налог | 352,7 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6500 | ||
5 | Единый земельный налог | 179 | ||
2 | Неналоговые поступления | 566,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 520 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 520 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 46,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 46,3 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 604,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 604,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 604,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 183729 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 183729 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 183729 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 198066,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 97736 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97736 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94426,4 | ||
022 | Капитальные расходы госыдарственного органа | 2509,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 800 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20440,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20440,7 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7245,7 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1808 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11387 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 66685 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66685 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 66685 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 13205 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13205 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13205 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -369,1 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 369,1 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 369,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 369,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 369,1 | ||
| Приложение 5 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 13 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет сельского округа Аскара Токмаганбетова на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 128394,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 21261,5 | ||
01 | Подоходный налог | 3850,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3850,8 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5107,7 | ||
1 | Hалоги на имущество | 478,3 | ||
3 | Земельный налог | 195 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3432,8 | ||
5 | Единый земельный налог | 1001,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12303 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12303 | ||
2 | Неналоговые поступления | 400,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 394 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 394 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6,3 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 172,5 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 172,5 | ||
1 | Продажа земли | 172,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 106560 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 106560 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 106560 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 128590,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 59407,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59407,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52878,3 | ||
022 | Капитальные расходы | 2486,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4042,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25576,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25576,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2642 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1174,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21759,8 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 43606 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43606 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 43606 | ||
15 | Трансферты | 0,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -195,9 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 195,9 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 195,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 195,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 195,9 | ||
| Приложение 6 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 16 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет сельского округа Бесарык на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 169751,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 47837,4 | ||
01 | Подоходный налог | 9906,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9906,9 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9147,5 | ||
1 | Hалоги на имущество | 234,8 | ||
3 | Земельный налог | 685 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7450 | ||
5 | Единый земельный налог | 777,7 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28783 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28783 | ||
2 | Неналоговые поступления | 385 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 294 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 294 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 91 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 91 | ||
4 | Поступления трансфертов | 121529,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 121529,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 121529,4 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 170864,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 58428,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58428,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56929,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 598,4 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19817,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19817,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6457,3 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 995,6 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12364,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50587 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50587 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50587 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 599,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 599,5 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 599,5 | ||
13 | Прочие | 41428 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41428 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 41428 | ||
15 | Трансферты | 4,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4,4 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4,4 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -1112,5 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1112,5 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1112,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1112,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1112,5 | ||
| Приложение 7 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 19 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет сельского округа Жетиколь на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 115585 | |||
1 | Налоговые поступления | 2894 | ||
01 | Подоходный налог | 810 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 810 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2083 | ||
1 | Hалоги на имущество | 50 | ||
3 | Земельный налог | 11 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1937 | ||
5 | Единый земельный налог | 85 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 | ||
2 | Неналоговые поступления | 373 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 164 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 164 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 209 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 209 | ||
4 | Поступления трансфертов | 112318 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 112318 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 112318 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 115642,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 49198,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49198,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46438,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2160 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18883,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18883,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4800 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1013,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13070,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 37795 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37795 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 37795 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 9765 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9765 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9765 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -57,1 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 57,1 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 57,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 57,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 57,1 | ||
| Приложение 8 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 25 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет сельского округа Калжан ахун на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 109600 | |||
1 | Налоговые поступления | 5969 | ||
01 | Подоходный налог | 3550 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3550 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2336 | ||
1 | Hалоги на имущество | 103 | ||
3 | Земельный налог | 129 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2055 | ||
5 | Единый земельный налог | 49 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 83 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 83 | ||
2 | Неналоговые поступления | 491 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 483 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 483 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 238 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 238 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 238 | ||
4 | Поступления трансфертов | 102902 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 102902 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 102902 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 109608,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 57007,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57007,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51091,4 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 436,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5480 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11515 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11515 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3105 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 997 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7413 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 41086 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41086 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 41086 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -8,8 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 8,8 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 8,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8,8 | ||
| Приложение 9 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 28 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 |
Бюджет сельского округа Когалыколь на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 179170 | |||
1 | Налоговые поступления | 49165 | ||
01 | Подоходный налог | 41737 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 41737 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7343 | ||
1 | Hалоги на имущество | 208 | ||
3 | Земельный налог | 64 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6000 | ||
5 | Единый земельный налог | 1071 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1269 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 969 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 969 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 738 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 738 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 738 | ||
4 | Поступления трансфертов | 127998 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127998 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 127998 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 181988 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 73857,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73857,7 | ||
124 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69410,7 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1279 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3168 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64888,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64888,3 | ||
124 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15085,1 | |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 835,8 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48967,4 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 43242 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43242 | ||
124 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 43242 | |
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -2818 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 2818 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2818 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2818 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2818 | ||
| Приложение 10 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 34 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №163 |
Бюджет сельского округа Сакен Сейфуллина на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 325946,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 12517,1 | ||
01 | Подоходный налог | 6305,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6305,6 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5811,5 | ||
1 | Hалоги на имущество | 278,2 | ||
3 | Земельный налог | 276 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4648,3 | ||
5 | Единый земельный налог | 609 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 400 | ||
2 | Неналоговые поступления | 282 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 282 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 282 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2875,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2875,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2875,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 310271,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 310271,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 310271,9 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 326028,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 58426,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58426,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52226,1 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5500 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20451,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20451,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1466,9 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1200 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17784,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42201 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42201 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42201 | ||
13 | Прочие | 200987,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200987,9 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 200987,9 | ||
15 | Трансферты | 3962,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3962,1 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3962 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -82 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 82 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 | ||
| Приложение 11 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 ноября 2025 года № 218 |
|
| Приложение 37 к решению Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №163 |
Бюджет сельского округа Шаган на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 383640,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 50014,6 | ||
01 | Подоходный налог | 33310 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33310 | ||
04 | Hалоги на собственность | 16682,9 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1000,8 | ||
3 | Земельный налог | 89,2 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 14983,8 | ||
5 | Единый земельный налог | 609,1 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21,7 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21,7 | ||
2 | Неналоговые поступления | 260,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 259,3 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 259,3 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 333365 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 333365 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 333365 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 387652,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 62264,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62264,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61682,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 582 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23425,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23425,1 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12465,6 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2345 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8614,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 63246 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63246 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63246 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 156509,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156509,1 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 156509,1 | ||
13 | Прочие | 82207 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82207 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 82207 | ||
15 | Трансферты | 0,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -4012,1 | |||
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 4012,1 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4012,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 4012,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4012,1 | ||
