Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кыркенсе на 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3- соответственно, в том числена 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 105 999,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 247,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –1 183,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 93 369,0 тысяч тенге;
2) затраты – 108 324,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 326,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 326,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 15.04.2026 № 532 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 74 917,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года .
| Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
| приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года № 494 |
Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2026 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 15.04.2026 № 532 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сомасы, мың теңге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 105 999,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 247,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 303,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 303,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 944,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 250,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 694,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 183,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 232,0 | ||
5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства | 232,0 | ||
06 | Неналоговые поступления | 951,0 | ||
9 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 951,0 | ||
3 | Поступления от продажи основных средств | 200,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 200,0 | ||
1 | Продажа земли | 200,0 | ||
4 | Поступление трансфертов | 93 369,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 369,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 93 369,0 | ||
Функциональная группа |
Сомасы, мың | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 108 325,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 305,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 305,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 305,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 139,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 139,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 025,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 931,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 183,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 880,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 880,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 558,0 | ||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 322,0 | ||
15 | Трансферты | 1,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,5 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,5 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 326,5 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 326,5 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 326,5 | ||
01 | Остатки средств бюджета | 2 326,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 326,8 | ||
2 | Бюджетные остатки на конец отчетного периода | 0,3 | ||
| приложение 2 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №494 |
Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2027 год
Категория | Сомасы, мың теңге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 89 413,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 972,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 681,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 681,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 291,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 265,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 001,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 246,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 246,0 | ||
5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства | 246,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 212,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 212,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 212,0 | ||
5 | Поступление трансфертов | 76 983,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 983,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 76 983,0 | ||
Функциональная группа |
Сомасы, мың | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 89413,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 778,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 778,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 778,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 675,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 675,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 389,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 340,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 946,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 960,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 960,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 25 619,0 | ||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 341,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| приложение 3 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №494 |
Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2028 год
Категория | Сомасы, мың теңге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 91 871,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 690,0 | ||
01 | Подоходный налог | 7 082,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 082,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 608,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | ||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 301,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 261,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 261,0 | ||
5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства | 261,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 225,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 225,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 225,0 | ||
5 | Поступление трансфертов | 78 695,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 695,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 78 695,0 | ||
Функциональная группа |
Сомасы, мың | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 91 871,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 196,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 196,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 196,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 375,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 375,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 472,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 360,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 543,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 300,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 300,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 26 939,0 | ||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 361,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
