Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Косуйенки на 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числена 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 74 753,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 839,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 70 914,0 тысяч тенге;
2) затраты – 74 753,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 70 830,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
| приложение 1 к решению | |
| маслихата Жанакорганского района | |
| от 24 декабря 2025 года №492 |
Бюджет сельского округа Косуйенки на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 74 753,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 839,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 172,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 172,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 667,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 143,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 524,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 70 914,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70 914,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 70 914,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 74 753,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 071,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 071,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 071,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 238,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 238,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 741,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 557,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 940,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 444,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 122,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 122,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 322,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 322,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| приложение 2 к решению | |
| маслихата Жанакорганского района | |
| от 24 декабря 2025 года №492 |
Бюджет сельского округа Косуйенки на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 77 131,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 087,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 302,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 302,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 785,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 152,0 | ||
3 | Земельный налог | 18,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 615,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 73 044,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 044,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 73 044,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 77 131,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 789,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 789,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 789,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 612,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 612,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 319,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 590,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 703,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 730,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 389,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 389,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 341,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| приложение 3 к решению | |
| маслихата Жанакорганского района | |
| от 24 декабря 2025 года №492 |
Бюджет сельского округа Косуйенки на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 79 493,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 333,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 440,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 440,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 893,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 161,0 | ||
3 | Земельный налог | 19,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 713,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 75 160,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 160,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 75 160,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 79 493,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 467,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 467,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 467,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 008,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 008,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 398,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 625,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 985,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 018,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 657,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 25 657,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 361,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 361,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
