Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи - 91 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихата Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кандоз на 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числена 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 77 795,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 948,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 73 847,0 тысяч тенге;
2) затраты – 77 795,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 73 209,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
| приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №488 |
Бюджет сельского округа Кандоз на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 77 795,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 948,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 256,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 256,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 692,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 206,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 486,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 73 847,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 847,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 73 847,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 77 795,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 241,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 241,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 241,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 627,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 627,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 051,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 248,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 328,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 927,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 605,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 605,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 322,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 322,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| приложение 2 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №488 |
Бюджет сельского округа Кандоз на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 80 138,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 197,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 332,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 332,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 865,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 218,0 | ||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 635,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 75 941,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 941,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 75 941,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 80 138,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 399,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 399,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 399,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 469,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 469,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 438,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 263,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 768,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 270,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 270,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 25 929,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 341,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| приложение 3 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №488 |
Бюджет сельского округа Кандоз на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 82 313,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 449,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 412,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 412,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 037,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 231,0 | ||
3 | Земельный налог | 13,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 793,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 77 864,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 864,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 77 864,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 82 313,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 707,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 707,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 707,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 977,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 977,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 464,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 279,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 234,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 629,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 268,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 268,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 361,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 361,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
