Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан от "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 133 234,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 391,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 162,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 120 681,0 тысяч тенге;
2) затраты – 133 234,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 117 586,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
| Приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №483 |
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | 133 234,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 391,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 587,0 | ||
2 | Подоходный налог | 3 587,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 804,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 592,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 212,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 162,0 | ||
01 | Доходы от государственных собственности | 162,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственный собственности | 162,0 | ||
5 | Поступление трансфертов | 120 681,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 120 681,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 120 681,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 133 234,0 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 56 403,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 403,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 403,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 117,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 117,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 816,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 329,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 972,0 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 714,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 392,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 392,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 322,0 | ||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 322,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| Приложение 2 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №483 |
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | 136 430,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 240,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 802,0 | ||
2 | Подоходный налог | 3 802,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 438,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 628,0 | ||
3 | Земельный налог | 41,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 769,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 172,0 | ||
01 | Доходы от государственных собственности | 172,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственный собственности | 172,0 | ||
5 | Поступление трансфертов | 123 018,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 123 018,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 123 018,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 136 430,0 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 58 518,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 518,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 518,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 262,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 262,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 103,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 349,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 810,0 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 58 650,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 309,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 58 309,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341,0 | ||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 341,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| Приложение 3 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №483 |
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | 140 956,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 977,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 031,0 | ||
2 | Подоходный налог | 4 031,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 946,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 665,0 | ||
3 | Земельный налог | 43,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 9 238,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 182,0 | ||
01 | Доходы от государственных собственности | 182,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственный собственности | 182,0 | ||
5 | Поступление трансфертов | 126 797,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 797,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 126 797,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 140 956,0 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 58 945,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 945,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 945,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 360,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 360,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 291,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 370,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 699,0 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 61 651,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 290,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 61 290,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 361,0 | ||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 361,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
