Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихата Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Байкенжена 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числена 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 98 162,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 985,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 54,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 91 123,0 тысяч тенге;
2) затраты – 98 162,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 91 123,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
| Приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №480 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 98 162,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 985,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 354,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 354,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 631,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 145,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 486,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 54,0 | ||
01 | Прочие неналоговые поступления | 54,0 | ||
5 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 54,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 91 123,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 123,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 91 123,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 98 162,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 868,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 868,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 868,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 720,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 720,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 702,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 295,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 723,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 574,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 252,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 252,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 322,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 322,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| Приложение 2 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №480 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 100 958,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 809,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 555,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 555,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 254,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 154,0 | ||
3 | Земельный налог | 60,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 040,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 57,0 | ||
01 | Прочие неналоговые поступление | 57,0 | ||
5 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 57,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 89 092,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 092,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 89 092,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 100 958,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 658,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 658,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 658,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 673,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 673,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 234,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 313,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 126,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 627,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 286,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 286,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 341,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| Приложение 3 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №480 |
Бюджет сельского округа Байкенже на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 104 239,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 486,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 768,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 768,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 718,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 163,0 | ||
3 | Земельный налог | 64,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 491,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 60,0 | ||
01 | Прочие неналоговые поступление | 60,0 | ||
5 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 60,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 91 693,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 693,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 91 693,0 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 104 239,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 301,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 301,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 301,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 223,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 223,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 337,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 332,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 554,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 715,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 354,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 354,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 361,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 361,0 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
