Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года № 310 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 годы следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 504 826,5 тысяч тенге,в том числе:
налоговые поступления – 12 925 тысяч тенге;
неналоговым поступления- 654 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 513 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 490 734,5 тысяч тенге;
2) затраты – 511 642,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 816,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 816,1 тысяч тенге.".
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
| приложение к решению маслихата Жанакорганского района от 24 октября 2025 года №429 |
|
| приложение 1 к решению |
| маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №310 |
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | 504 826,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 925,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 963,0 | ||
2 | Подоходный налог | 2 963,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 940,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 592,0 | ||
3 | Земельный налог | 41,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 695,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 612,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и оказанные услуги | 22,0 | ||
3 | Плата за пользование природными и другими ресурсами | 22,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 654,0 | ||
01 | Доходы от государственных собственности | 132,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности | 132,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 522,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 522,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 513,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 513,0 | ||
1 | Продажа земли | 513,0 | ||
4 | Поступление трансфертов | 490 734,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 490 734,5 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 490 734,5 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 511 642,6 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 51 706,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 706,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 706,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 004,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 004,3 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 92 798,3 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 312,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 894,0 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 54 750,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 445,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 54 445,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 305,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникаций | 212 822,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 212 822,1 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 212 822,1 | ||
13 | Трансферты | 81 360,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 360,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельской местности по проекту "Ауыл-Ел бесиги" | 81 360,0 | ||
15 | Трансферты | 0,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (За счет средств местного бюджета) | 0,2 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 6 816,1 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 816,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 816,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 816,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 816,1 | ||
2 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||
